세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 건설과 ~ 건설과
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
건설행정 추진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
건설과
27,753,806
25,813,875
1,939,931
균 7,292,000
6,313,399
978,601
분 5,850
5,850
0
도 845,401
370,631
474,770
군 19,610,555
19,123,995
486,560
지역개발
12,933,948
11,061,992
1,871,956
균 3,400,000
2,400,000
1,000,000
도 500,000
0
500,000
군 9,033,948
8,661,992
371,956
건설행정 추진
409,782
401,375
8,407
건설행정 지원
223,200
214,000
9,200
202
여비
7,200
8,000
△800
01
국내여비
7,200
8,000
△800
○건설업무 추진
7,200
8,000
△800
401
시설비및부대비
216,000
206,000
10,000
01
시설비
216,000
206,000
10,000
○게시대 설치 및 보수
90,000
80,000
10,000
9,000,000원 * 10개소
도로 유지관리
182,982
183,375
△393
201
일반운영비
56,205
56,598
△393
01
사무관리비
3,543
3,936
△393
○총액
3,543
3,936
△393
국공유 재산 관리
3,600
4,000
△400
201
일반운영비
3,600
4,000
△400
01
사무관리비
3,600
4,000
△400
○총액
3,600
4,000
△400
주민숙원사업
5,176,299
4,912,096
264,203
주민편익시설 확충
12,600
12,800
△200
202
여비
1,800
2,000
△200
01
국내여비
1,800
2,000
△200
○지역개발사업 추진
1,800
2,000
△200
소규모 주민숙원사업
3,094,396
2,829,396
265,000
401
시설비및부대비
2,894,396
2,629,396
265,000
01
시설비
2,885,000
2,620,000
265,000
○번암 남양마을 소교량 가설
130,000
150,000
△20,000
○범연동 소교량 가설
60,000
50,000
10,000
○자락정 천변로 포장
135,000
0
135,000
○요전마을 진입로 정비
110,000
0
110,000
○계북치안센터 주변정비사업
30,000
0
30,000
소규모 주민편익사업
1,364,263
1,364,860
△597
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
주민숙원사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
401
시설비및부대비
1,198,263
1,364,860
△166,597
01
시설비
1,194,000
1,360,000
△166,000
○소규모 주민편익사업
1,184,000
1,350,000
△166,000
03
시설부대비
4,263
4,860
△597
○소규모 주민편익사업 부대비
4,263
4,860
△597
1,184,000,000원*0.36%
402
민간자본이전
166,000
0
166,000
01
민간자본보조
166,000
0
166,000
○소규모 주민편익사업 지원
166,000
0
166,000
도시기반
6,169,086
4,569,740
1,599,346
균 2,600,000
1,600,000
1,000,000
도 500,000
0
500,000
군 3,069,086
2,969,740
99,346
도시관리계획사업
19,086
19,740
△654
201
일반운영비
15,486
15,740
△254
01
사무관리비
15,486
15,740
△254
○총액
2,286
2,540
△254
202
여비
3,600
4,000
△400
01
국내여비
3,600
4,000
△400
○도시관리계획 업무 추진
3,600
4,000
△400
도시관리계획 및 토지적성평가
70,000
0
70,000
401
시설비및부대비
70,000
0
70,000
01
시설비
70,000
0
70,000
○도시관리계획 및 토지적성평가
70,000
0
70,000
장수소도읍 육성사업
2,000,000
0
2,000,000
균 1,000,000
0
1,000,000
도 500,000
0
500,000
군 500,000
0
500,000
401
시설비및부대비
2,000,000
0
2,000,000
균 1,000,000
0
1,000,000
도 500,000
0
500,000
군 500,000
0
500,000
01
시설비
2,000,000
0
2,000,000
○장수소도읍 육성사업
2,000,000
0
2,000,000
균 1,000,000
0
1,000,000
도 500,000
0
500,000
군 500,000
0
500,000
장수 공영주차장 조성공사
0
970,000
△970,000
401
시설비및부대비
0
970,000
△970,000
01
시설비
0
970,000
△970,000
○장수공영주차장 조성공사 토지매입비
0
930,000
△930,000
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
도시기반
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○도시계획시설결정 용역
0
40,000
△40,000
장계시장 도로개설 및 주차장 조성사업
500,000
0
500,000
401
시설비및부대비
500,000
0
500,000
01
시설비
500,000
0
500,000
○장계시장 도로개설 및 주차장 조성사업
500,000
0
500,000
도로시설 관리
8,170,051
8,170,401
△350
균 204,000
204,000
0
군 7,966,051
7,966,401
△350
지방도 관리
152,250
152,500
△250
지방도 도로관리업무 추진
2,250
2,500
△250
201
일반운영비
