세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 주민생활지원과 ~ 주민생활지원과
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
주민생활지원과
26,962,430
23,878,041
3,084,389
국 14,255,366
12,564,305
1,691,061
기 227,336
227,336
0
분 597,601
597,601
0
도 3,300,222
2,909,384
390,838
군 8,581,905
7,579,415
1,002,490
사회복지일반
152,437
150,737
1,700
국 101,430
101,430
0
분 4,000
0
4,000
도 800
800
0
군 46,207
48,507
△2,300
지역사회복지
137,387
135,687
1,700
국 101,430
101,430
0
분 4,000
0
4,000
도 800
800
0
군 31,157
33,457
△2,300
사회복무분야 공익근무요원관리
10,100
8,400
1,700
분 4,000
0
4,000
군 6,100
8,400
△2,300
301
일반보상금
10,100
8,400
1,700
분 4,000
0
4,000
군 6,100
8,400
△2,300
09
공익근무요원보상금
10,100
8,400
1,700
○사회복지시설 공익근무요원 보상금
10,100
8,400
1,700
분 4,000
0
4,000
군 6,100
8,400
△2,300
국가보훈관리 및 지원
62,720
56,720
6,000
국 6,000
0
6,000
군 56,720
56,720
0
보훈사업 추진
62,720
56,720
6,000
국 6,000
0
6,000
군 56,720
56,720
0
현충시설물관리
6,000
0
6,000
국 6,000
0
6,000
405
자산취득비
6,000
0
6,000
국 6,000
0
6,000
01
자산및물품취득비
6,000
0
6,000
○정인승기념관내 영상 홍보시설 물품
6,000
0
6,000
―LCD모니터
5,000
0
5,000
5,000,000원 * 1식
국 5,000
0
5,000
―DVD플레이어
1,000
0
1,000
1,000,000원 * 1식
국 1,000
0
1,000
주민자치 역량 강화
398,522
396,582
1,940
국 17,236
17,236
0
분 23,220
23,220
0
도 25,089
24,119
970
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 역량 강화
단위:
지역단체 활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 332,977
332,007
970
지역단체 활성화
260,440
258,500
1,940
도 970
0
970
군 259,470
258,500
970
새마을 활성화
1,940
0
1,940
도 970
0
970
군 970
0
970
301
일반보상금
1,940
0
1,940
도 970
0
970
군 970
0
970
02
장학금및학자금
1,940
0
1,940
○새마을지도자 자녀장학금
1,940
0
1,940
―대학생
1,058
0
1,058
1,058,000원 * 1명 * 1회
도 529
0
529
군 529
0
529
―고등학생
882
0
882
882,000원 * 1명 * 1회
도 441
0
441
군 441
0
441
공공근로사업
930,715
100,664
830,051
국 667,089
0
667,089
분 40,664
40,664
0
도 61,737
0
61,737
군 161,225
60,000
101,225
공공근로사업
930,715
100,664
830,051
국 667,089
0
667,089
분 40,664
40,664
0
도 61,737
0
61,737
군 161,225
60,000
101,225
희망근로 프로젝트 사업
830,051
0
830,051
국 667,089
0
667,089
도 61,737
0
61,737
군 101,225
0
101,225
101
인건비
722,620
0
722,620
국 585,124
0
585,124
도 54,151
0
54,151
군 83,345
0
83,345
10
기간제근로자등보수
722,620
0
722,620
○희망근로사업 인건비<추경성립전 사용경비>
639,275
0
639,275
―인건비
548,135
0
548,135
국 501,703
0
501,703
도 46,432
0
46,432
―교통비 및 간식비
39,553
0
39,553
국 36,203
0
36,203
도 3,350
0
3,350
―4대보험
51,587
0
51,587
국 47,218
0
47,218
도 4,369
0
4,369
부서:
주민생활지원과
정책:
공공근로사업
단위:
