분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 추경 3 회 일반회계 기획홍보실 ~ 계북면
(단위:천원)
총 계
208,385,796
205,641,574
2,744,222
1.33%
정책사업
167,234,753
163,083,793
4,150,960
2.55%
재무활동
11,908,118
11,908,118
0
0.00%
행정운영경비
29,242,925
30,649,663
△1,406,738
△4.59%
일반공공행정
10,773,414
10,906,433
△133,019
△1.22%
입법및선거관리
825,857
838,776
△12,919
△1.54%
의정활동 지원
825,857
838,776
△12,919
△1.54%
의정활동 지원
363,381
363,381
0
0.00%
의회운영 추진
462,476
475,395
△12,919
△2.72%
지방행정ㆍ재정지원
1,413,926
1,427,457
△13,531
△0.95%
재정지원
1,413,926
1,427,457
△13,531
△0.95%
지방세 관리
66,231
77,231
△11,000
△14.24%
세외수입관리
23,100
23,100
0
0.00%
재산관리
1,170,968
1,164,168
6,800
0.58%
과표부기관리
111,064
120,395
△9,331
△7.75%
투명한 회계운영
42,563
42,563
0
0.00%
일반행정
8,533,631
8,640,200
△106,569
△1.23%
군정 조정 지원
1,050,442
1,074,429
△23,987
△2.23%
군정시책 추진
366,040
367,040
△1,000
△0.27%
군정 홍보
455,070
455,070
0
0.00%
감사운영 지원
11,776
11,776
0
0.00%
법무운영 지원
42,689
65,676
△22,987
△35.00%
예산운영 지원
174,867
174,867
0
0.00%
지방행정강화
17,900
17,900
0
0.00%
행정역량강화
17,900
17,900
0
0.00%
주민자치 역량 강화
398,522
398,522
0
0.00%
주민자치센터 지원
6,500
6,500
0
0.00%
자원봉사 활성화
131,582
131,582
0
0.00%
지역단체 활성화
260,440
260,440
0
0.00%
지방행정 역량 강화
2,059,778
2,158,847
△99,069
△4.59%
주민참여행정
664,623
643,123
21,500
3.34%
효율적 조직관리
96,378
99,619
△3,241
△3.25%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
청원체련행사 및 공무원체육대회
59,650
59,650
0
0.00%
지역교류 추진
0
10,000
△10,000
△100.00%
지방공무원 육성
1,068,936
1,151,352
△82,416
△7.16%
공무원단체 지원
66,000
90,780
△24,780
△27.30%
통계관리
21,259
21,391
△132
△0.62%
과거사 정리
15,381
15,381
0
0.00%
생활민원
67,551
67,551
0
0.00%
행정 정보화
1,280,664
1,256,981
23,683
1.88%
정보화 운영
840,664
816,981
23,683
2.90%
정보화마을 육성
114,373
114,373
0
0.00%
정보통신운영
203,895
203,895
0
0.00%
정보통신 환경조성
121,732
121,732
0
0.00%
주민행정 편의 도모
108,149
108,149
0
0.00%
민원 서비스 향상
108,149
108,149
0
0.00%
주민 행정편의 도모
398,580
398,580
0
0.00%
주민행정 지원
385,375
385,375
0
0.00%
산림자원 보호관리
11,135
11,135
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
345,710
348,710
△3,000
△0.86%
주민행정 지원
330,465
333,465
△3,000
△0.90%
산림자원 보호관리
13,445
13,445
0
0.00%
민원실 운영
1,800
1,800
0
0.00%
주민 행정편의 도모
283,612
283,612
0
0.00%
주민행정 지원
268,367
268,367
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
산림자원 보호관리
13,445
13,445
0
0.00%
주민 행정편의 도모
291,841
296,037
△4,196
△1.42%
주민행정 지원
278,966
283,162
△4,196
△1.48%
산림자원 보호관리
10,805
10,805
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
278,165
278,165
0
0.00%
주민행정 지원
263,745
263,745
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