450
500
△50
01
사무관리비
450
500
△50
○총액
450
500
△50
202
여비
1,800
2,000
△200
01
국내여비
1,800
2,000
△200
○지방도 도로관리 추진
1,800
2,000
△200
군도·농어촌 도로
8,017,801
8,017,901
△100
균 204,000
204,000
0
군 7,813,801
7,813,901
△100
철도조기개설 촉구
29,250
29,350
△100
202
여비
900
1,000
△100
01
국내여비
900
1,000
△100
○철도개설 촉구 행사 참석
900
1,000
△100
군도·농어촌도로 확포장
7,250,000
7,250,000
0
401
시설비및부대비
7,250,000
7,250,000
0
01
시설비
7,231,875
7,231,875
0
○군도·농어촌도로 확포장
7,231,875
7,231,875
0
―마하∼평촌 농어촌도로 확포장
1,000,000
400,000
600,000
―도장∼식천간 군도 확포장
1,612,000
0
1,612,000
―어문선 농어촌도로 확포장
337,000
0
337,000
―용추∼학골간 농어촌도로 확포장
1,000,000
0
1,000,000
―구암∼식천간 농어촌도로 확포장
1,582,875
0
1,582,875
―오봉선 농어촌도로 확포장
1,000,000
0
1,000,000
―군도 및 농어촌도로 확포장
0
6,131,875
△6,131,875
농촌생활 기반구축
6,422,696
6,351,356
71,340
균 3,688,000
3,709,399
△21,399
분 5,850
5,850
0
도 252,875
277,925
△25,050
군 2,475,971
2,358,182
117,789
농업기반 정비
2,398,750
2,399,249
△499
부서:
건설과
정책:
농촌생활 기반구축
단위:
농업기반 정비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
균 1,359,000
1,359,399
△399
도 169,875
169,925
△50
군 869,875
869,925
△50
밭기반 정비사업
812,500
812,999
△499
균 650,000
650,399
△399
도 81,250
81,300
△50
군 81,250
81,300
△50
401
시설비및부대비
812,500
812,999
△499
균 650,000
650,399
△399
도 81,250
81,300
△50
군 81,250
81,300
△50
01
시설비
807,378
807,877
△499
○밭기반정비사업(25ha)
807,378
807,877
△499
균 650,000
650,399
△399
도 81,250
81,300
△50
군 76,128
76,178
△50
농촌 생활환경 정비
3,275,972
3,277,883
△1,911
균 2,150,000
2,150,000
0
도 83,000
83,000
0
군 1,042,972
1,044,883
△1,911
농업기반 일반운영
31,272
33,183
△1,911
201
일반운영비
18,168
19,679
△1,511
01
사무관리비
13,598
15,109
△1,511
○총액
13,598
15,109
△1,511
202
여비
3,600
4,000
△400
01
국내여비
3,600
4,000
△400
○농업기반업무 추진
1,800
2,000
△200
○가로등 보수 여비
1,800
2,000
△200
안정적 용수공급
747,974
674,224
73,750
균 179,000
200,000
△21,000
분 5,850
5,850
0
도 0
25,000
△25,000
군 563,124
443,374
119,750
양수장 및 수리시설 정비보수
512,524
412,524
100,000
401
시설비및부대비
505,000
405,000
100,000
01
시설비
505,000
405,000
100,000
○딱박취입보 보수공사(28m)
100,000
0
100,000
한발대비 용수개발사업
223,750
250,000
△26,250
균 179,000
200,000
△21,000
도 0
25,000
△25,000
군 44,750
25,000
19,750
401
시설비및부대비
223,750
250,000
△26,250
균 179,000
200,000
△21,000
도 0
25,000
△25,000
군 44,750
25,000
19,750
부서:
건설과
정책:
농촌생활 기반구축
단위:
안정적 용수공급
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
시설비
221,950
248,200
△26,250
○한발대비용수개발사업
221,950
248,200
△26,250
균 179,000
200,000
△21,000
도 0
25,000
△25,000
군 42,950
23,200
19,750
행정운영경비(건설과)
227,111
230,126
△3,015
도 92,526
92,706
△180
군 134,585
137,420
△2,835
인력운영비
189,252
189,612
△360
도 92,526
92,706
△180
군 96,726
96,906
△180
수로원인건비
185,052
185,412
△360
도 92,526
92,706
△180
군 92,526
92,706
△180
101
인건비
185,052
185,412
△360
도 92,526
92,706
△180
군 92,526
92,706
△180
09
무기계약근로자보수
185,052
185,412
△360
○수로원 인건비
185,052
185,412
△360
―산재보험
5,672
6,032
△360
27,800,000원 * 6명 * 3.4%
도 2,836
3,016
△180
군 2,836
3,016
△180
기본경비
37,859
40,514
△2,655
기본경비
37,859
40,514
△2,655
201
일반운영비
18,391
19,894
△1,503
01
사무관리비
13,527
15,030
△1,503
○총액
13,527
15,030
△1,503
202
여비
10,368
11,520
△1,152
01
국내여비
10,368
11,520
△1,152
○부서운영 국내여비
10,368
11,520
△1,152