공공근로사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○희망근로사업 인건비(군비부담금)
83,345
0
83,345
206
재료비
107,431
0
107,431
국 81,965
0
81,965
도 7,586
0
7,586
군 17,880
0
17,880
01
재료비
107,431
0
107,431
○희망근로사업 재료비<추경성립전 사용경비>
89,551
0
89,551
국 81,965
0
81,965
도 7,586
0
7,586
○희망근로사업 재료비(군비부담)
17,880
0
17,880
저소득층 생활안정 지원
7,693,517
6,684,716
1,008,801
국 5,845,315
4,992,450
852,865
기 213,116
213,116
0
분 750
750
0
도 716,038
638,070
77,968
군 918,298
840,330
77,968
국민의 최저 생활보장
5,212,101
5,068,183
143,918
국 4,100,321
3,985,183
115,138
도 518,315
503,925
14,390
군 593,465
579,075
14,390
현물 주거급여
140,000
100,000
40,000
국 112,000
80,000
32,000
도 14,000
10,000
4,000
군 14,000
10,000
4,000
307
민간이전
140,000
100,000
40,000
국 112,000
80,000
32,000
도 14,000
10,000
4,000
군 14,000
10,000
4,000
05
민간위탁금
140,000
100,000
40,000
○기초생활현물급여
140,000
100,000
40,000
국 112,000
80,000
32,000
도 14,000
10,000
4,000
군 14,000
10,000
4,000
교육급여
130,180
118,591
11,589
국 104,144
94,873
9,271
도 13,018
11,859
1,159
군 13,018
11,859
1,159
301
일반보상금
130,180
118,591
11,589
국 104,144
94,873
9,271
도 13,018
11,859
1,159
군 13,018
11,859
1,159
01
사회보장적수혜금
130,180
118,591
11,589
○기초생활수급자 교육급여
130,180
118,591
11,589
국 104,144
94,873
9,271
도 13,018
11,859
1,159
군 13,018
11,859
1,159
해산장제급여
49,922
42,416
7,506
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 39,938
33,932
6,006
도 4,992
4,242
750
군 4,992
4,242
750
301
일반보상금
49,922
42,416
7,506
국 39,938
33,932
6,006
도 4,992
4,242
750
군 4,992
4,242
750
01
사회보장적수혜금
49,922
42,416
7,506
○기초생활수급자 해산.장제비
49,922
42,416
7,506
국 39,938
33,932
6,006
도 4,992
4,242
750
군 4,992
4,242
750
생계급여
3,801,441
3,692,083
109,358
국 3,041,153
2,953,665
87,488
도 380,144
369,209
10,935
군 380,144
369,209
10,935
301
일반보상금
3,801,441
3,692,083
109,358
국 3,041,153
2,953,665
87,488
도 380,144
369,209
10,935
군 380,144
369,209
10,935
01
사회보장적수혜금
3,801,441
3,692,083
109,358
○기초생활수급자 생계비
3,801,441
3,692,083
109,358
국 3,041,153
2,953,665
87,488
도 380,144
369,209
10,935
군 380,144
369,209
10,935
주거급여
806,256
837,014
△30,758
국 645,004
669,610
△24,606
도 80,626
83,702
△3,076
군 80,626
83,702
△3,076
301
일반보상금
806,256
837,014
△30,758
국 645,004
669,610
△24,606
도 80,626
83,702
△3,076
군 80,626
83,702
△3,076
01
사회보장적수혜금
806,256
837,014
△30,758
○기초생활수급자 주거급여
806,256
837,014
△30,758
국 645,004
669,610
△24,606
도 80,626
83,702
△3,076
군 80,626
83,702
△3,076
저소득층에너지 보급사업
174,823
168,600
6,223
국 139,859
134,880
4,979
도 17,482
16,860
622
군 17,482