산림자원 보호관리
12,620
12,620
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
주민 행정편의 도모
281,580
281,580
0
0.00%
주민행정 지원
267,985
267,985
0
0.00%
산림자원 보호관리
11,795
11,795
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
주민 행정편의 도모
252,735
252,735
0
0.00%
주민행정 지원
242,440
242,440
0
0.00%
산림자원 보호관리
8,495
8,495
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
470,066
470,066
0
0.00%
보전지출
470,066
470,066
0
0.00%
재무활동(재무과)
1,015,000
1,015,000
0
0.00%
내부거래지출
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
보전지출
15,000
15,000
0
0.00%
재무활동(민원과)
887
887
0
0.00%
보전지출
887
887
0
0.00%
공공질서및안전
11,376,362
11,018,722
357,640
3.25%
재난방재ㆍ민방위
11,376,362
11,018,722
357,640
3.25%
재해 및 재난예방
11,050,472
10,692,832
357,640
3.34%
민방위 교육훈련
86,379
86,379
0
0.00%
재해예방 대책
2,290,154
1,932,514
357,640
18.51%
치수관리
8,604,352
8,604,352
0
0.00%
재난예방
69,587
69,587
0
0.00%
재무활동(재난안전관리과)
325,890
325,890
0
0.00%
내부거래지출
325,843
325,843
0
0.00%
보전지출
47
47
0
0.00%
교육
1,318,660
1,342,660
△24,000
△1.79%
유아및초중등교육
1,318,660
1,342,660
△24,000
△1.79%
지역교육활성화
1,302,411
1,326,411
△24,000
△1.81%
지역인재육성
1,302,411
1,326,411
△24,000
△1.81%
재무활동(행정지원과)
16,249
16,249
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
보전지출
16,249
16,249
0
0.00%
문화및관광
10,525,533
10,289,649
235,884
2.29%
문화예술
952,444
932,044
20,400
2.19%
문화예술진흥
952,444
932,044
20,400
2.19%
지방문화 육성
618,120
618,120
0
0.00%
문화단체 육성
334,324
313,924
20,400
6.50%
관광
2,115,401
2,085,367
30,034
1.44%
관광진흥
2,115,401
2,085,367
30,034
1.44%
관광기반시설 확충
1,662,409
1,659,375
3,034
0.18%
관광홍보및서비스개선
452,992
425,992
27,000
6.34%
체육
5,705,801
5,520,351
185,450
3.36%
군민체육 육성
5,701,256
5,515,806
185,450
3.36%
군민체육 활성화
1,438,832
1,431,832
7,000
0.49%
체육시설 확충
4,207,424
4,028,974
178,450
4.43%
문화시설 운영관리
55,000
55,000
0
0.00%
재무활동(문예체육시설사업소)
4,545
4,545
0
0.00%
보전지출
4,545
4,545
0
0.00%
문화재
1,716,645
1,716,645
0
0.00%
문화유산의 보존
1,716,645
1,716,645
0
0.00%
문화재 관리
1,716,645
1,716,645
0
0.00%
문화및관광일반
35,242
35,242
0
0.00%
문화유적지 보존
35,242
35,242
0
0.00%
지방기념물 관리
35,242
35,242
0
0.00%
환경보호
16,266,550
16,250,698
15,852
0.10%
상하수도ㆍ수질
12,360,539
12,360,539
0
0.00%
수질보전
6,767,744
6,767,744
0
0.00%
하천 및 지하수 관리
13,560
13,560
0
0.00%
먹는물 유지관리
6,754,184
6,754,184
0
0.00%
재무활동(환경보호과)
3,960,650
3,960,650
0
0.00%
내부거래지출
3,960,650
3,960,650
0
0.00%
재무활동(환경자원사업소)
1,632,145
1,632,145
0
0.00%
내부거래지출
1,632,145
1,632,145
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
폐기물
2,823,254
2,817,402
5,852
0.21%
쾌적한 생활환경
346,329
340,477
5,852
