세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 산림문화관광과 ~ 산림문화관광과
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
산림문화관광과
15,672,329
13,698,265
1,974,064
국 3,299,912
2,913,849
386,063
균 2,189,000
2,189,000
0
기 81,635
5,635
76,000
분 100,396
100,396
0
도 1,610,198
1,417,428
192,770
군 8,391,188
7,071,957
1,319,231
산림자원화
8,251,217
7,254,682
996,535
국 2,732,062
2,445,387
286,675
균 1,300,000
1,300,000
0
도 896,616
804,825
91,791
군 3,322,539
2,704,470
618,069
조림사업
2,394,206
1,941,929
452,277
국 820,357
815,120
5,237
도 225,182
204,134
21,048
군 1,348,667
922,675
425,992
등산로 및 봉화산 정비
854,793
431,245
423,548
201
일반운영비
4,000
3,800
200
02
공공운영비
1,000
800
200
○봉화산 철쭉단지 화장실 전기요금
200
0
200
100,000원 * 2월
401
시설비및부대비
816,768
393,420
423,348
01
시설비
815,328
391,980
423,348
○봉화산 철쭉단지 토지매입비
419,948
0
419,948
○감정평가 수수료
1,400
0
1,400
○측량비
2,000
0
2,000
2,000원 * 209,974㎡
700,000원 * 2개소
2,000,000원 * 1회
숲길조사원
33,515
27,916
5,599
국 20,109
16,750
3,359
도 4,022
3,350
672
군 9,384
7,816
1,568
101
인건비
30,945
26,026
4,919
국 18,567
15,616
2,951
도 3,714
3,124
590
군 8,664
7,286
1,378
10
기간제근로자등보수
30,945
26,026
4,919
○숲길조사원 인건비
30,045
25,126
4,919
―기본급
21,960
18,630
3,330
국 13,176
11,178
1,998
도 2,635
2,236
399
군 6,149
5,216
933
―유급휴일수당
4,500
3,870
630
국 2,700
2,322
378
도 540
464
76
군 1,260
1,084
176
―연차수당
1,080
900
180
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 648
540
108
도 130
108
22
군 302
252
50
―보험료(건강,국민연금 등)
2,505
1,726
779
국 1,503
1,036
467
도 301
208
93
군 701
482
219
202
여비
2,000
1,320
680
국 1,200
792
408
도 240
158
82
군 560
370
190
01
국내여비
2,000
1,320
680
○숲길조사원 여비
2,000
1,320
680
국 1,200
792
408
도 240
158
82
군 560
370
190
등산안내인
16,758
13,628
3,130
국 10,055
8,177
1,878
도 2,011
1,635
376
군 4,692
3,816
876
101
인건비
16,173
13,113
3,060
국 9,704
7,868
1,836
도 1,941
1,573
368
군 4,528
3,672
856
10
기간제근로자등보수
16,173
13,113
3,060
○등산안내인 인건비
16,173
13,113
3,060
―기본급
10,980
9,315
1,665
국 6,589
5,589
1,000
도 1,318
1,117
201
군 3,073
2,609
464
―유급휴일수당
2,205
1,935
270
국 1,323
1,161
162
도 265
232
33
군 617
542
75
―연차수당
495
450
45
국 297
270
27
도 59
54
5
군 139
126
13
―4대보험
2,043
1,413
630
국 1,225
848
377
도 245
170
75
군 573
395
178
―등산안내인 피복비 등
450
0
450
450,000원 * 1명
국 270
0
270
도 54
0
54
군 126
0
126
202
여비
300
0
300
국 180
0
180
도 36
0
36
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 84
0
84
01
국내여비
300
0
300
○등산안내인 국내여비
300
0
300
300,000원 * 1명
국 180
0
180
도 36
0
36
군 84
0
84
301
일반보상금
285
515
△230
국 171
309
△138
도 34
62
△28
군 80
144
△64
10
행사실비보상금
285
515
△230
○등산안내인 교육여비
185
415
△230
국 111
249
△138
도 22
50
△28
군 52
116
△64
등산로 정비
20,000
0
20,000
도 20,000
0
20,000
401
시설비및부대비
20,000
0
20,000
도 20,000
0
20,000
01
시설비
20,000
0
20,000
○정풍산 등산로 정비
20,000
0
20,000
도 20,000
0
20,000
숲가꾸기 사업
2,249,078
1,976,467
272,611
