세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 보건사업과 ~ 보건사업과
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
보건지소 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보건사업과
2,975,131
2,780,234
194,897
국 94,361
94,121
240
기 352,304
352,304
0
분 25,877
25,877
0
도 112,358
112,308
50
군 2,390,231
2,195,624
194,607
군민건강증진
2,498,865
2,325,985
172,880
국 94,361
94,121
240
기 342,505
342,505
0
분 25,877
25,877
0
도 110,399
110,349
50
군 1,925,723
1,753,133
172,590
보건지소 운영
295,341
284,341
11,000
의료약품 구입
191,000
186,000
5,000
307
민간이전
191,000
186,000
5,000
01
의료및구료비
191,000
186,000
5,000
○산서보건지소 한방과 진료약품및 소모품 구입
5,000
0
5,000
진료장비 및 시설보강
19,800
13,800
6,000
401
시설비및부대비
6,800
5,800
1,000
01
시설비
6,800
5,800
1,000
○산서보건지소 한방과 커튼설치
1,000
0
1,000
405
자산취득비
13,000
8,000
5,000
01
자산및물품취득비
13,000
8,000
5,000
○산서보건지소 한방과 장비구입 (인체모형등 1
1종)
5,000
0
5,000
보건진료소 운영
88,157
38,157
50,000
도 1,800
1,800
0
군 86,357
36,357
50,000
진료장비 및 시설보강
82,157
32,157
50,000
401
시설비및부대비
80,000
30,000
50,000
01
시설비
80,000
30,000
50,000
○대곡보건진료소 주변 배수로설치공사
50,000
0
50,000
질병예방 활동 강화
401,765
401,235
530
국 16,638
16,398
240
기 38,062
38,062
0
도 14,520
14,470
50
군 332,545
332,305
240
국가전염병예방사업
480
0
480
국 240
0
240
군 240
0
240
202
여비
480
0
480
국 240
0
240
군 240
0
240
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
480
0
480
○전염병전문가 훈련과정 교육여비
480
0
480
국 240
0
240
군 240
0
240
결핵 예방 및 퇴치사업
50
0
50
도 50
0
50
202
여비
50
0
50
도 50
0
50
01
국내여비
50
0
50
○항결핵제보급수수료 징수여비
50
0
50
도 50
0
50
방문보건사업
164,688
159,238
5,450
기 53,098
53,098
0
도 7,372
7,372
0
군 104,218
98,768
5,450
맞춤형 방문보건사업
92,835
87,385
5,450
기 43,692
43,692
0
도 485
485
0
군 48,658
43,208
5,450
101
인건비
84,982
79,532
5,450
기 39,766
39,766
0
군 45,216
39,766
5,450
10
기간제근로자등보수
84,982
79,532
5,450
○방문보건인력 인부임
72,524
69,832
2,692
―기본급
46,120
47,356
△1,236
기 23,060
23,678
△618
군 23,060
23,678
△618
―기말수당
7,686
7,892
△206
기 3,843
3,946
△103
군 3,843
3,946
△103
―가계지원비
7,686
7,892
△206
기 3,843
3,946
△103
군 3,843
3,946
△103
―명절휴가비
3,376
3,946
△570
기 1,688
1,973
△285
군 1,688
1,973
△285
―기타수당
7,656
2,746
4,910
기 3,828
1,373
2,455
군 3,828
1,373
2,455
○방문보건인력 4대보험료
6,958
6,782
176
―고용보험료
1,068
826
242
기 534
413
121
군 534
413
121
―산업재해보상보험료
492
388
104
기 246
194
52
군 246
194
52
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―연금보험료
3,392
3,500
△108
기 1,696
1,750
△54
군 1,696
1,750
△54
―국민건강보험료
2,006
2,068
△62
기 1,003
1,034
△31
군 1,003
1,034
△31
○퇴직정산금
5,500
2,918
2,582
기 25
1,459
△1,434
군 5,475
1,459
4,016
의료원 운영
701,616
602,716
98,900
국 68,000
68,000
0
군 633,616
534,716
98,900
진료운영
435,600
336,700
98,900
301
일반보상금
86,120
71,120
15,000
01
사회보장적수혜금
85,000
70,000
15,000
○65세이상 노인본인부담금 지원
85,000
70,000
15,000
307
민간이전
262,960