1.72%
환경관리일반
28,670
28,670
0
0.00%
사업장 폐기물 관리
317,659
311,807
5,852
1.88%
폐기물 위생적인 처리
2,476,782
2,476,782
0
0.00%
폐기물 종합처리시설 관리
815,657
815,657
0
0.00%
축산폐수 및 분뇨처리 지원
7,000
7,000
0
0.00%
신재생에너지사업
1,654,125
1,654,125
0
0.00%
재무활동(환경보호과)
143
143
0
0.00%
보전지출
143
143
0
0.00%
환경보호일반
1,082,757
1,072,757
10,000
0.93%
자연환경보호
1,082,757
1,072,757
10,000
0.93%
자연생태보전
193,294
193,294
0
0.00%
문화관광자원개발
889,463
879,463
10,000
1.14%
사회복지
27,564,634
27,991,064
△426,430
△1.52%
기초생활보장
8,716,339
8,950,248
△233,909
△2.61%
저소득층 생활안정 지원
7,459,608
7,693,517
△233,909
△3.04%
국민의 최저 생활보장
4,814,549
5,212,101
△397,552
△7.63%
자활서비스
1,689,208
1,729,279
△40,071
△2.32%
주민생활지원연계
955,851
752,137
203,714
27.08%
재무활동(주민생활지원과)
219,866
219,866
0
0.00%
내부거래지출
219,866
219,866
0
0.00%
재무활동(주민생활지원과)
1,036,865
1,036,865
0
0.00%
보전지출
1,036,865
1,036,865
0
0.00%
취약계층지원
1,175,304
1,177,160
△1,856
△0.16%
장애인복지 증진
1,175,304
1,177,160
△1,856
△0.16%
장애인복지증진
1,175,304
1,177,160
△1,856
△0.16%
보육ㆍ가족및여성
3,165,750
3,140,487
25,263
0.80%
여성아동복지
3,105,750
3,080,487
25,263
0.82%
여성권익증진
328,401
344,593
△16,192
△4.70%
아동복지
721,609
681,591
40,018
5.87%
보육사업 운영지원
2,014,210
2,001,697
12,513
0.63%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
한부모가정 지원
41,530
52,606
△11,076
△21.05%
재무활동(주민생활지원과)
60,000
60,000
0
0.00%
내부거래지출
60,000
60,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
11,913,054
12,082,374
△169,320
△1.40%
청소년 보호
169,565
169,565
0
0.00%
청소년 건전 육성
169,565
169,565
0
0.00%
노인복지 및 청소년 보호
11,743,489
11,912,809
△169,320
△1.42%
공설묘지 관리
990
990
0
0.00%
노인생활안정
11,706,099
11,875,419
△169,320
△1.43%
노인종합 복지타운 조성
3,400
3,400
0
0.00%
장례식장 건립
33,000
33,000
0
0.00%
노동
956,158
956,766
△608
△0.06%
고용 촉진 및 안정
26,051
26,051
0
0.00%
고용촉진훈련
26,051
26,051
0
0.00%
공공근로사업
930,107
930,715
△608
△0.07%
공공근로사업
930,107
930,715
△608
△0.07%
보훈
66,720
62,720
4,000
6.38%
국가보훈관리 및 지원
66,720
62,720
4,000
6.38%
보훈사업 추진
66,720
62,720
4,000
6.38%
주택
1,418,872
1,468,872
△50,000
△3.40%
주거 환경 개선
1,418,872
1,468,872
△50,000
△3.40%
건축행정 추진
9,630
9,630
0
0.00%
마을회관 및 모정지원
528,100
578,100
△50,000
△8.65%
주거환경 개선
881,142
881,142
0
0.00%
사회복지일반
152,437
152,437
0
0.00%
사회복지일반
152,437
152,437
0
0.00%
주민생활지원서비스
15,050
15,050
0
0.00%
지역사회복지
137,387
137,387
0
0.00%
보건
2,554,235
2,551,468
2,767
0.11%
보건의료
2,516,149
2,513,382
2,767
0.11%
군민건강증진
2,501,632
2,498,865
2,767
0.11%
의료시설 확충
208,954
208,954
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
보건지소 운영
295,341
295,341
0
0.00%
보건진료소 운영
88,157
88,157
0
0.00%
