세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 문예체육시설사업소 ~ 문예체육시설사업소
부서:
문예체육시설사업소
정책:
군민체육 육성
단위:
군민체육 활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
문예체육시설사업소
2,877,342
1,689,279
1,188,063
기 53,254
51,257
1,997
도 17,258
6,269
10,989
군 2,806,830
1,631,753
1,175,077
군민체육 육성
2,796,300
1,605,859
1,190,441
기 53,254
51,257
1,997
도 17,258
6,269
10,989
군 2,725,788
1,548,333
1,177,455
군민체육 활성화
1,075,872
1,015,364
60,508
기 53,254
51,257
1,997
도 17,258
6,269
10,989
군 1,005,360
957,838
47,522
장수 한누리전당 운영
447,623
433,309
14,314
101
인건비
137,379
122,565
14,814
10
기간제근로자등보수
137,379
122,565
14,814
○청사청소원(단순노무원)
29,663
24,150
5,513
―휴일근무수당
5,513
0
5,513
○사업소 운영보조
9,301
0
9,301
―기본급
7,275
0
7,275
―유급휴일수당
1,463
0
1,463
―연차수당
563
0
563
37,500원 * 194일
37,500원 * 39일
37,500원 * 15일
201
일반운영비
251,344
251,844
△500
01
사무관리비
4,500
5,000
△500
○총액
4,500
5,000
△500
각종 체육대회 개최,참가
476,000
466,800
9,200
201
일반운영비
10,000
0
10,000
03
행사운영비
10,000
0
10,000
○전국 국민생활체육 대축전 운영
10,000
0
10,000
5,000,000원 * 2종목
202
여비
7,200
8,000
△800
01
국내여비
7,200
8,000
△800
○각종체육대회 업무추진
7,200
8,000
△800
생활체육 교실운영
92,112
115,255
△23,143
기 41,856
51,257
△9,401
도 2,470
6,269
△3,799
군 47,786
57,729
△9,943
307
민간이전
92,112
115,255
△23,143
기 41,856
51,257
△9,401
도 2,470
6,269
△3,799
군 47,786
57,729
△9,943
02
민간경상보조
92,112
115,255
△23,143
○생활체육교실 운영
0
4,855
△4,855
기 0
1,457
△1,457
부서:
문예체육시설사업소
정책:
군민체육 육성
단위:
군민체육 활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 0
1,699
△1,699
군 0
1,699
△1,699
○어린이 체능교실
0
4,096
△4,096
기 0
2,048
△2,048
군 0
2,048
△2,048
○청소년 체련교실
0
4,096
△4,096
기 0
2,048
△2,048
군 0
2,048
△2,048
○장수노인 체육대학
0
4,096
△4,096
기 0
2,048
△2,048
군 0
2,048
△2,048
○여성생활체육 강좌
0
5,357
△5,357
기 0
1,607
△1,607
도 0
1,875
△1,875
군 0
1,875
△1,875
○레크레이션 교실운영
0
643
△643
기 0
193
△193
도 0
225
△225
군 0
225
△225
생활체육프로그램 지원
23,143
0
23,143
기 9,401
0
9,401
도 3,799
0
3,799
군 9,943
0
9,943
307
민간이전
23,143
0
23,143
기 9,401
0
9,401
도 3,799
0
3,799
군 9,943
0
9,943
02
민간경상보조
23,143
0
23,143
○생활체육교실 운영
4,855
0
4,855
기 1,457
0
1,457
도 1,699
0
1,699
군 1,699
0
1,699
○어린이 체능교실 운영
4,096
0
4,096
기 2,048
0
2,048
군 2,048
0
2,048
○청소년 체련교실
4,096
0
4,096
기 2,048
0
2,048
군 2,048
0
2,048
○장수노인 체육대학
4,096
0
4,096
기 2,048
0
2,048
군 2,048
0
2,048
○여성생활체육강좌
5,357
0
5,357
기 1,607
0
1,607
도 1,875
0
1,875
군 1,875
0
1,875
○레크레이션 교실
643
0
643
기 193
0
193
도 225
0
225
군 225
0
225
부서:
문예체육시설사업소
정책:
군민체육 육성
단위:
군민체육 활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
체육 바우처 시범사업
3,994
0
3,994
기 1,997
0
1,997
군 1,997
0
1,997
307
민간이전
3,994
0
3,994
기 1,997
0
1,997
군 1,997
0
1,997
02
민간경상보조
3,994
0
3,994
○스포츠 바우처 시범사업
3,994
0
3,994
기 1,997
0
1,997
군 1,997
0
1,997
생활 체육인 동호인 리그 지원
33,000
0
33,000
도 10,989
0
10,989
군 22,011
0
22,011
307
민간이전
33,000
0
33,000
도 10,989
0
10,989
군 22,011
0
22,011
02
민간경상보조
33,000
0
33,000
○생활 체육인 동호인 리그 지원
33,000
0
33,000
도 10,989
0
10,989
군 22,011
0
22,011
체육시설 확충
1,665,428
535,495
1,129,933
체육시설 유지관리
184,428
135,495
48,933
101
인건비
16,658
7,920
8,738
10
기간제근로자등보수
16,658
7,920
8,738
○장수국민체육센터 관리보조
8,738
0
8,738
―기본급
7,275
0
7,275
―유급휴일수당
1,463
0
1,463
37,500원 * 194일
37,500원 * 39일
201
일반운영비
87,610
52,015
35,595
01
사무관리비
3,645
4,050
△405
○총액
3,645
4,050
△405
02
공공운영비
83,965
47,965
36,000
○총액
83,965
47,965
36,000
202
여비
3,600
4,000
△400
01
국내여비
3,600
4,000
△400
○체육시설 관련 업무추진
3,600
4,000
△400
405
자산취득비
8,000
3,000
5,000
01
자산및물품취득비
8,000
3,000
5,000
○읍면게이트볼장 물품('08시책추진보전금)
5,000
0
5,000
―회의용 테이블
1,440
0
1,440
―회의용 의자
2,100
0
2,100
―접이식 의자
1,460
0
1,460
360,000원 * 4조
175,000원 * 12조
50,320원 * 29조
부서:
문예체육시설사업소
정책:
군민체육 육성
단위:
체육시설 확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
장수한누리전당 시설
7,000
0
7,000
401
시설비및부대비
7,000
0
7,000
01
시설비
7,000
0
7,000
○산디관 장애인 경사로 설치
7,000
0
7,000
생활체육시설 조성사업
1,074,000
0
1,074,000
401
시설비및부대비
1,074,000
0
1,074,000
01
시설비
1,074,000
0
1,074,000
○생활체육시설조성사업 토지매입(35,279㎡)
1,000,000
0
1,000,000
○생활체육시설조성사업 도시계획결정 용역
74,000
0
74,000
문화유적지 보존
33,658
34,260
△602
지방기념물 관리
33,658
34,260
△602
논개사당관리
33,658
34,260
△602
201
일반운영비
25,468
26,070
△602
01
사무관리비
5,418
6,020
△602
○총액
5,418
6,020
△602
행정운영경비(문예체육시설사업소)
47,384
49,160
△1,776
기본경비
44,024
45,800
△1,776
기본경비
44,024
45,800
△1,776
201
일반운영비
40,136
41,480
△1,344
01
사무관리비
35,892
37,236
△1,344
○총액
12,092
13,436
△1,344
202
여비
3,888
4,320
△432
01
국내여비
3,888
4,320
△432
○부서운영 국내여비
3,888
4,320
△432