16,860
622
301
일반보상금
174,823
168,600
6,223
국 139,859
134,880
4,979
도 17,482
16,860
622
군 17,482
16,860
622
01
사회보장적수혜금
174,823
168,600
6,223
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○저소득층 에너지 보조금
174,823
168,600
6,223
국 139,859
134,880
4,979
도 17,482
16,860
622
군 17,482
16,860
622
자활서비스
1,729,279
1,442,893
286,386
국 1,125,164
908,084
217,080
기 213,116
213,116
0
분 750
750
0
도 159,707
125,054
34,653
군 230,542
195,889
34,653
자활근로사업지원
1,229,271
952,203
277,068
국 977,785
761,761
216,024
도 125,743
95,221
30,522
군 125,743
95,221
30,522
301
일반보상금
280,000
240,000
40,000
국 224,000
192,000
32,000
도 28,000
24,000
4,000
군 28,000
24,000
4,000
12
기타보상금
280,000
240,000
40,000
○자활근로사업 인건비
280,000
240,000
40,000
국 224,000
192,000
32,000
도 28,000
24,000
4,000
군 28,000
24,000
4,000
307
민간이전
939,271
702,203
237,068
국 745,785
561,761
184,024
도 96,743
70,221
26,522
군 96,743
70,221
26,522
05
민간위탁금
939,271
702,203
237,068
○사회적일자리형등 자활근로 민간위탁
932,231
702,203
230,028
국 745,785
561,761
184,024
도 93,223
70,221
23,002
군 93,223
70,221
23,002
○자활일자리사업 사례관리
7,040
0
7,040
도 3,520
0
3,520
군 3,520
0
3,520
자활소득공제
58,223
56,905
1,318
국 46,579
45,523
1,056
도 5,822
5,691
131
군 5,822
5,691
131
301
일반보상금
58,223
56,905
1,318
국 46,579
45,523
1,056
도 5,822
5,691
131
군 5,822
5,691
131
01
사회보장적수혜금
58,223
56,905
1,318
○자활장려금
58,223
56,905
1,318
국 46,579
45,523
1,056
도 5,822
5,691
131
군 5,822
5,691
131
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
자활서비스
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
푸드뱅크 인력 지원
8,000
0
8,000
도 4,000
0
4,000
군 4,000
0
4,000
307
민간이전
8,000
0
8,000
도 4,000
0
4,000
군 4,000
0
4,000
02
민간경상보조
8,000
0
8,000
○푸드뱅크사업 인력지원<추경성립전 사용경비>
4,000
0
4,000
도 4,000
0
4,000
○푸드뱅크사업 인력지원(군비부담금)
4,000
0
4,000
주민생활지원연계
752,137
173,640
578,497
국 619,830
99,183
520,647
도 38,016
9,091
28,925
군 94,291
65,366
28,925
한시생계보호
578,497
0
578,497
국 520,647
0
520,647
도 28,925
0
28,925
군 28,925
0
28,925
301
일반보상금
578,497
0
578,497
국 520,647
0
520,647
도 28,925
0
28,925
군 28,925
0
28,925
01
사회보장적수혜금
578,497
0
578,497
○한시생계보호<추경성립전 사용경비>
182,226
0
182,226
국 182,226
0
182,226
○한시생계보호 지원
396,271
0
396,271
국 338,421
0
338,421
도 28,925
0
28,925
군 28,925
0
28,925
장애인복지 증진
1,177,160
1,138,022
39,138
국 724,209
708,160
16,049
분 36,218
36,218
0
도 202,913
191,368
11,545
군 213,820
202,276
11,544
장애인복지증진
1,177,160
1,138,022
39,138
국 724,209
708,160
16,049
분 36,218
36,218
0
도 202,913