질병예방 활동 강화
386,099
401,765
△15,666
△3.90%
방문보건사업
165,388
164,688
700
0.43%
의료원 운영
714,616
701,616
13,000
1.85%
건강증진사업
643,077
638,344
4,733
0.74%
재무활동(보건사업과)
14,517
14,517
0
0.00%
보전지출
14,517
14,517
0
0.00%
식품의약안전
38,086
38,086
0
0.00%
위생관리
38,086
38,086
0
0.00%
위생관리
38,086
38,086
0
0.00%
농림해양수산
59,618,083
58,602,382
1,015,701
1.73%
농업ㆍ농촌
48,931,422
47,676,661
1,254,761
2.63%
농촌발전지원
16,200
15,500
700
4.52%
농촌발전기획운영
16,200
15,500
700
4.52%
농업건강중심도시 조성
4,614,923
4,564,823
50,100
1.10%
농정시책 추진
57,080
37,080
20,000
53.94%
농촌복지 증진
1,614,184
1,593,484
20,700
1.30%
농업소득기반구축
1,333,000
1,333,000
0
0.00%
5.3프로젝트사업 추진
892,194
882,794
9,400
1.06%
한우랑 사과랑 축제 추진
718,465
718,465
0
0.00%
농업경쟁력 강화
14,172,386
13,153,751
1,018,635
7.74%
친환경농업 육성
3,279,179
3,052,864
226,315
7.41%
양정관리
5,432,062
5,098,275
333,787
6.55%
특화작목 명품화
3,045,484
2,716,484
329,000
12.11%
조건불리직접지불제
302,820
301,300
1,520
0.50%
농산물 유통구조 개선
2,112,841
1,984,828
128,013
6.45%
축산경쟁력 확보
154,618
154,618
0
0.00%
우량가축 사육기반 구축
154,618
154,618
0
0.00%
장수한우 명품화
9,280,377
9,284,107
△3,730
△0.04%
장수한우 명품화 지원
861,720
860,450
1,270
0.15%
장수 한우 명품화 기반구축
8,418,657
8,423,657
△5,000
△0.06%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
축산 경쟁력 강화
6,623,956
6,801,002
△177,046
△2.60%
우량가축사육기반 조성
3,162,380
3,240,476
△78,096
△2.41%
가축방역
531,038
529,988
1,050
0.20%
축산분뇨 처리지원
502,100
502,100
0
0.00%
승마레저타운조성
2,368,438
2,468,438
△100,000
△4.05%
안전축산물 유통
60,000
60,000
0
0.00%
농촌생활 기반구축
6,781,464
6,781,464
0
0.00%
농업기반 정비
2,409,158
2,409,158
0
0.00%
농촌 생활환경 정비
3,524,332
3,524,332
0
0.00%
안정적 용수공급
847,974
847,974
0
0.00%
과학영농기술 지원
2,517,152
2,122,623
394,529
18.59%
농촌지도기반 조성
334,588
334,588
0
0.00%
농업 전문인력 양성
1,420,741
1,026,212
394,529
38.45%
농업경영지도
78,820
78,820
0
0.00%
농기계 사업단 운영
683,003
683,003
0
0.00%
농업기술 개발보급
3,528,577
3,557,004
△28,427
△0.80%
고품질 생산기술 지도
474,047
453,389
20,658
4.56%
소득작목 연구개발
1,082,061
1,131,146
△49,085
△4.34%
사과시험포 운영
287,697
287,697
0
0.00%
탑푸르트 생산연구
364,570
364,570
0
0.00%
농촌생활 활력화 지원
1,320,202
1,320,202
0
0.00%
재무활동(농업소득과)
637,363
637,363
0
0.00%
내부거래지출
400,000
400,000
0
0.00%
보전지출
237,363
237,363
0
0.00%
재무활동(축산과)
52,740
52,740
0
0.00%
보전지출
52,740
52,740
0
0.00%
재무활동(기술담당관)
551,666
551,666
0
0.00%
내부거래지출
500,000
500,000
0
0.00%
보전지출
51,666
51,666
0
0.00%
임업ㆍ산촌
10,660,331
10,899,391
△239,060
△2.19%
산림자원화
8,062,157
8,251,217
△189,060
△2.29%
조림사업
2,199,966
2,394,206
△194,240
△8.11%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
숲가꾸기 사업
2,254,258
2,249,078
5,180
0.23%
