분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 기획홍보실 ~ 계북면
(단위:천원)
총 계
205,641,574
185,010,675
20,630,899
11.15%
정책사업
163,083,793
144,049,436
19,034,357
13.21%
재무활동
11,908,118
10,435,576
1,472,542
14.11%
행정운영경비
30,649,663
30,525,663
124,000
0.41%
일반공공행정
10,906,433
11,043,223
△136,790
△1.24%
입법및선거관리
838,776
830,102
8,674
1.04%
의정활동 지원
838,776
830,102
8,674
1.04%
의정활동 지원
363,381
363,297
84
0.02%
의회운영 추진
475,395
466,805
8,590
1.84%
지방행정ㆍ재정지원
1,427,457
1,372,314
55,143
4.02%
재정지원
1,427,457
1,372,314
55,143
4.02%
지방세 관리
77,231
64,088
13,143
20.51%
세외수입관리
23,100
22,100
1,000
4.52%
재산관리
1,164,168
1,123,168
41,000
3.65%
과표부기관리
120,395
120,395
0
0.00%
투명한 회계운영
42,563
42,563
0
0.00%
일반행정
8,640,200
8,840,807
△200,607
△2.27%
군정 조정 지원
1,074,429
1,133,629
△59,200
△5.22%
군정시책 추진
367,040
429,240
△62,200
△14.49%
군정 홍보
455,070
455,070
0
0.00%
감사운영 지원
11,776
11,776
0
0.00%
법무운영 지원
65,676
65,676
0
0.00%
예산운영 지원
174,867
171,867
3,000
1.75%
지방행정강화
17,900
17,900
0
0.00%
행정역량강화
17,900
17,900
0
0.00%
주민자치 역량 강화
398,522
396,582
1,940
0.49%
주민자치센터 지원
6,500
6,500
0
0.00%
자원봉사 활성화
131,582
131,582
0
0.00%
지역단체 활성화
260,440
258,500
1,940
0.75%
지방행정 역량 강화
2,158,847
2,137,747
21,100
0.99%
주민참여행정
643,123
642,223
900
0.14%
효율적 조직관리
99,619
95,119
4,500
4.73%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
청원체련행사 및 공무원체육대회
59,650
59,650
0
0.00%
지역교류 추진
10,000
10,000
0
0.00%
지방공무원 육성
1,151,352
1,149,652
1,700
0.15%
공무원단체 지원
90,780
90,780
0
0.00%
통계관리
21,391
21,391
0
0.00%
과거사 정리
15,381
15,381
0
0.00%
생활민원
67,551
53,551
14,000
26.14%
행정 정보화
1,256,981
1,223,041
33,940
2.78%
정보화 운영
816,981
783,041
33,940
4.33%
정보화마을 육성
114,373
114,373
0
0.00%
정보통신운영
203,895
203,895
0
0.00%
정보통신 환경조성
121,732
121,732
0
0.00%
주민행정 편의 도모
108,149
63,649
44,500
69.91%
민원 서비스 향상
108,149
63,649
44,500
69.91%
주민 행정편의 도모
398,580
365,360
33,220
9.09%
주민행정 지원
385,375
352,155
33,220
9.43%
산림자원 보호관리
11,135
11,135
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
348,710
348,710
0
0.00%
주민행정 지원
333,465
333,465
0
0.00%
산림자원 보호관리
13,445
13,445
0
0.00%
민원실 운영
1,800
1,800
0
0.00%
주민 행정편의 도모
283,612
276,212
7,400
2.68%
주민행정 지원
268,367
260,967
7,400
2.84%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
산림자원 보호관리
13,445
13,445
0
0.00%
주민 행정편의 도모
296,037
274,837
21,200
7.71%
주민행정 지원
283,162
261,962
21,200
8.09%
산림자원 보호관리
10,805
10,805
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
278,165
276,045
2,120
0.77%
주민행정 지원
263,745
261,625
2,120
0.81%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
산림자원 보호관리
12,620
12,620
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