국 1,298,990
1,136,064
162,926
도 290,027
255,735
34,292
군 660,061
584,668
75,393
공공산림가꾸기
1,195,623
923,012
272,611
국 718,337
555,411
162,926
도 148,186
113,894
34,292
군 329,100
253,707
75,393
101
인건비
1,004,851
773,091
231,760
국 601,411
462,355
139,056
도 121,032
93,221
27,811
군 282,408
217,515
64,893
10
기간제근로자등보수
1,004,851
773,091
231,760
○공공산림가꾸기 기능인
845,691
613,931
231,760
―기본급
504,000
414,000
90,000
국 302,400
248,400
54,000
도 60,480
50,508
9,972
군 141,120
115,092
26,028
―교통·간식비
56,000
46,000
10,000
국 33,600
27,600
6,000
도 6,720
5,612
1,108
군 15,680
12,788
2,892
―유급휴일수당
70,560
57,960
12,600
국 42,336
34,776
7,560
도 8,467
7,071
1,396
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 19,757
16,113
3,644
―연차수당
27,720
22,770
4,950
국 16,632
13,662
2,970
도 3,326
2,777
549
군 7,762
6,331
1,431
―4대보험료
187,411
73,201
114,210
국 112,446
43,920
68,526
도 22,490
7,704
14,786
군 52,475
21,577
30,898
201
일반운영비
77,967
52,850
25,117
국 46,806
31,736
15,070
도 9,432
6,418
3,014
군 21,729
14,696
7,033
02
공공운영비
25,117
0
25,117
○ 공공산림가꾸기 공공운영
25,117
0
25,117
국 15,070
0
15,070
도 3,014
0
3,014
군 7,033
0
7,033
301
일반보상금
24,840
21,240
3,600
국 24,840
21,240
3,600
10
행사실비보상금
24,840
21,240
3,600
○공공산림가꾸기 교육훈련
20,160
16,560
3,600
국 20,160
16,560
3,600
402
민간자본이전
43,750
31,616
12,134
국 18,750
13,550
5,200
도 12,500
9,033
3,467
군 12,500
9,033
3,467
01
민간자본보조
43,750
31,616
12,134
○산림바이오매스(펠릿보일러)
36,400
24,266
12,134
3,033,252원 * 12대
국 15,600
10,400
5,200
도 10,400
6,933
3,467
군 10,400
6,933
3,467
산림자원 보호
1,397,612
1,153,101
244,511
국 425,117
310,360
114,757
도 190,256
154,557
35,699
군 782,239
688,184
94,055
산불예방 및 진화
565,484
436,140
129,344
국 124,946
73,208
51,738
도 86,600
63,318
23,282
군 353,938
299,614
54,324
101
인건비
551,234
421,890
129,344
국 119,246
67,508
51,738
도 84,035
60,753
23,282
군 347,953
293,629
54,324
10
기간제근로자등보수
551,234
421,890
129,344
○산불전문 예방진화대
281,664
152,320
129,344
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―기본급
196,708
110,824
85,884
국 78,684
44,330
34,354
도 35,407
19,948
15,459
군 82,617
46,546
36,071
―휴일근무수당
52,416
37,044
15,372
국 20,967
14,818
6,149
도 9,434
6,668
2,766
군 22,015
15,558
6,457
―4대보험료
32,540
4,452
28,088
국 13,015
1,780
11,235
도 5,859
802
5,057
군 13,666
1,870
11,796
산림보호강화사업
303,775
203,435
100,340
국 182,265
122,061
60,204
도 36,453
24,412
12,041
군 85,057
56,962
28,095
101
인건비
299,655
199,622
100,033
국 179,793
119,773
60,020
도 35,959
23,955
12,004
군 83,903
55,894
28,009
10
기간제근로자등보수
299,655
199,622
100,033
○산림보호강화사업
294,363
195,782
98,581
―기본급
185,570
128,800
56,770
국 111,342
77,280
34,062
도 22,268
15,456
6,812
군 51,960
36,064
15,896
―교통, 간식비
26,510
18,400
8,110
국 15,840
11,040
4,800
도 3,168
2,208
960
군 7,502
5,152
2,350
―유급휴일수당
38,500
26,320
12,180
국 23,100
15,792
7,308
도 4,620
3,158