191,368
11,545
군 213,820
202,276
11,544
장애인 복지 일자리 지원
20,666
10,598
10,068
국 6,813
5,299
1,514
도 6,926
2,649
4,277
군 6,927
2,650
4,277
301
일반보상금
20,666
10,598
10,068
국 6,813
5,299
1,514
도 6,926
2,649
4,277
군 6,927
2,650
4,277
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
12
기타보상금
20,666
10,598
10,068
○장애인 일자리지원
13,626
10,598
3,028
국 6,813
5,299
1,514
도 3,406
2,649
757
군 3,407
2,650
757
○장애인 일자리 전담인력
7,040
0
7,040
도 3,520
0
3,520
군 3,520
0
3,520
장애인주민자치센터도우미
71,820
42,750
29,070
국 35,910
21,375
14,535
도 17,955
10,687
7,268
군 17,955
10,688
7,267
301
일반보상금
71,820
42,750
29,070
국 35,910
21,375
14,535
도 17,955
10,687
7,268
군 17,955
10,688
7,267
12
기타보상금
71,820
42,750
29,070
○장애인주민자치센터 도우미
71,820
42,750
29,070
국 35,910
21,375
14,535
도 17,955
10,687
7,268
군 17,955
10,688
7,267
여성아동복지
3,080,487
3,160,173
△79,686
국 1,321,273
1,358,846
△37,573
분 92,080
92,080
0
도 780,811
793,186
△12,375
군 886,323
916,061
△29,738
여성권익증진
344,593
344,593
0
국 159,838
159,838
0
도 42,390
42,390
0
군 142,365
142,365
0
정착지원사업
39,700
39,700
0
301
일반보상금
0
21,700
△21,700
01
사회보장적수혜금
0
21,700
△21,700
○결혼이주여성 가족왕래 지원
0
21,700
△21,700
307
민간이전
39,700
18,000
21,700
02
민간경상보조
39,700
18,000
21,700
○결혼이주여성 모국방문지원
21,700
0
21,700
아동복지
681,591
611,889
69,702
국 171,817
152,696
19,121
분 92,080
92,080
0
도 236,003
202,031
33,972
군 181,691
165,082
16,609
급식지원
252,855
233,475
19,380
분 51,760
51,760
0
도 147,218
127,838
19,380
군 53,877
53,877
0
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
301
일반보상금
252,855
233,475
19,380
분 51,760
51,760
0
도 147,218
127,838
19,380
군 53,877
53,877
0
01
사회보장적수혜금
252,855
233,475
19,380
○학기중 아동급식비
112,005
92,625
19,380
3,000원 * 393명 * 95일
도 112,005
92,625
19,380
지역아동센터 운영비 지원
195,950
157,708
38,242
국 97,975
78,854
19,121
도 48,987
39,427
9,560
군 48,988
39,427
9,561
307
민간이전
195,950
157,708
38,242
국 97,975
78,854
19,121
도 48,987
39,427
9,560
군 48,988
39,427
9,561
02
민간경상보조
195,950
157,708
38,242
○지역아동센터 운영비 지원
195,950
157,708
38,242
국 97,975
78,854
19,121
도 48,987
39,427
9,560
군 48,988
39,427
9,561
지역아동센터간식비
26,208
21,168
5,040
도 7,862
6,350
1,512
군 18,346
14,818
3,528
307
민간이전
26,208
21,168
5,040
도 7,862
6,350
1,512
군 18,346
14,818
3,528
02
민간경상보조
26,208
21,168
5,040
○지역아동센터 방과후 간식비 지원
26,208
21,168
5,040
도 7,862
6,350
1,512
군 18,346
14,818
3,528
위기가정 일자리 지원
7,040
0
7,040
도 3,520
0
3,520
군 3,520
0
3,520
307
민간이전
7,040
0
7,040
도 3,520
0
3,520
군 3,520
0
3,520
02
민간경상보조