주민 행정편의 도모
281,580
279,360
2,220
0.79%
주민행정 지원
267,985
265,765
2,220
0.84%
산림자원 보호관리
11,795
11,795
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
주민 행정편의 도모
252,735
247,735
5,000
2.02%
주민행정 지원
242,440
237,440
5,000
2.11%
산림자원 보호관리
8,495
8,495
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
1,800
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
470,066
800,000
△329,934
△41.24%
보전지출
470,066
800,000
△329,934
△41.24%
재무활동(재무과)
1,015,000
1,000,000
15,000
1.50%
내부거래지출
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
보전지출
15,000
0
15,000
100.00%
재무활동(민원과)
887
0
887
100.00%
보전지출
887
0
887
100.00%
공공질서및안전
11,018,722
10,630,675
388,047
3.65%
재난방재ㆍ민방위
11,018,722
10,630,675
388,047
3.65%
재해 및 재난예방
10,692,832
10,284,832
408,000
3.97%
민방위 교육훈련
86,379
85,379
1,000
1.17%
재해예방 대책
1,932,514
1,632,514
300,000
18.38%
치수관리
8,604,352
8,504,352
100,000
1.18%
재난예방
69,587
62,587
7,000
11.18%
재무활동(재난안전관리과)
325,890
345,843
△19,953
△5.77%
내부거래지출
325,843
345,843
△20,000
△5.78%
보전지출
47
0
47
100.00%
교육
1,342,660
1,323,161
19,499
1.47%
유아및초중등교육
1,342,660
1,323,161
19,499
1.47%
지역교육활성화
1,326,411
1,323,161
3,250
0.25%
지역인재육성
1,326,411
1,323,161
3,250
0.25%
재무활동(행정지원과)
16,249
0
16,249
100.00%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
보전지출
16,249
0
16,249
100.00%
문화및관광
10,289,649
6,743,990
3,545,659
52.58%
문화예술
932,044
595,044
337,000
56.63%
문화예술진흥
932,044
595,044
337,000
56.63%
지방문화 육성
618,120
281,120
337,000
119.88%
문화단체 육성
313,924
313,924
0
0.00%
관광
2,085,367
1,807,238
278,129
15.39%
관광진흥
2,085,367
1,807,238
278,129
15.39%
관광기반시설 확충
1,659,375
1,608,946
50,429
3.13%
관광홍보및서비스개선
425,992
198,292
227,700
114.83%
체육
5,520,351
2,796,300
2,724,051
97.42%
군민체육 육성
5,515,806
2,796,300
2,719,506
97.25%
군민체육 활성화
1,431,832
1,075,872
355,960
33.09%
체육시설 확충
4,028,974
1,665,428
2,363,546
141.92%
문화시설 운영관리
55,000
55,000
0
0.00%
재무활동(문예체육시설사업소)
4,545
0
4,545
100.00%
보전지출
4,545
0
4,545
100.00%
문화재
1,716,645
1,511,750
204,895
13.55%
문화유산의 보존
1,716,645
1,511,750
204,895
13.55%
문화재 관리
1,716,645
1,511,750
204,895
13.55%
문화및관광일반
35,242
33,658
1,584
4.71%
문화유적지 보존
35,242
33,658
1,584
4.71%
지방기념물 관리
35,242
33,658
1,584
4.71%
환경보호
16,250,698
12,003,533
4,247,165
35.38%
상하수도ㆍ수질
12,360,539
8,880,211
3,480,328
39.19%
수질보전
6,767,744
3,570,344
3,197,400
89.55%
하천 및 지하수 관리
13,560
11,560
2,000
17.30%
먹는물 유지관리
6,754,184
3,558,784
3,195,400
89.79%
재무활동(환경보호과)
3,960,650
4,107,939
△147,289
△3.59%
내부거래지출
3,960,650
4,107,939
△147,289
△3.59%
재무활동(환경자원사업소)
1,632,145
1,201,928
430,217
35.79%
내부거래지출
1,632,145
