세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 일반회계 재난안전관리과 ~ 재난안전관리과
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해예방 대책
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재난안전관리과
14,409,020
14,385,380
23,640
국 1,975,194
1,944,044
31,150
균 4,407,000
4,607,000
△200,000
특 300,000
0
300,000
도 1,202,489
1,595,589
△393,100
군 6,524,337
6,238,747
285,590
재해 및 재난예방
11,050,472
10,692,832
357,640
국 1,973,594
1,942,444
31,150
균 2,807,000
2,807,000
0
특 300,000
0
300,000
도 962,489
955,589
6,900
군 5,007,389
4,987,799
19,590
재해예방 대책
2,290,154
1,932,514
357,640
국 31,150
0
31,150
특 300,000
0
300,000
도 6,900
0
6,900
군 1,952,104
1,932,514
19,590
재해예방
582,514
582,514
0
국 31,150
0
31,150
도 6,900
0
6,900
군 544,464
582,514
△38,050
401
시설비및부대비
500,000
500,000
0
국 31,150
0
31,150
도 6,900
0
6,900
군 461,950
500,000
△38,050
01
시설비
496,400
496,400
0
○재해위험시설물 정비(7개읍면)
496,400
496,400
0
국 31,150
0
31,150
도 6,900
0
6,900
군 458,350
496,400
△38,050
풍수해저감대책
346,260
400,000
△53,740
207
연구개발비
346,260
400,000
△53,740
01
연구용역비
346,260
400,000
△53,740
○풍수해저감 종합계획 수립용역
346,260
400,000
△53,740
재해정보지도제작
131,380
150,000
△18,620
207
연구개발비
131,380
150,000
△18,620
01
연구용역비
131,380
150,000
△18,620
○재해정보지도 책자발행 학술용역
131,380
150,000
△18,620
재난예방 원격음성정보시스템 구축사업
430,000
0
430,000
특 300,000
0
300,000
군 130,000
0
130,000
401
시설비및부대비
430,000
0
430,000
특 300,000
0
300,000
군 130,000
0
130,000
01
시설비
430,000
0
430,000
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해예방 대책
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○재난예방 원격음성정보시스템 구축
430,000
0
430,000
특 300,000
0
300,000
군 130,000
0
130,000
에너지 수급 안정
56,671
56,671
0
국 1,600
1,600
0
도 4,000
4,000
0
군 51,071
51,071
0
에너지 안전관리
56,671
56,671
0
국 1,600
1,600
0
도 4,000
4,000
0
군 51,071
51,071
0
에너지 절약교육
3,000
3,000
0
국 1,600
1,600
0
군 1,400
1,400
0
201
일반운영비
2,400
0
2,400
국 1,000
0
1,000
군 1,400
0
1,400
01
사무관리비
2,400
0
2,400
○에너지 절약교육 홍보물 제작
2,400
0
2,400
국 1,000
0
1,000
군 1,400
0
1,400
202
여비
600
3,000
△2,400
국 600
1,600
△1,000
군 0
1,400
△1,400
03
국외업무여비
0
2,400
△2,400
○지역에너지사업 해외연수
0
2,400
△2,400
국 0
1,000
△1,000
군 0
1,400
△1,400
친환경하천
2,953,430
3,287,430
△334,000
균 1,600,000
1,800,000
△200,000
도 236,000
636,000
△400,000
군 1,117,430
851,430
266,000
하천관리
2,932,000
3,266,000
△334,000
균 1,600,000
1,800,000
△200,000
도 236,000
636,000
△400,000
군 1,096,000
830,000
266,000
생태하천 조성
2,166,000
2,500,000
△334,000
균 1,300,000
1,500,000
△200,000
도 100,000
500,000
△400,000
군 766,000
500,000
266,000
401
시설비및부대비
2,166,000
2,500,000
△334,000
균 1,300,000
1,500,000
△200,000
도 100,000
500,000
△400,000
군 766,000
500,000
266,000
01
시설비
2,157,000
2,491,000
△334,000
○ 장수천 생태하천 조성사업
2,057,000
2,391,000
△334,000
부서:
재난안전관리과
정책:
친환경하천
단위:
하천관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
균 1,300,000
1,500,000
△200,000
도 100,000
500,000
△400,000
군 657,000
391,000
266,000