1,462
군 10,780
7,370
3,410
―연차수당
10,010
6,160
3,850
국 6,006
3,696
2,310
도 1,201
739
462
군 2,803
1,725
1,078
―4대보험료
33,773
16,102
17,671
국 20,330
9,661
10,669
도 4,067
1,933
2,134
군 9,376
4,508
4,868
○근무복 및 작업화
5,292
3,840
1,452
국 3,175
2,304
871
도 635
461
174
군 1,482
1,075
407
202
여비
1,720
1,613
107
국 1,032
968
64
도 206
193
13
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 482
452
30
01
국내여비
1,720
1,613
107
○사업지도
1,720
1,613
107
국 1,032
968
64
도 206
193
13
군 482
452
30
301
일반보상금
2,400
2,200
200
국 1,440
1,320
120
도 288
264
24
군 672
616
56
10
행사실비보상금
2,400
2,200
200
○산림보호감시원 교육비
2,400
2,200
200
국 1,440
1,320
120
도 288
264
24
군 672
616
56
산림 병해충방제
46,645
46,626
19
국 24,422
24,403
19
도 6,663
6,663
0
군 15,560
15,560
0
206
재료비
2,783
2,764
19
국 1,477
1,458
19
도 392
392
0
군 914
914
0
01
재료비
2,783
2,764
19
○참나무시들음병 방제약품 구입<추경성립전 사
용경비>
2,783
2,764
19
11,595원 *2종 * 120통
국 1,477
1,458
19
도 392
392
0
군 914
914
0
솔잎혹파리 방제
20,908
19,990
918
국 13,069
12,151
918
도 2,351
2,351
0
군 5,488
5,488
0
401
시설비및부대비
20,908
19,990
918
국 13,069
12,151
918
도 2,351
2,351
0
군 5,488
5,488
0
01
시설비
20,908
19,990
918
○솔잎혹파리 나무주사<추경성립전 사용경비>
20,908
19,990
918
418,160원 * 50ha
국 13,069
12,151
918
도 2,351
2,351
0
군 5,488
5,488
0
산지전용지 모니터링
16,758
13,628
3,130
국 10,055
8,177
1,878
도 2,011
1,635
376
군 4,692
3,816
876
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
101
인건비
13,800
11,500
2,300
국 8,280
6,900
1,380
도 1,656
1,380
276
군 3,864
3,220
644
10
기간제근로자등보수
13,800
11,500
2,300
○산지전용지 모니터링
13,800
11,500
2,300
―기본급
10,350
8,550
1,800
국 6,210
5,130
1,080
도 1,242
1,026
216
군 2,898
2,394
504
―유급휴일수당
1,575
1,215
360
국 945
729
216
도 189
146
43
군 441
340
101
―연차수당
360
270
90
국 216
162
54
도 43
32
11
군 101
76
25
―4대보험료
1,515
1,465
50
국 909
879
30
도 182
176
6
군 424
410
14
201
일반운영비
2,858
2,028
830
국 1,715
1,217
498
도 343
243
100
군 800
568
232
01
사무관리비
2,858
2,028
830
○모니터링 운영 소모품 등
2,858
2,028
830
국 1,715
1,217
498
도 343
243
100
군 800
568
232
산불방지대책 및 보상
67,333
56,573
10,760
201
일반운영비
59,233
48,473
10,760
01
사무관리비
20,914
17,174
3,740
○산불상황실 비상근무 급식비
800
0
800
○산불진화 직원 급식비
1,440
0
1,440
○산불조심 홍보물 제작
1,500
0
1,500
5,000원 * 20일 * 8명
144,000원 * 10회
50,000원 * 30매
02
공공운영비
38,319
31,299
7,020
○군 산불진화대원차량 유류대
1,400
0
1,400
○읍,면 산불진화감시원 유류대
3,220
0
3,220
○산불차량 유지관리(군5, 읍면7)
2,400
0
2,400
1,400원 * 20일 * 10L * 5대
1,400원 * 20일 * 5L * 23명
200,000원 * 12대
임도시설 및 산촌개발
1,968,576
1,941,440
27,136
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
임도시설 및 산촌개발
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 20,109
16,354
3,755
균 1,300,000
1,300,000
0
도 154,023
153,271
752
군 494,444
471,815
22,629
산촌개발 지원
1,033,515
1,027,257
6,258
국 20,109
16,354
3,755
균 700,000
700,000
0
도 154,023
153,271
752
군 159,383
157,632
1,751
101
인건비
27,600
23,000