1,201,928
430,217
35.79%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
폐기물
2,817,402
2,723,859
93,543
3.43%
쾌적한 생활환경
340,477
262,077
78,400
29.91%
환경관리일반
28,670
36,670
△8,000
△21.82%
사업장 폐기물 관리
311,807
225,407
86,400
38.33%
폐기물 위생적인 처리
2,476,782
2,461,782
15,000
0.61%
폐기물 종합처리시설 관리
815,657
800,657
15,000
1.87%
축산폐수 및 분뇨처리 지원
7,000
7,000
0
0.00%
신재생에너지사업
1,654,125
1,654,125
0
0.00%
재무활동(환경보호과)
143
0
143
100.00%
보전지출
143
0
143
100.00%
환경보호일반
1,072,757
399,463
673,294
168.55%
자연환경보호
1,072,757
399,463
673,294
168.55%
자연생태보전
193,294
0
193,294
100.00%
문화관광자원개발
879,463
399,463
480,000
120.16%
사회복지
27,991,064
24,901,369
3,089,695
12.41%
기초생활보장
8,950,248
6,904,582
2,045,666
29.63%
저소득층 생활안정 지원
7,693,517
6,684,716
1,008,801
15.09%
국민의 최저 생활보장
5,212,101
5,068,183
143,918
2.84%
자활서비스
1,729,279
1,442,893
286,386
19.85%
주민생활지원연계
752,137
173,640
578,497
333.16%
재무활동(주민생활지원과)
219,866
219,866
0
0.00%
내부거래지출
219,866
219,866
0
0.00%
재무활동(주민생활지원과)
1,036,865
0
1,036,865
100.00%
보전지출
1,036,865
0
1,036,865
100.00%
취약계층지원
1,177,160
1,138,022
39,138
3.44%
장애인복지 증진
1,177,160
1,138,022
39,138
3.44%
장애인복지증진
1,177,160
1,138,022
39,138
3.44%
보육ㆍ가족및여성
3,140,487
3,220,173
△79,686
△2.47%
여성아동복지
3,080,487
3,160,173
△79,686
△2.52%
여성권익증진
344,593
344,593
0
0.00%
아동복지
681,591
611,889
69,702
11.39%
보육사업 운영지원
2,001,697
2,151,085
△149,388
△6.94%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
한부모가정 지원
52,606
52,606
0
0.00%
재무활동(주민생활지원과)
60,000
60,000
0
0.00%
내부거래지출
60,000
60,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
12,082,374
11,851,054
231,320
1.95%
청소년 보호
169,565
169,565
0
0.00%
청소년 건전 육성
169,565
169,565
0
0.00%
노인복지 및 청소년 보호
11,912,809
11,681,489
231,320
1.98%
공설묘지 관리
990
990
0
0.00%
노인생활안정
11,875,419
11,647,499
227,920
1.96%
노인종합 복지타운 조성
3,400
0
3,400
100.00%
장례식장 건립
33,000
33,000
0
0.00%
노동
956,766
119,151
837,615
702.99%
고용 촉진 및 안정
26,051
18,487
7,564
40.92%
고용촉진훈련
26,051
18,487
7,564
40.92%
공공근로사업
930,715
100,664
830,051
824.58%
공공근로사업
930,715
100,664
830,051
824.58%
보훈
62,720
56,720
6,000
10.58%
국가보훈관리 및 지원
62,720
56,720
6,000
10.58%
보훈사업 추진
62,720
56,720
6,000
10.58%
주택
1,468,872
1,460,930
7,942
0.54%
주거 환경 개선
1,468,872
1,460,930
7,942
0.54%
건축행정 추진
9,630
9,630
0
0.00%
마을회관 및 모정지원
578,100
578,100
0
0.00%
주거환경 개선
881,142
873,200
7,942
0.91%
사회복지일반
152,437
150,737
1,700
1.13%
사회복지일반
152,437
150,737
1,700
1.13%
주민생활지원서비스
15,050
15,050
0
0.00%
지역사회복지
137,387
135,687
1,700
1.25%
보건
2,551,468
2,356,311
195,157
8.28%
보건의료
2,513,382
2,325,985
187,397
8.06%
군민건강증진
2,498,865
2,325,985
172,880
7.43%
의료시설 확충
208,954