7,040
0
7,040
○지역아동센터 아동복지교사 인건비
7,040
0
7,040
880,000원 * 4월 * 2명
도 3,520
0
3,520
군 3,520
0
3,520
보육사업 운영지원
2,001,697
2,151,085
△149,388
국 967,164
1,023,858
△56,694
도 492,279
538,626
△46,347
군 542,254
588,601
△46,347
보육돌봄서비스
847,000
929,432
△82,432
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육사업 운영지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 423,500
464,716
△41,216
도 211,750
232,358
△20,608
군 211,750
232,358
△20,608
307
민간이전
847,000
929,432
△82,432
국 423,500
464,716
△41,216
도 211,750
232,358
△20,608
군 211,750
232,358
△20,608
02
민간경상보조
847,000
929,432
△82,432
○보육시설 종사자 인건비
847,000
929,432
△82,432
국 423,500
464,716
△41,216
도 211,750
232,358
△20,608
군 211,750
232,358
△20,608
차등보육료 지원
741,524
845,880
△104,356
국 370,762
422,940
△52,178
도 185,381
211,470
△26,089
군 185,381
211,470
△26,089
307
민간이전
741,524
845,880
△104,356
국 370,762
422,940
△52,178
도 185,381
211,470
△26,089
군 185,381
211,470
△26,089
02
민간경상보조
741,524
845,880
△104,356
○차등보육료 지원
741,524
845,880
△104,356
국 370,762
422,940
△52,178
도 185,381
211,470
△26,089
군 185,381
211,470
△26,089
장애아 무상보육료
3,480
2,080
1,400
국 1,740
1,040
700
도 870
520
350
군 870
520
350
307
민간이전
3,480
2,080
1,400
국 1,740
1,040
700
도 870
520
350
군 870
520
350
02
민간경상보조
3,480
2,080
1,400
○장애아 무상보육료 지원
3,480
2,080
1,400
국 1,740
1,040
700
도 870
520
350
군 870
520
350
보육료지원체계개선(전자바우처)
5,000
2,000
3,000
국 5,000
2,000
3,000
402
민간자본이전
3,000
0
3,000
국 3,000
0
3,000
01
민간자본보조
3,000
0
3,000
○아이사랑카드사업 추진 컴퓨터지원
3,000
0
3,000
600,000원 * 5개소
국 3,000
0
3,000
농어촌소규모보육서비스제공
33,000
0
33,000
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육사업 운영지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 33,000
0
33,000
402
민간자본이전
33,000
0
33,000
국 33,000
0
33,000
01
민간자본보조
33,000
0
33,000
○농어촌 소규모 보육서비스
33,000
0
33,000
국 33,000
0
33,000
청소년 보호
169,565
169,565
0
기 14,220
14,220
0
분 0
4,000
△4,000
도 20,900
20,900
0
군 134,445
130,445
4,000
청소년 건전 육성
169,565
169,565
0
기 14,220
14,220
0
분 0
4,000
△4,000
도 20,900
20,900
0
군 134,445
130,445
4,000
문화의집운영
13,605
13,605
0
분 0
4,000
△4,000
군 13,605
9,605
4,000
201
일반운영비
9,605
9,605
0
분 0
4,000
△4,000
군 9,605
5,605
4,000
03
행사운영비
5,000
5,000
0
○독서지도 체험활동 등 상시프로그램 운영
5,000
5,000
0
분 0
4,000
△4,000
군 5,000
1,000
4,000
노인복지 및 청소년 보호
11,912,809
11,681,489
231,320
국 5,571,834
5,385,203
186,631
분 400,669
400,669
0
도 1,486,267
1,235,274
250,993
군 4,454,039
4,660,343
△206,304
노인생활안정
11,875,419
