세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
행정지원과
6,290,265
6,115,726
174,539
국 79,854
77,354
2,500
특 70,000
70,000
0
도 118,989
118,989
0
군 6,021,422
5,849,383
172,039
지방행정 역량 강화
2,158,847
2,137,747
21,100
국 15,381
15,381
0
도 11,470
11,470
0
군 2,131,996
2,110,896
21,100
주민참여행정
643,123
642,223
900
도 8,910
8,910
0
군 634,213
633,313
900
군민과의 대화 및 행정지원
25,495
24,595
900
405
자산취득비
2,100
1,200
900
01
자산및물품취득비
2,100
1,200
900
○FAX 대체구입
500
0
500
○보이스 레코더
400
0
400
500,000원 * 1대
400,000원 * 1대
효율적 조직관리
99,619
95,119
4,500
인사조직관리
65,314
60,814
4,500
201
일반운영비
8,970
5,970
3,000
01
사무관리비
8,970
5,970
3,000
○전자공무원증 케이스 및 줄 제작
3,000
0
3,000
3,000원 * 1,000개
405
자산취득비
1,500
0
1,500
01
자산및물품취득비
1,500
0
1,500
○인사업무용 노트북 대체구입
1,500
0
1,500
1,500,000원 * 1대
지방공무원 육성
1,151,352
1,149,652
1,700
청사환경관리 및 근무환경개선
136,473
134,773
1,700
201
일반운영비
109,829
108,129
1,700
01
사무관리비
88,350
86,650
1,700
○군수실 및 부군수실 여직원 유니폼 구입
1,700
0
1,700
―하 복
700
0
700
―동 복
1,000
0
1,000
350,000원 * 2명
500,000원 * 2명
생활민원
67,551
53,551
14,000
생활민원처리
67,551
53,551
14,000
201
일반운영비
7,250
5,250
2,000
01
사무관리비
2,000
0
2,000
○생활민원기동팀 직원 작업복 구입
2,000
0
2,000
―하 복
800
0
800
―동 복
1,200
0
1,200
200,000원 * 4명
300,000원 * 4명
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
생활민원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
202
여비
4,000
2,000
2,000
01
국내여비
4,000
2,000
2,000
○생활민원기동처리 현지출장
4,000
2,000
2,000
206
재료비
30,000
20,000
10,000
01
재료비
30,000
20,000
10,000
○생활민원기동처리용 자재
29,500
19,500
10,000
지역교육활성화
1,326,411
1,323,161
3,250
국 2,500
0
2,500
도 100,919
100,919
0
군 1,222,992
1,222,242
750
지역인재육성
1,326,411
1,323,161
3,250
국 2,500
0
2,500
도 100,919
100,919
0
군 1,222,992
1,222,242
750
성인문해 교육기관지원
3,250
0
3,250
국 2,500
0
2,500
군 750
0
750
307
민간이전
3,250
0
3,250
국 2,500
0
2,500
군 750
0
750
02
민간경상보조
3,250
0
3,250
○성인 문해교육사업 지원<추경성립전 사용경비
>
2,500
0
2,500
국 2,500
0
2,500
○성인 문해교육사업 지원(군비부담금)
750
0
750
행정 정보화
1,256,981
1,223,041
33,940
국 61,973
61,973
0
특 70,000
70,000
0
도 6,600
6,600
0
군 1,118,408
1,084,468
33,940
정보화 운영
816,981
783,041
33,940
국 48,773
48,773
0
군 768,208
734,268
33,940
정보시스템 운영
261,746
245,806
15,940
201
일반운영비
182,203
173,303
8,900
01
사무관리비
63,967
55,067
8,900
○웹 DB솔루션 구입
2,900
0
2,900
○전자결재 백업프로그램 구입
6,000
0
6,000
2,900,000원 * 1식
6,000,000원 * 1식
405
자산취득비
7,040
0
7,040
01
자산및물품취득비
7,040
0
7,040
○웹서버 메모리
7,040
0
7,040
880,000원 * 8개
효율적인 정보화 기반구축
429,000
411,000
18,000
부서:
행정지원과
정책:
행정 정보화
단위:
정보화 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
405
자산취득비
429,000
411,000
18,000
01
자산및물품취득비
429,000
411,000
18,000
○다기능 사무기기
168,000
150,000
18,000
1,500,000원 * 112대
행정운영경비(행정지원과)
1,531,777
1,431,777
100,000
인력운영비
1,496,953
1,396,953
100,000
인력운영비
1,496,953
1,396,953
100,000
101
인건비
358,000
258,000
100,000
09
무기계약근로자보수
288,000
188,000
100,000
○무기계약근로자 퇴직금(미화원 등)
210,000
110,000
100,000
재무활동(행정지원과)
16,249
0
16,249
보전지출
16,249
0
16,249
보전지출(국도비반환금)
16,249
0
16,249
802
반환금기타
16,249
0
16,249
01
국고보조금반환금
206
0
206
○2008년 일제강제동원 진상규명 사실조사
99
0
99
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축사업
107
0
107
99,000원
106,850원
02
시ㆍ도비보조금반환금
16,043
0
16,043
○효율적 통계조사 운영(2008년 사회통계조사)
1
0
1
○2008년 방과후 맞춤형교육 사업
16,042
0
16,042
800원
16,042,000원