208,954
0
0.00%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
보건지소 운영
295,341
284,341
11,000
3.87%
보건진료소 운영
88,157
38,157
50,000
131.04%
질병예방 활동 강화
401,765
401,235
530
0.13%
방문보건사업
164,688
159,238
5,450
3.42%
의료원 운영
701,616
602,716
98,900
16.41%
건강증진사업
638,344
631,344
7,000
1.11%
재무활동(보건사업과)
14,517
0
14,517
100.00%
보전지출
14,517
0
14,517
100.00%
식품의약안전
38,086
30,326
7,760
25.59%
위생관리
38,086
30,326
7,760
25.59%
위생관리
38,086
30,326
7,760
25.59%
농림해양수산
58,602,382
54,835,735
3,766,647
6.87%
농업ㆍ농촌
47,676,661
45,060,384
2,616,277
5.81%
농촌발전지원
15,500
15,500
0
0.00%
농촌발전기획운영
15,500
15,500
0
0.00%
농업건강중심도시 조성
4,564,823
4,477,735
87,088
1.94%
농정시책 추진
37,080
37,080
0
0.00%
농촌복지 증진
1,593,484
1,556,396
37,088
2.38%
농업소득기반구축
1,333,000
1,333,000
0
0.00%
5.3프로젝트사업 추진
882,794
882,794
0
0.00%
한우랑 사과랑 축제 추진
718,465
668,465
50,000
7.48%
농업경쟁력 강화
13,153,751
13,458,076
△304,325
△2.26%
친환경농업 육성
3,052,864
3,160,337
△107,473
△3.40%
양정관리
5,098,275
4,913,275
185,000
3.77%
특화작목 명품화
2,716,484
3,202,861
△486,377
△15.19%
조건불리직접지불제
301,300
301,300
0
0.00%
농산물 유통구조 개선
1,984,828
1,880,303
104,525
5.56%
축산경쟁력 확보
154,618
154,618
0
0.00%
우량가축 사육기반 구축
154,618
154,618
0
0.00%
장수한우 명품화
9,284,107
8,117,477
1,166,630
14.37%
장수한우 명품화 지원
860,450
839,320
21,130
2.52%
장수 한우 명품화 기반구축
8,423,657
7,278,157
1,145,500
15.74%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
축산 경쟁력 강화
6,801,002
6,650,387
150,615
2.26%
우량가축사육기반 조성
3,240,476
3,127,930
112,546
3.60%
가축방역
529,988
603,238
△73,250
△12.14%
축산분뇨 처리지원
502,100
449,600
52,500
11.68%
승마레저타운조성
2,468,438
2,409,619
58,819
2.44%
안전축산물 유통
60,000
60,000
0
0.00%
농촌생활 기반구축
6,781,464
6,422,696
358,768
5.59%
농업기반 정비
2,409,158
2,398,750
10,408
0.43%
농촌 생활환경 정비
3,524,332
3,275,972
248,360
7.58%
안정적 용수공급
847,974
747,974
100,000
13.37%
과학영농기술 지원
2,122,623
1,519,891
602,732
39.66%
농촌지도기반 조성
334,588
207,796
126,792
61.02%
농업 전문인력 양성
1,026,212
603,872
422,340
69.94%
농업경영지도
78,820
78,820
0
0.00%
농기계 사업단 운영
683,003
629,403
53,600
8.52%
농업기술 개발보급
3,557,004
3,344,004
213,000
6.37%
고품질 생산기술 지도
453,389
440,389
13,000
2.95%
소득작목 연구개발
1,131,146
1,131,146
0
0.00%
사과시험포 운영
287,697
287,697
0
0.00%
탑푸르트 생산연구
364,570
364,570
0
0.00%
농촌생활 활력화 지원
1,320,202
1,120,202
200,000
17.85%
재무활동(농업소득과)
637,363
400,000
237,363
59.34%
내부거래지출
400,000
400,000
0
0.00%
보전지출
237,363
0
237,363
100.00%
재무활동(축산과)
52,740
0
52,740
100.00%
보전지출
52,740
0
52,740
100.00%
재무활동(기술담당관)
551,666
500,000
51,666
10.33%
내부거래지출
500,000
500,000
0
0.00%
보전지출
51,666
0
51,666
100.00%
임업ㆍ산촌
10,899,391
9,745,351
1,154,040
11.84%
산림자원화
8,251,217
7,254,682