4,600
국 16,560
13,800
2,760
도 3,313
2,760
553
군 7,727
6,440
1,287
10
기간제근로자등보수
27,600
23,000
4,600
○산촌생태마을 운영매니저
27,600
23,000
4,600
―기본급
22,680
18,900
3,780
국 13,608
11,340
2,268
도 2,722
2,268
454
군 6,350
5,292
1,058
―유급휴일수당
3,240
2,700
540
국 1,944
1,620
324
도 389
324
65
군 907
756
151
―4대보험료
1,680
1,400
280
국 1,008
840
168
도 202
168
34
군 470
392
78
201
일반운영비
5,715
4,057
1,658
국 3,429
2,434
995
도 686
487
199
군 1,600
1,136
464
01
사무관리비
5,715
4,057
1,658
○산촌생태마을 운영매니저 소모품 구입
5,715
4,057
1,658
국 3,429
2,434
995
도 686
487
199
군 1,600
1,136
464
사방사업
185,061
164,183
20,878
308
자치단체등이전
173,061
164,183
8,878
05
자치단체간부담금
173,061
164,183
8,878
○사방사업 부담금
173,061
164,183
8,878
401
시설비및부대비
12,000
0
12,000
01
시설비
12,000
0
12,000
○토지매입비
12,000
0
12,000
5,000원 * 2,400㎡
산림자원의 소득화
2,541,316
2,490,669
50,647
국 129,648
120,260
9,388
균 559,000
559,000
0
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
도시숲 조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 255,055
253,176
1,879
군 1,597,613
1,558,233
39,380
도시숲 조성
521,823
483,693
38,130
국 20,555
18,677
1,878
균 159,000
159,000
0
도 47,011
46,635
376
군 295,257
259,381
35,876
가로수 및 화단관리
166,065
131,065
35,000
401
시설비및부대비
122,000
87,000
35,000
01
시설비
122,000
87,000
35,000
○가로수 이식
65,000
30,000
35,000
65,000,000원 * 1식
도시녹지관리단 운영지원
16,758
13,628
3,130
국 10,055
8,177
1,878
도 2,011
1,635
376
군 4,692
3,816
876
101
인건비
13,800
11,500
2,300
국 8,280
6,900
1,380
도 1,656
1,380
276
군 3,864
3,220
644
10
기간제근로자등보수
13,800
11,500
2,300
○도시녹지관리단 운영
13,800
11,500
2,300
13,800,000원 * 1명
국 8,280
6,900
1,380
도 1,656
1,380
276
군 3,864
3,220
644
206
재료비
2,858
2,028
830
국 1,715
1,217
498
도 343
243
100
군 800
568
232
01
재료비
2,858
2,028
830
○도시녹지관리단 운영 재료
2,858
2,028
830
국 1,715
1,217
498
도 343
243
100
군 800
568
232
휴양림 운영
2,019,493
2,006,976
12,517
국 109,093
101,583
7,510
균 400,000
400,000
0
도 208,044
206,541
1,503
군 1,302,356
1,298,852
3,504
와룡자연휴양림 숲해설가 지원
16,758
13,628
3,130
국 10,055
8,177
1,878
도 2,011
1,635
376
군 4,692
3,816
876
101
인건비
16,458
13,328
3,130
국 9,875
7,997
1,878
도 1,975
1,599
376
군 4,608
3,732
876
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
10
기간제근로자등보수
16,458
13,328
3,130
○와룡자연휴양림 숲해설가 운영
16,458
13,328
3,130
―숲해설가 운영(1명)
13,800
11,500
2,300
국 8,280
6,900
1,380
도 1,656
1,380
276
군 3,864
3,220
644
―숲해설가 피복비 등
2,658
1,828
830
국 1,595
1,097
498
도 319
219
100
군 744
512
232
방화동자연휴양림 숲해설가 지원
16,757
13,628
3,129
국 10,054
8,177
1,877
도 2,011
1,635
376
군 4,692
3,816
876
101
인건비
16,457
13,328
3,129
국 9,874
7,997
1,877
도 1,975
1,599
376
군 4,608
3,732
876
10
기간제근로자등보수
16,457
13,328
3,129
○방화동자연휴양림 숲해설가 운영
16,457
13,328
3,129
―숲해설가 운영(1명)
13,800
11,500
2,300
국 8,280
6,900
1,380
도 1,656
1,380
276
군 3,864
3,220
644
―숲해설가 피복비 등
2,657
1,828
829
국 1,594
1,097
497
도 319