11,647,499
227,920
국 5,571,834
5,385,203
186,631
분 400,669
400,669
0
도 1,486,267
1,235,274
250,993
군 4,416,649
4,626,353
△209,704
경로당 활성화 사업
24,499
23,788
711
도 7,350
7,137
213
군 17,149
16,651
498
101
인건비
24,499
23,788
711
도 7,350
7,137
213
군 17,149
16,651
498
10
기간제근로자등보수
24,499
23,788
711
○경로당 순회프로그램 관리자
24,499
23,788
711
―기본급
18,000
17,400
600
1,500,000원 * 12월
도 5,400
5,220
180
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 12,600
12,180
420
―4대보험 및 퇴직급여
4,099
3,988
111
도 1,230
1,197
33
군 2,869
2,791
78
노인일자리확충
1,029,770
911,970
117,800
국 509,971
447,885
62,086
도 254,986
223,943
31,043
군 264,813
240,142
24,671
101
인건비
56,700
56,700
0
국 23,436
20,250
3,186
도 11,718
10,125
1,593
군 21,546
26,325
△4,779
10
기간제근로자등보수
56,700
56,700
0
○노인일자리사업 수행기관 전담인력
56,700
56,700
0
국 23,436
20,250
3,186
도 11,718
10,125
1,593
군 21,546
26,325
△4,779
301
일반보상금
866,070
748,270
117,800
국 433,035
374,135
58,900
도 216,518
187,068
29,450
군 216,517
187,067
29,450
12
기타보상금
866,070
748,270
117,800
○노인일자리 사업 참여자 인건비
866,070
748,270
117,800
국 433,035
374,135
58,900
도 216,518
187,068
29,450
군 216,517
187,067
29,450
노인생활시설 종사자 지원
24,873
36,873
△12,000
도 11,062
11,062
0
군 13,811
25,811
△12,000
307
민간이전
24,873
36,873
△12,000
도 11,062
11,062
0
군 13,811
25,811
△12,000
02
민간경상보조
24,873
36,873
△12,000
○노인생활시설종사자 특별근무수당
24,873
36,873
△12,000
도 11,062
11,062
0
군 13,811
25,811
△12,000
노인생활시설 지원
1,183,930
906,668
277,262
도 828,751
634,668
194,083
군 355,179
272,000
83,179
301
일반보상금
1,183,930
906,668
277,262
도 828,751
634,668
194,083
군 355,179
272,000
83,179
01
사회보장적수혜금
1,183,930
906,668
277,262
○노인생활시설 및 공단부담금
1,183,930
906,668
277,262
도 828,751
634,668
194,083
군 355,179
272,000
83,179
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재가노인복지시설 지원
805,915
1,092,558
△286,643
분 96,352
96,352
0
도 80,592
109,256
△28,664
군 628,971
886,950
△257,979
301
일반보상금
805,915
1,092,558
△286,643
분 96,352
96,352
0
도 80,592
109,256
△28,664
군 628,971
886,950
△257,979
01
사회보장적수혜금
805,915
1,092,558
△286,643
○재가복지시설 및 공단부담금
805,915
1,092,558
△286,643
분 96,352
96,352
0
도 80,592
109,256
△28,664
군 628,971
886,950
△257,979
재가노인시설 종사자 지원
7,667
12,667
△5,000
도 3,800
3,800
0
군 3,867
8,867
△5,000
307
민간이전
7,667
12,667
△5,000
도 3,800
3,800
0
군 3,867
8,867
△5,000
02
민간경상보조
7,667
12,667
△5,000
○재가노인시설종사자 특별근무수당
7,667
12,667
△5,000
도 3,800
3,800
0
군 3,867
8,867
△5,000
노인일자리사업 추진
1,406,120
1,523,920
△117,800
301
일반보상금