996,535
13.74%
조림사업
2,394,206
1,941,929
452,277
23.29%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
숲가꾸기 사업
2,249,078
1,976,467
272,611
13.79%
산림자원 소득화
241,745
241,745
0
0.00%
산림자원 보호
1,397,612
1,153,101
244,511
21.20%
임도시설 및 산촌개발
1,968,576
1,941,440
27,136
1.40%
산림자원의 소득화
2,541,316
2,490,669
50,647
2.03%
도시숲 조성
521,823
483,693
38,130
7.88%
휴양림 운영
2,019,493
2,006,976
12,517
0.62%
재무활동(산림문화관광과)
106,858
0
106,858
100.00%
보전지출
106,858
0
106,858
100.00%
해양수산ㆍ어촌
26,330
30,000
△3,670
△12.23%
수산경쟁력 강화
26,330
30,000
△3,670
△12.23%
내수면 지원
26,330
30,000
△3,670
△12.23%
산업ㆍ중소기업
3,112,609
2,838,877
273,732
9.64%
산업금융지원
300,000
300,000
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
300,000
300,000
0
0.00%
내부거래지출(중소기업)
300,000
300,000
0
0.00%
산업진흥ㆍ고도화
2,755,938
2,482,206
273,732
11.03%
지역경제 활성화
2,755,938
2,482,206
273,732
11.03%
지역경제 활성화
2,755,938
2,482,206
273,732
11.03%
에너지및자원개발
56,671
56,671
0
0.00%
에너지 수급 안정
56,671
56,671
0
0.00%
에너지 안전관리
56,671
56,671
0
0.00%
수송및교통
9,939,572
9,728,267
211,305
2.17%
도로
8,170,051
8,170,051
0
0.00%
도로시설 관리
8,170,051
8,170,051
0
0.00%
지방도 관리
152,250
152,250
0
0.00%
군도·농어촌 도로
8,017,801
8,017,801
0
0.00%
대중교통ㆍ물류등기타
1,769,521
1,558,216
211,305
13.56%
교통행정 개선
1,769,521
1,558,216
211,305
13.56%
교통안전 시설확충
356,316
272,448
83,868
30.78%
대중교통 지원
1,391,205
1,263,768
127,437
10.08%
교통법규확립
0
0
0
100.00%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
교통안전확보
22,000
22,000
0
0.00%
국토및지역개발
19,265,716
16,013,545
3,252,171
20.31%
지역및도시
17,696,756
14,474,585
3,222,171
22.26%
지적정보 관리
47,849
47,849
0
0.00%
지적관리
47,849
47,849
0
0.00%
토지종합정보
605,358
605,358
0
0.00%
부동산관리
76,691
76,691
0
0.00%
도로명 새주소 사업
528,667
528,667
0
0.00%
주택 건설 및 운영
35,000
0
35,000
100.00%
마을회관 및 모정지원
35,000
0
35,000
100.00%
지역개발
13,718,451
12,933,948
784,503
6.07%
건설행정 추진
430,382
409,782
20,600
5.03%
주민숙원사업
5,740,202
5,176,299
563,903
10.89%
도시기반
6,369,086
6,169,086
200,000
3.24%
도로시설 관리
35,780
35,780
0
0.00%
오지개발사업
1,143,001
1,143,001
0
0.00%
친환경하천
3,287,430
887,430
2,400,000
270.44%
하천관리
3,266,000
866,000
2,400,000
277.14%
하천행정
21,430
21,430
0
0.00%
재무활동(건설과)
2,668
0
2,668
100.00%
보전지출
2,668
0
2,668
100.00%
산업단지
1,568,960
1,538,960
30,000
1.95%
농공단지 조성 및 운영
68,960
38,960
30,000
77.00%
농공단지 관리
68,960
38,960
30,000
77.00%
재무활동(기획홍보실)
1,500,000
1,500,000
0
0.00%
내부거래지출(농공단지)
1,500,000
1,500,000
0
0.00%
예비비
3,720,938
2,066,326
1,654,612
80.08%
예비비
3,720,938
2,066,326
1,654,612
80.08%
예비비
3,720,938
2,066,326
1,654,612
80.08%
예비비
3,720,938
2,066,326
1,654,612
80.08%
기타
30,649,663
30,525,663
124,000
0.41%
기타