산림자원 소득화
241,745
241,745
0
0.00%
산림자원 보호
1,397,612
1,397,612
0
0.00%
임도시설 및 산촌개발
1,968,576
1,968,576
0
0.00%
산림자원의 소득화
2,491,316
2,541,316
△50,000
△1.97%
도시숲 조성
521,823
521,823
0
0.00%
휴양림 운영
1,969,493
2,019,493
△50,000
△2.48%
재무활동(산림문화관광과)
106,858
106,858
0
0.00%
보전지출
106,858
106,858
0
0.00%
해양수산ㆍ어촌
26,330
26,330
0
0.00%
수산경쟁력 강화
26,330
26,330
0
0.00%
내수면 지원
26,330
26,330
0
0.00%
산업ㆍ중소기업
3,357,609
3,112,609
245,000
7.87%
산업금융지원
300,000
300,000
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
300,000
300,000
0
0.00%
내부거래지출(중소기업)
300,000
300,000
0
0.00%
산업진흥ㆍ고도화
3,000,938
2,755,938
245,000
8.89%
지역경제 활성화
3,000,938
2,755,938
245,000
8.89%
지역경제 활성화
3,000,938
2,755,938
245,000
8.89%
에너지및자원개발
56,671
56,671
0
0.00%
에너지 수급 안정
56,671
56,671
0
0.00%
에너지 안전관리
56,671
56,671
0
0.00%
수송및교통
9,707,460
9,939,572
△232,112
△2.34%
도로
8,063,507
8,170,051
△106,544
△1.30%
도로시설 관리
8,063,507
8,170,051
△106,544
△1.30%
지방도 관리
152,250
152,250
0
0.00%
군도·농어촌 도로
7,911,257
8,017,801
△106,544
△1.33%
대중교통ㆍ물류등기타
1,643,953
1,769,521
△125,568
△7.10%
교통행정 개선
1,643,953
1,769,521
△125,568
△7.10%
교통안전 시설확충
356,316
356,316
0
0.00%
대중교통 지원
1,265,637
1,391,205
△125,568
△9.03%
교통법규확립
0
0
0
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
교통안전확보
22,000
22,000
0
0.00%
국토및지역개발
19,096,906
19,265,716
△168,810
△0.88%
지역및도시
17,527,946
17,696,756
△168,810
△0.95%
지적정보 관리
47,849
47,849
0
0.00%
지적관리
47,849
47,849
0
0.00%
토지종합정보
600,548
605,358
△4,810
△0.79%
부동산관리
71,881
76,691
△4,810
△6.27%
도로명 새주소 사업
528,667
528,667
0
0.00%
주택 건설 및 운영
140,000
35,000
105,000
300.00%
마을회관 및 모정지원
140,000
35,000
105,000
300.00%
지역개발
13,783,451
13,718,451
65,000
0.47%
건설행정 추진
430,382
430,382
0
0.00%
주민숙원사업
5,805,202
5,740,202
65,000
1.13%
도시기반
6,369,086
6,369,086
0
0.00%
도로시설 관리
35,780
35,780
0
0.00%
오지개발사업
1,143,001
1,143,001
0
0.00%
친환경하천
2,953,430
3,287,430
△334,000
△10.16%
하천관리
2,932,000
3,266,000
△334,000
△10.23%
하천행정
21,430
21,430
0
0.00%
재무활동(건설과)
2,668
2,668
0
0.00%
보전지출
2,668
2,668
0
0.00%
산업단지
1,568,960
1,568,960
0
0.00%
농공단지 조성 및 운영
68,960
68,960
0
0.00%
농공단지 관리
68,960
68,960
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
1,500,000
1,500,000
0
0.00%
내부거래지출(농공단지)
1,500,000
1,500,000
0
0.00%
예비비
6,983,425
3,720,938
3,262,487
87.68%
예비비
6,983,425
3,720,938
3,262,487
87.68%
예비비
6,983,425
3,720,938
3,262,487
87.68%
예비비
6,983,425
3,720,938
3,262,487
87.68%
기타
29,242,925
30,649,663
△1,406,738
△4.59%
기타
29,242,925
30,649,663
△1,406,738
△4.59%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(기획홍보실)
