세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 일반회계 산림문화관광과 ~ 산림문화관광과
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
산림문화관광과
15,483,703
15,672,329
△188,626
국 3,302,502
3,299,912
2,590
균 2,189,000
2,189,000
0
기 91,135
81,635
9,500
분 100,396
100,396
0
도 1,611,375
1,610,198
1,177
군 8,189,295
8,391,188
△201,893
산림자원화
8,062,157
8,251,217
△189,060
국 2,734,652
2,732,062
2,590
균 1,300,000
1,300,000
0
도 897,393
896,616
777
군 3,130,112
3,322,539
△192,427
조림사업
2,199,966
2,394,206
△194,240
국 820,357
820,357
0
도 225,182
225,182
0
군 1,154,427
1,348,667
△194,240
등산로 및 봉화산 정비
664,753
854,793
△190,040
101
인건비
21,028
31,550
△10,522
10
기간제근로자등보수
21,028
31,550
△10,522
○봉화산철쭉단지 제초작업인부임
6,318
16,840
△10,522
―기본급
6,318
13,200
△6,882
―주휴수당
0
2,640
△2,640
―고용산재
0
1,000
△1,000
401
시설비및부대비
637,250
816,768
△179,518
01
시설비
635,810
815,328
△179,518
○봉화산 철쭉단지 토지매입비
240,430
419,948
△179,518
산림행사 추진
6,500
10,700
△4,200
201
일반운영비
2,000
6,200
△4,200
03
행사운영비
2,000
6,200
△4,200
○임업인한마음대회 참가
0
4,200
△4,200
숲가꾸기 사업
2,254,258
2,249,078
5,180
국 1,301,580
1,298,990
2,590
도 290,804
290,027
777
군 661,874
660,061
1,813
공공산림가꾸기
1,200,803
1,195,623
5,180
국 720,927
718,337
2,590
도 148,963
148,186
777
군 330,913
329,100
1,813
201
일반운영비
83,147
77,967
5,180
국 49,396
46,806
2,590
도 10,209
9,432
777
군 23,542
21,729
1,813
02
공공운영비
30,297
25,117
5,180
○산물장비활용 유지비
5,180
0
5,180
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 2,590
0
2,590
도 777
0
777
군 1,813
0
1,813
산림자원의 소득화
2,491,316
2,541,316
△50,000
국 129,648
129,648
0
균 559,000
559,000
0
도 255,055
255,055
0
군 1,547,613
1,597,613
△50,000
휴양림 운영
1,969,493
2,019,493
△50,000
국 109,093
109,093
0
균 400,000
400,000
0
도 208,044
208,044
0
군 1,252,356
1,302,356
△50,000
와룡자연휴양림 운영
301,057
351,057
△50,000
401
시설비및부대비
71,500
121,500
△50,000
01
시설비
71,500
121,500
△50,000
○자연휴양림 토지매입비
0
50,000
△50,000
문화예술진흥
952,444
932,044
20,400
국 4,900
4,900
0
분 100,396
100,396
0
도 54,137
53,737
400
군 793,011
773,011
20,000
문화단체 육성
334,324
313,924
20,400
분 66,349
66,349
0
도 12,880
12,480
400
군 255,095
235,095
20,000
도서관 운영
42,824
22,824
20,000
401
시설비및부대비
20,000
0
20,000
01
시설비
20,000
0
20,000
○군립도서관 열람실 보수공사
20,000
0
20,000
작은도서관 운영비 지원
24,800
24,400
400
도 7,720
7,320
400
군 17,080
17,080
0
201
일반운영비
4,000
3,600
400
도 1,480
1,080
400
군 2,520
2,520
0
03
행사운영비
400
0
400
○ 도서관서비스 품질제고 워크샵<추경성립전
사용승인>
400
0
400
도 400
0
400
관광진흥
2,115,401
2,085,367
30,034
국 70,000
70,000
0
균 330,000
330,000
0
기 91,135
81,635
9,500
도 48,690
48,690
0
군 1,575,576
1,555,042
20,534
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광기반시설 확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
관광기반시설 확충
1,662,409
1,659,375
3,034
균 330,000
330,000
0
도 30,000
30,000
0
군 1,302,409
1,299,375
3,034
지리산권관광지개발
101,284
98,250
3,034
308
자치단체등이전
88,284
85,250
3,034
05
자치단체간부담금
88,284
85,250
3,034
○지리산권관광개발조합 시군부담금
88,284
85,250
3,034
관광홍보및서비스개선
452,992
425,992
27,000
국 70,000
70,000
0
기 91,135
81,635
9,500
도 18,690
18,690
0
군 273,167
255,667
17,500
관광안내표지판 설치및개보수 사업
179,000
152,000
27,000
기 85,500
76,000
9,500
군 93,500
76,000
17,500
201
일반운영비
27,000
0
27,000
기 9,500
0
9,500
군 17,500
0
17,500
01
사무관리비
27,000
0
27,000
○다국어 관광안내지도 제작
27,000
0
27,000
기 9,500
0
9,500
군 17,500
0
17,500