세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 장계면 ~ 장계면
부서:
장계면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
장계면
449,913
453,999
△4,086
주민 행정편의 도모
274,837
276,067
△1,230
주민행정 지원
261,962
262,962
△1,000
면정 주요시책업무 추진
4,380
4,700
△320
202
여비
2,880
3,200
△320
01
국내여비
2,880
3,200
△320
○면정 주요현안 추진
2,880
3,200
△320
주민자치센터운영
22,620
23,300
△680
201
일반운영비
6,540
7,220
△680
01
사무관리비
6,120
6,800
△680
○총액
6,120
6,800
△680
민원서비스 향상
2,070
2,300
△230
민원실 운영
2,070
2,300
△230
201
일반운영비
2,070
2,300
△230
01
사무관리비
2,070
2,300
△230
○총액
2,070
2,300
△230
행정운영경비(장계면)
175,076
177,932
△2,856
기본경비
163,596
166,452
△2,856
기본경비
163,596
166,452
△2,856
201
일반운영비
115,812
118,362
△2,550
01
사무관리비
22,950
25,500
△2,550
○총액
22,950
25,500
△2,550
202
여비
27,234
27,540
△306
01
국내여비
2,754
3,060
△306
○부서운영국내여비
2,754
3,060
△306