193,560
69,400
01
의료및구료비
262,960
193,560
69,400
○진료용 소모품
65,000
60,600
4,400
○진료 약품비
155,000
90,000
65,000
405
자산취득비
26,000
11,500
14,500
01
자산및물품취득비
26,000
11,500
14,500
○큐브플로우
5,500
0
5,500
○진찰대(OBGY용)
4,000
0
4,000
○Obtura
5,000
0
5,000
5,500,000원 * 1대
4,000,000원 * 1대
5,000,000원 * 1대
건강증진사업
638,344
631,344
7,000
국 1,323
1,323
0
기 251,345
251,345
0
분 25,538
25,538
0
도 85,867
85,867
0
군 274,271
267,271
7,000
간질환자 관리
8,500
8,500
0
도 2,550
2,550
0
군 5,950
5,950
0
201
일반운영비
1,000
0
1,000
도 300
0
300
군 700
0
700
01
사무관리비
1,000
0
1,000
○간질환자 홍보물제작
1,000
0
1,000
도 300
0
300
군 700
0
700
307
민간이전
7,500
8,500
△1,000
도 2,250
2,550
△300
군 5,250
5,950
△700
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
의료및구료비
7,500
8,500
△1,000
○간질환자 진료비 지원
7,500
8,500
△1,000
도 2,250
2,550
△300
군 5,250
5,950
△700
치매환자 상담센터 운영 및 등록환자 지원
12,680
5,680
7,000
분 2,840
2,840
0
도 1,420
1,420
0
군 8,420
1,420
7,000
307
민간이전
12,680
5,680
7,000
분 2,840
2,840
0
도 1,420
1,420
0
군 8,420
1,420
7,000
01
의료및구료비
12,680
5,680
7,000
○노인치매진료비지원
7,000
0
7,000
지역사회 정신보건사업
20,000
20,000
0
도 6,000
6,000
0
군 14,000
14,000
0
201
일반운영비
7,500
7,000
500
도 2,250
2,100
150
군 5,250
4,900
350
01
사무관리비
2,500
2,000
500
○정신보건홍보물제작
500
0
500
도 150
0
150
군 350
0
350
301
일반보상금
4,756
5,256
△500
도 1,427
1,577
△150
군 3,329
3,679
△350
10
행사실비보상금
4,756
5,256
△500
○정신보건 현장체험 임차료
500
1,000
△500
도 150
300
△150
군 350
700
△350
행정운영경비(보건사업과)
461,749
454,249
7,500
기 9,799
9,799
0
도 1,959
1,959
0
군 449,991
442,491
7,500
인력운영비
333,097
325,597
7,500
기 9,799
9,799
0
도 1,959
1,959
0
군 321,339
313,839
7,500
인력운영비
313,500
306,000
7,500
207
연구개발비
217,500
210,000
7,500
01
연구용역비
217,500
210,000
7,500
○보건의료원 공중보건의사 임상연구비(1명증원
)
7,500
0
7,500
― 전문의
7,500
0
7,500
1,500,000원 * 1명 * 5개월
부서:
보건사업과
정책:
재무활동(보건사업과)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재무활동(보건사업과)
14,517
0
14,517
보전지출
14,517
0
14,517
보전지출
14,517
0
14,517
802
반환금기타
14,517
0
14,517
01
국고보조금반환금
13,409
0
13,409
○금연클리닉사업운영
550
0
550
○국가전염병예방사업
201
0
201
○지역특화 건강행태개선사업
859
0
859
○보건소방문보건사업
5,807
0
5,807
○모자보건사업
2,676
0
2,676
○국가예방접종사업
2,097
0
2,097
○한의약건강증진기반구축
158
0
158
○산산프로그램운영 모자보건사업
17
0
17
○국가치매조기검진사업
899
0
899
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 검진의
료비 지원
145
0
145
549,130원
201,000원
858,370원
5,806,010원
2,675,400원
2,096,550원
157,210원
16,850원
898,120원
144,750원
02
시ㆍ도비보조금반환금
1,108
0
1,108
○금연클리닉사업 운영
110
0
110
○지역특화 건강행태개선사업
248
0
248
○보건소방문보건사업
41
0
41
○모자보건사업
392
0
392
○국가예방접종사업
8
0
8
○한의약건강증진
74
0
74
○산산프로그램운영
9
0
9
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 검진의
료비지원사업
109
0
109
○재가환자 방문간호사업
90
0
90
○아토피예방사업(질환예방사업)
27
0
27
109,820원
247,660원
40,800원
391,300원
8,000원
73,150원
8,420원
108,570원
90,000원
26,040원