219
100
군 744
512
232
와룡자연휴양림 숲생태관리인지원
16,757
13,628
3,129
국 10,055
8,177
1,878
도 2,010
1,635
375
군 4,692
3,816
876
101
인건비
16,657
13,528
3,129
국 9,995
8,117
1,878
도 1,998
1,623
375
군 4,664
3,788
876
10
기간제근로자등보수
16,657
13,528
3,129
○숲생태관리인 운영
13,800
11,500
2,300
국 8,280
6,900
1,380
도 1,656
1,380
276
군 3,864
3,220
644
○숲생태관리인 피복비등
2,857
2,028
829
국 1,715
1,217
498
도 342
243
99
군 800
568
232
방화동자연휴양림 숲생태관리인지원
16,758
13,629
3,129
국 10,054
8,177
1,877
도 2,012
1,636
376
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 4,692
3,816
876
101
인건비
16,658
13,529
3,129
국 9,994
8,117
1,877
도 2,000
1,624
376
군 4,664
3,788
876
10
기간제근로자등보수
16,658
13,529
3,129
○숲생태관리인 운영
13,800
11,500
2,300
국 8,280
6,900
1,380
도 1,656
1,380
276
군 3,864
3,220
644
○숲생태관리인 피복비등
2,858
2,029
829
국 1,714
1,217
497
도 344
244
100
군 800
568
232
문화예술진흥
932,044
595,044
337,000
국 4,900
4,900
0
분 100,396
100,396
0
도 53,737
46,737
7,000
군 773,011
443,011
330,000
지방문화 육성
618,120
281,120
337,000
국 4,900
4,900
0
분 34,047
34,047
0
도 41,257
34,257
7,000
군 537,916
207,916
330,000
문화예술 활동 지원
423,100
93,100
330,000
402
민간자본이전
330,000
0
330,000
01
민간자본보조
330,000
0
330,000
○드라마 제작 지원
330,000
0
330,000
문화예술공연 지원
7,000
0
7,000
도 7,000
0
7,000
307
민간이전
7,000
0
7,000
도 7,000
0
7,000
02
민간경상보조
7,000
0
7,000
○푸른음악회 공연 지원
7,000
0
7,000
7,000,000원 * 1회
도 7,000
0
7,000
문화유산의 보존
1,716,645
1,511,750
204,895
국 363,302
273,302
90,000
도 356,100
311,100
45,000
군 997,243
927,348
69,895
문화재 관리
1,716,645
1,511,750
204,895
국 363,302
273,302
90,000
도 356,100
311,100
45,000
군 997,243
927,348
69,895
도 지정 관리
14,409
4,200
10,209
308
자치단체등이전
10,209
0
10,209
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존
단위:
문화재 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
05
자치단체간부담금
10,209
0
10,209
○목조문화재 U-안전관리시스템 구축
10,209
0
10,209
10,209,000원 * 1식
기타 향토유산 관리
164,176
149,490
14,686
401
시설비및부대비
145,186
130,500
14,686
01
시설비
145,186
130,500
14,686
○논개사당주변 토지매입
32,686
53,000
△20,314
○장안산 무룡고개 팔각정 보수
35,000
0
35,000
32,686,000원 * 1식
35,000,000원 * 1식
전통사찰보존지원
540,000
360,000
180,000
국 170,000
80,000
90,000
도 85,000
40,000
45,000
군 285,000
240,000
45,000
402
민간자본이전
540,000
360,000
180,000
국 170,000
80,000
90,000
도 85,000
40,000
45,000
군 285,000
240,000
45,000
01
민간자본보조
540,000
360,000
180,000
○전통사찰(영월암) 요사채 개축
180,000
0
180,000
국 90,000
0
90,000
도 45,000
0
45,000
군 45,000
0
45,000
관광진흥
2,085,367
1,807,238
278,129
국 70,000
70,000
0
균 330,000
330,000
0
기 81,635
5,635
76,000
도 48,690
1,590
47,100
군 1,555,042
1,400,013
155,029
관광기반시설 확충
1,659,375
1,608,946
50,429
균 330,000
330,000
0
도 30,000
0
30,000
군 1,299,375
1,278,946
20,429
주촌마을관광시설개발 지원
789,429
771,000
18,429
401
시설비및부대비
789,429
771,000
18,429
01
시설비
788,429
770,000
18,429
○도깨비전시관 조경사업
18,429
0
18,429
가야문화권관광지개발
2,000