30,649,663
30,525,663
124,000
0.41%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(기획홍보실)
101,865
101,865
0
0.00%
인력운영비
71,000
71,000
0
0.00%
기본경비
30,865
30,865
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
29,681
29,181
500
1.71%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
25,481
24,981
500
2.00%
행정운영경비(농업소득과)
36,781
36,781
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
32,581
32,581
0
0.00%
행정운영경비(행정지원과)
1,531,777
1,431,777
100,000
6.98%
인력운영비
1,496,953
1,396,953
100,000
7.16%
기본경비
34,824
34,824
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
26,136,640
26,137,000
△360
0.00%
인력운영비
26,106,207
26,106,567
△360
0.00%
기본경비
30,433
30,433
0
0.00%
행정운영경비(민원과)
33,206
33,206
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
29,006
29,006
0
0.00%
행정운영경비(환경보호과)
35,747
35,747
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
31,547
31,547
0
0.00%
행정운영경비(산림문화관광과)
38,882
38,882
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
34,682
34,682
0
0.00%
행정운영경비(축산과)
32,650
32,650
0
0.00%
인력운영비
13,093
13,093
0
0.00%
기본경비
19,557
19,557
0
0.00%
행정운영경비(건설과)
227,111
227,111
0
0.00%
인력운영비
189,252
189,252
0
0.00%
기본경비
37,859
37,859
0
0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)
22,557
22,557
0
0.00%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
19,557
19,557
0
0.00%
행정운영경비(의회사무과)
792,743
792,203
540
0.07%
인력운영비
681,835
681,295
540
0.08%
기본경비
110,908
110,908
0
0.00%
행정운영경비(보건사업과)
461,749
454,249
7,500
1.65%
인력운영비
333,097
325,597
7,500
2.30%
기본경비
128,652
128,652
0
0.00%
행정운영경비(기술담당관)
161,214
159,414
1,800
1.13%
인력운영비
25,667
25,667
0
0.00%
기본경비
135,547
133,747
1,800
1.35%
행정운영경비(문예체육시설사업소)
55,084
47,384
7,700
16.25%
인력운영비
3,360
3,360
0
0.00%
기본경비
51,724
44,024
7,700
17.49%
행정운영경비(환경자원사업소)
7,590
7,590
0
0.00%
인력운영비
7,590
7,590
0
0.00%
행정운영경비(장수읍)
164,439
164,439
0
0.00%
인력운영비
11,520
11,520
0
0.00%
기본경비
152,919
152,919
0
0.00%
행정운영경비(산서면)
108,902
108,902
0
0.00%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
기본경비
98,822
98,822
0
0.00%
행정운영경비(번암면)
99,247
99,247
0
0.00%
인력운영비
10,120
10,120
0
0.00%
기본경비
89,127
89,127
0
0.00%
행정운영경비(장계면)
176,946
175,076
1,870
1.07%
인력운영비
11,480
11,480
0
0.00%
기본경비
165,466
163,596
1,870
1.14%
행정운영경비(천천면)
114,939
113,689
1,250
1.10%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
기본경비
104,859
103,609
1,250
1.21%
행정운영경비(계남면)
115,787
112,587
3,200
2.84%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
105,707
102,507
3,200
3.12%
행정운영경비(계북면)
164,126
164,126
0
0.00%
인력운영비
10,120
10,120
0
0.00%
기본경비
154,006
154,006
0
0.00%
- 13 -