1,406,120
1,523,920
△117,800
12
기타보상금
1,406,120
1,523,920
△117,800
○노인일자리사업 참여자 인건비 추가분
1,406,120
1,523,920
△117,800
노인복지시설 기능 보강사업
249,090
0
249,090
국 124,545
0
124,545
도 49,818
0
49,818
군 74,727
0
74,727
402
민간자본이전
249,090
0
249,090
국 124,545
0
124,545
도 49,818
0
49,818
군 74,727
0
74,727
01
민간자본보조
249,090
0
249,090
○노인복지시설 기능보강(장수수양원)
249,090
0
249,090
국 124,545
0
124,545
도 49,818
0
49,818
군 74,727
0
74,727
노인회 시책사업 추진
4,500
0
4,500
도 4,500
0
4,500
307
민간이전
4,500
0
4,500
도 4,500
0
4,500
02
민간경상보조
4,500
0
4,500
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○노인건강관리수지침 교육지원
4,500
0
4,500
도 4,500
0
4,500
노인종합 복지타운 조성
3,400
0
3,400
노인종합복지타운 조성
3,400
0
3,400
401
시설비및부대비
3,400
0
3,400
02
감리비
3,400
0
3,400
○노인복지관 감리비
3,400
0
3,400
위생관리
38,086
30,326
7,760
국 980
980
0
도 5,667
5,667
0
군 31,439
23,679
7,760
위생관리
38,086
30,326
7,760
국 980
980
0
도 5,667
5,667
0
군 31,439
23,679
7,760
식품 및 공중위생 관리
22,570
14,810
7,760
201
일반운영비
12,020
10,260
1,760
01
사무관리비
4,280
2,520
1,760
○향토음식경연대회 심사위원수당
500
0
500
○어린이식품안전보호구역 표지판 제작
1,260
0
1,260
100,000원 * 5명
180,000원 * 7개소
03
행사운영비
7,740
7,740
0
○읍면 대표음식 발굴 경연대회
7,740
7,740
0
―상장 및 상패
1,200
0
1,200
―대회 시상금
0
1,200
△1,200
100,000원 * 12팀
301
일반보상금
6,500
500
6,000
12
기타보상금
6,500
500
6,000
○대표음식 발굴경연대회참가비(식재료 등)
6,000
0
6,000
500,000원 * 12개소
행정운영경비(주민생활지원과)
29,681
29,181
500
기본경비
25,481
24,981
500
기본경비
25,481
24,981
500
405
자산취득비
500
0
500
01
자산및물품취득비
500
0
500
○사무용 팩스 대체구입
500
0
500
500,000원 * 1대
재무활동(주민생활지원과)
1,036,865
0
1,036,865
보전지출
1,036,865
0
1,036,865
보전지출
1,036,865
0
1,036,865
802
반환금기타
1,036,865
0
1,036,865
부서:
주민생활지원과
정책:
재무활동(주민생활지원과)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국고보조금반환금
898,282
0
898,282
○긴급복지
5,662
0
5,662
○자활지원
33,677
0
33,677
○지역아동센터운영지원
2,759
0
2,759
○장애수당지급
643
0
643
○장애인의료비지원
12,940
0
12,940
○장애인자녀학비지원
2,068
0
2,068
○장애인아동부양수당
2,870
0
2,870
○장애인등록진단비지원
41
0
41
○장애인재활보조기구교부
48,396
0
48,396
○기초노령연금지급
12,318
0
12,318
○입양아동양육수당지원
69
0
69
○농어촌장애인주택개조사업
151
0
151
○장애인복지일자리지원
284
0
284
○장애인주민자치센터도우미
10,256
0
10,256
○차상위계층양곡할인지원
910
0
910
○저소득층난방비지원
851
0
851
○아동발달지원계좌
562
0
562
○독거노인도우미 파견
1,267
0
1,267
○기초생활급여
579,828
0
579,828
○가정폭력방지
24
0
24
○보육시설운영지원
37,232
0
37,232
○저소득층유가보조금지원
22,184
0
22,184
○지역사회서비스투자사업
4,610
0
4,610
○지역사회서비스혁신사업운영비
133
0
133
○지자체복지종합평가우수지자체특별지원
54
0
54
○지역사회서비스 투자사업
984
0
984
○자활소득공제사업(자활장려금)
3,556
0
3,556
○보육시설평가인증지원
1,000
0
1,000
○보육시설종사자보수교육
482
0
482
○보훈시설 건립 보수지원