0
2,000
308
자치단체등이전
2,000
0
2,000
05
자치단체간부담금
2,000
0
2,000
○가야문화권 합동 워크숍 개최
2,000
0
2,000
주촌마을회관 보수
30,000
0
30,000
도 30,000
0
30,000
402
민간자본이전
30,000
0
30,000
도 30,000
0
30,000
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광기반시설 확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
민간자본보조
30,000
0
30,000
○주촌마을회관 리모델링<추경성립전 사용경비>
30,000
0
30,000
도 30,000
0
30,000
관광홍보및서비스개선
425,992
198,292
227,700
국 70,000
70,000
0
기 81,635
5,635
76,000
도 18,690
1,590
17,100
군 255,667
121,067
134,600
관광홍보업무 일반
93,842
83,842
10,000
201
일반운영비
45,440
35,440
10,000
01
사무관리비
39,900
29,900
10,000
○관광 홍보 리플릿 제작
10,000
0
10,000
관광안내표지판 설치및개보수 사업
152,000
0
152,000
기 76,000
0
76,000
군 76,000
0
76,000
401
시설비및부대비
152,000
0
152,000
기 76,000
0
76,000
군 76,000
0
76,000
01
시설비
152,000
0
152,000
○관광안내도 및 도로표지판 설치 개보수
152,000
0
152,000
기 76,000
0
76,000
군 76,000
0
76,000
전라북도관광안내도 정비
4,500
0
4,500
도 4,500
0
4,500
401
시설비및부대비
4,500
0
4,500
도 4,500
0
4,500
01
시설비
4,500
0
4,500
○전라북도 종합관광안내도 정비(2개소)<추경성
립전 사용경비>
4,500
0
4,500
도 4,500
0
4,500
관광안전요원 운영
25,200
0
25,200
도 12,600
0
12,600
군 12,600
0
12,600
101
인건비
25,200
0
25,200
도 12,600
0
12,600
군 12,600
0
12,600
10
기간제근로자등보수
25,200
0
25,200
○관광안전요원 운영<추경성립전 사용경비>
25,200
0
25,200
―기본급
9,900
0
9,900
30,000원 * 4명 * 165일 * 50%
도 9,900
0
9,900
―교통비.식비
1,650
0
1,650
5,000원 * 4명 * 165일 * 50%
도 1,650
0
1,650
―4대보험
1,050
0
1,050
2,100,000원 * 50%
도 1,050
0
1,050
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광홍보및서비스개선
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―기본급
9,900
0
9,900
―교통비.식비
1,650
0
1,650
―4대보험
1,050
0
1,050
30,000원 * 4명 * 165일 * 50%
5,000원 * 4명 * 165일 * 50%
2,100,000원 * 50%
관광시설물 정비
36,000
0
36,000
401
시설비및부대비
36,000
0
36,000
01
시설비
36,000
0
36,000
○봉화산철쭉단지 주변 팔각정 보수공사
4,000
0
4,000
○주촌마을 물레방아 수로관 보수공사
7,000
0
7,000
○무룡고개 음수대 보수공사
18,000
0
18,000
○무룡고개 관광안내도 정비
7,000
0
7,000
재무활동(산림문화관광과)
106,858
0
106,858
보전지출
106,858
0
106,858
보전지출
106,858
0
106,858
802
반환금기타
106,858
0
106,858
01
국고보조금반환금
67,110
0
67,110
○조림사업
40,229
0
40,229
○임업통계조사
8
0
8
○숲길조사원
698
0
698
○문화재 특별관리비 지원
1,674
0
1,674
○문화재보수정비
2,563
0
2,563
○중요목조문화재감시인력배치
9,654
0
9,654
○목조문화재방연재도포사업
273
0
273
○문화재 전기시설 정비사업
250
0
250
○야생동물피해예방사업
11,386
0
11,386
○관광안내표지판 설치
175
0
175
○산지전용모니터링
200
0
200
40,228,170원
8,000원
697,260원
1,674,000원
2,563,000원
9,654,000원
273,000원
250,000원
11,386,000원
175,000원
200,000원
02
시ㆍ도비보조금반환금
39,748
0
39,748
○숲길조사원
40
0
40
○조림사업
3,439
0
3,439
○도민문화예술 사회교육 지원
158
0
158
○도지정문화재 보수정비
2,453
0
2,453
○문화재보수정비
550
0
550
○목조문화재방연재도포사업
137
0
137
○문화재 전기시설 정비사업
125
0
125
○작은도서관 건립(2007이월)
428
0
428
○야생동물피해예방사업
5,694
0
5,694
○야생동물피해보상
26,456
0
26,456
○외국어통역안내원 운영
268
0
268
39,090원
3,438,310원
158,000원
2,452,260원
550,000원
137,000원
125,000원
428,000원
5,693,300원
26,455,200원
267,300원