101,865
101,865
0
0.00%
인력운영비
71,000
71,000
0
0.00%
기본경비
30,865
30,865
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
29,681
29,681
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
25,481
25,481
0
0.00%
행정운영경비(농업소득과)
36,781
36,781
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
32,581
32,581
0
0.00%
행정운영경비(행정지원과)
1,531,777
1,531,777
0
0.00%
인력운영비
1,496,953
1,496,953
0
0.00%
기본경비
34,824
34,824
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
24,740,490
26,136,640
△1,396,150
△5.34%
인력운영비
24,710,057
26,106,207
△1,396,150
△5.35%
기본경비
30,433
30,433
0
0.00%
행정운영경비(민원과)
33,206
33,206
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
29,006
29,006
0
0.00%
행정운영경비(환경보호과)
35,747
35,747
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
31,547
31,547
0
0.00%
행정운영경비(산림문화관광과)
38,882
38,882
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
34,682
34,682
0
0.00%
행정운영경비(축산과)
32,650
32,650
0
0.00%
인력운영비
13,093
13,093
0
0.00%
기본경비
19,557
19,557
0
0.00%
행정운영경비(건설과)
227,111
227,111
0
0.00%
인력운영비
189,252
189,252
0
0.00%
기본경비
37,859
37,859
0
0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)
22,557
22,557
0
0.00%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
19,557
19,557
0
0.00%
행정운영경비(의회사무과)
782,743
792,743
△10,000
△1.26%
인력운영비
681,835
681,835
0
0.00%
기본경비
100,908
110,908
△10,000
△9.02%
행정운영경비(보건사업과)
458,761
461,749
△2,988
△0.65%
인력운영비
330,109
333,097
△2,988
△0.90%
기본경비
128,652
128,652
0
0.00%
행정운영경비(기술담당관)
161,214
161,214
0
0.00%
인력운영비
25,667
25,667
0
0.00%
기본경비
135,547
135,547
0
0.00%
행정운영경비(문예체육시설사업소)
55,084
55,084
0
0.00%
인력운영비
3,360
3,360
0
0.00%
기본경비
51,724
51,724
0
0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)
7,590
7,590
0
0.00%
인력운영비
7,590
7,590
0
0.00%
행정운영경비(장수읍)
164,439
164,439
0
0.00%
인력운영비
11,520
11,520
0
0.00%
기본경비
152,919
152,919
0
0.00%
행정운영경비(산서면)
108,902
108,902
0
0.00%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
기본경비
98,822
98,822
0
0.00%
행정운영경비(번암면)
99,247
99,247
0
0.00%
인력운영비
10,120
10,120
0
0.00%
기본경비
89,127
89,127
0
0.00%
행정운영경비(장계면)
176,946
176,946
0
0.00%
인력운영비
11,480
11,480
0
0.00%
기본경비
165,466
165,466
0
0.00%
행정운영경비(천천면)
114,939
114,939
0
0.00%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
기본경비
104,859
104,859
0
0.00%
행정운영경비(계남면)
115,787
115,787
0
0.00%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
105,707
105,707
0
0.00%
행정운영경비(계북면)
166,526
164,126
2,400
1.46%
인력운영비
10,120
10,120
0
0.00%
기본경비
156,406
154,006
2,400
1.56%