350
0
350
○노인돌보미지원
14,050
0
14,050
○저소득한부모가정지원
203
0
203
○시군자원봉사센터코디네이터지원
326
0
326
○시군자원봉사센터보험료지원
60
0
60
○지역자활센터운영비지원
41
0
41
○가사간병방문도우미사업(복권기금)
95,268
0
95,268
○현충시설안내판설치
1,800
0
1,800
○현물주거급여
372
0
372
○독거노인도우미파견운영
1
0
1
5,661,800원
33,676,350원
2,758,800원
643,000원
12,939,100원
2,068,000원
2,869,500원
41,000원
48,395,740원
12,317,380원
69,000원
151,000원
283,050원
10,255,350원
909,180원
850,800원
561,400원
1,266,220원
579,827,250원
23,690원
37,231,850원
22,184,000원
4,609,980원
133,000원
53,620원
984,000원
3,555,950원
1,000,000원
482,000원
350,000원
14,049,590원
202,280원
325,230원
59,300원
40,960원
95,267,490원
1,800,000원
371,320원
640원
부서:
주민생활지원과
정책:
재무활동(주민생활지원과)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
02
시ㆍ도비보조금반환금
138,583
0
138,583
○긴급복지
708
0
708
○자활지원
4,210
0
4,210
○지역아동센터운영지원
592
0
592
○장애수당지급
138
0
138
○장애인의료비지원
1,617
0
1,617
○장애인자녀학비지원
259
0
259
○장애아동부양수당
616
0
616
○장애인등록진단비지원
21
0
21
○장애인지활보조기구교부
6,050
0
6,050
○기초노령연금지급
411
0
411
○입양아동양육수당지원
15
0
15
○농어촌장애인주택개조사업
76
0
76
○장애인복지일자리지원
142
0
142
○장애인주민자치센터도우미
5,128
0
5,128
○차상위계층양곡할인지원
114
0
114
○저소득층난방비지원
107
0
107
○아동발달지원계좌
121
0
121
○독거노인도우미파견
159
0
159
○기초생활급여
66,040
0
66,040
○가정폭력방지
12
0
12
○보육시설운영지원
18,616
0
18,616
○저소득층유가보조금지원
2,773
0
2,773
○자활소득공제사업(자활장려금)
446
0
446
○보육시설평가인증지원
500
0
500
○보육시설종사자보수교육
241
0
241
○노인돌보미지원
1,757
0
1,757
○저소득한부모가정지원
3,230
0
3,230
○시군자원봉사센터보험료지원
30
0
30
○시군자원봉사센터코디네이터지원
163
0
163
○가사간병방문도우미사업
7,146
0
7,146
○현물주거급여
47
0
47
○시군자원봉사센터운영지원
1
0
1
○청소년보호활동지원
1
0
1
○보육시설복지향상
655
0
655
○요보호아동가정 사회보호시스템강화
2,298
0
2,298
○경로당순회프로그램관리자
278
0
278
○거동불편 재가노인식사배달
87
0
87
○노인생활시설운영비
2,365
0
2,365
○장애인편익증진사업
768
0
768
○저소득층월동난방비지원
1,815
0
1,815
707,720원
4,209,160원
591,170원
137,500원
1,616,010원
259,000원
615,250원
20,500원
6,049,600원
410,610원
15,000원
75,500원
141,020원
5,127,680원
113,650원
106,600원
120,300원
158,280원
66,039,410원
11,850원
18,615,930원
2,773,000원
445,740원
500,000원
241,000원
1,756,200원
3,229,050원
29,650원
162,620원
7,145,360원
46,420원
110원
300원
654,320원
2,297,100원
277,650원
86,250원
2,364,140원
768,000원
1,814,400원
부서:
주민생활지원과
정책:
재무활동(주민생활지원과)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○경로교통수당
861
0
861
○기초노령연금, 노인장기요양보험사업지원
23
0
23
○노인건강진단
7
0
7
○아동급식지원
7,133
0
7,133
○입양아동양육수당지원
330
0
330
○자활지원사업
432
0
432
○독거노인도우미파견운영(문화복지과)
1
0
1
○경로당순회프로그램관리자(문화복지과)
1
0
1
○거동불편재가노인식사배달(문화복지과)
41
0
41
○노인생활시설운영비(문화복지과)
1
0
1
861,000원
22,740원
6,940원
7,132,250원
330,000원
432,000원
80원
20원
41,000원
90원