세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 산림문화관광과 ~ 산림문화관광과
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
산림문화관광과
13,698,265
12,627,016
1,071,249
국 2,913,849
2,800,092
113,757
균 2,189,000
2,189,000
0
기 5,635
0
5,635
분 100,396
74,049
26,347
도 1,417,428
1,421,426
△3,998
군 7,071,957
6,142,449
929,508
산림자원화
7,254,682
7,291,616
△36,934
국 2,445,387
2,471,356
△25,969
균 1,300,000
1,300,000
0
도 804,825
808,563
△3,738
군 2,704,470
2,711,697
△7,227
조림사업
1,941,929
1,953,384
△11,455
국 815,120
825,074
△9,954
도 204,134
204,669
△535
군 922,675
923,641
△966
산림행사 추진
10,700
11,200
△500
202
여비
4,500
5,000
△500
01
국내여비
4,500
5,000
△500
○산림조성업무 추진
4,500
5,000
△500
숲길조사원
27,916
27,916
0
국 16,750
16,750
0
도 3,350
3,350
0
군 7,816
7,816
0
101
인건비
26,026
25,566
460
국 15,616
15,340
276
도 3,124
3,068
56
군 7,286
7,158
128
10
기간제근로자등보수
26,026
25,566
460
○숲길조사원 인건비
25,126
24,666
460
―보험료(건강,국민연금 등)
1,726
1,266
460
국 1,036
760
276
도 208
152
56
군 482
354
128
301
일반보상금
570
1,030
△460
국 342
618
△276
도 68
124
△56
군 160
288
△128
10
행사실비보상금
570
1,030
△460
○숲길조사원 교육참석 여비
370
830
△460
국 222
498
△276
도 44
100
△56
군 104
232
△128
경제수 조림
350,428
355,238
△4,810
국 212,512
217,322
△4,810
도 41,346
41,346
0
군 96,570
96,570
0
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
401
시설비및부대비
350,428
355,238
△4,810
국 212,512
217,322
△4,810
도 41,346
41,346
0
군 96,570
96,570
0
01
시설비
347,905
351,402
△3,497
○경제수 조림
347,905
351,402
△3,497
1,739,525원 * 200ha
국 212,512
217,322
△4,810
도 41,346
41,346
0
군 94,047
92,734
1,313
03
시설부대비
2,523
3,836
△1,313
○경제수 조림 부대비
2,523
3,836
△1,313
12,615원 * 200ha
큰나무조림
136,660
139,820
△3,160
국 51,207
54,030
△2,823
도 22,418
22,755
△337
군 63,035
63,035
0
401
시설비및부대비
136,660
139,820
△3,160
국 51,207
54,030
△2,823
도 22,418
22,755
△337
군 63,035
63,035
0
01
시설비
135,490
138,310
△2,820
○큰나무조림
135,490
138,310
△2,820
5,419,600원 * 25ha
국 51,207
54,030
△2,823
도 22,418
22,755
△337
군 61,865
61,525
340
03
시설부대비
1,170
1,510
△340
○큰나무조림 부대비
1,170
1,510
△340
46,800원 * 25ha
생태보완조림
58,212
48,510
9,702
국 45,276
37,730
7,546
도 3,882
3,235
647
군 9,054
7,545
1,509
401
시설비및부대비
58,212
48,510
9,702
국 45,276
37,730
7,546
도 3,882
3,235
647
군 9,054
7,545
1,509
01
시설비
57,590
47,987
9,603
○생태보완조림
57,590
47,987
9,603
959,830원 * 60ha
국 45,276
37,730
7,546
도 3,882
3,235
647
군 8,432
7,022
1,410
03
시설부대비
622
523
99
○생태보완조림 부대비
622
523
99
10,360원 * 60ha
농산촌소득증대조림
16,350
16,350
0
도 6,670
6,670
0
군 9,680
9,680
0
401
시설비및부대비
10,128
9,039
1,089
도 4,133
3,688
445
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 5,995
5,351
644
01
시설비
10,128
9,039
1,089
○농산촌 소득증대 조림
10,128
9,039
1,089
1,012,800원 * 10ha
도 4,133
3,688
445
군 5,995
5,351
644
402
민간자본이전
6,222
7,311
△1,089
도 2,537
2,982
△445
군 3,685
4,329
△644
01
민간자본보조
6,222
7,311
△1,089
○농산촌 소득증대 조림
6,222
7,311
△1,089
622,200원 * 10ha
도 2,537
2,982
△445
군 3,685
4,329
△644
유휴토지조림 및 관상수토양개량사업
0
71,955
△71,955
국 0
55,965
△55,965
도 0
5,175
△5,175
군 0
10,815
△10,815
402
민간자본이전
0
71,955
△71,955
국 0
55,965
△55,965
도 0
5,175
△5,175
군 0
10,815
△10,815
01
민간자본보조
0
71,955
△71,955
○유휴토지조림
0
63,429
△63,429
국 0
49,333
△49,333
도 0
4,228
△4,228
군 0
9,868
△9,868
○관상수 토양개량사업
0
8,526
△8,526
국 0
6,632
△6,632
도 0
947
△947
군 0
947
△947
등산안내인
13,628
13,628
0
국 8,177
8,177
0
도 1,635
1,635
0
군 3,816
3,816
0
101
인건비
13,113
12,333
780
국 7,868
7,400
468
도 1,573
1,479
94
군 3,672
3,454
218
10
기간제근로자등보수
13,113
12,333
780
○등산안내인 인건비
13,113
12,333
780
―4대보험
1,413
633
780
국 848
380
468
도 170
76
94
군 395
177
218
202
여비
0
780
△780
국 0
468
△468
도 0
94
△94
군 0
218
△218
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
0
780
△780
○등산안내인 지도점검 국내여비
0
780
△780
국 0
468
△468
도 0
94
△94
군 0
218
△218
유휴토지조림
50,742
0
50,742
국 39,466
0
39,466
도 3,383
0
3,383
군 7,893
0
7,893
402
민간자본이전
50,742
0
50,742
국 39,466
0
39,466
도 3,383
0
3,383
군 7,893
0
7,893
01
민간자본보조
50,742
0
50,742
○유휴토지조림
50,742
0
50,742
2,537,100원 * 20ha
국 39,466
0
39,466
도 3,383
0
3,383
군 7,893
0
7,893
관상수토양개량사업
8,526
0
8,526
국 6,632
0
6,632
도 947
0
947
군 947
0
947
402
민간자본이전
8,526
0
8,526
국 6,632
0
6,632
도 947
0
947
군 947
0
947
01
민간자본보조
8,526
0
8,526
○관상수 토양개량사업
8,526
0
8,526
4,263,000원 * 2ha
국 6,632
0
6,632
도 947
0
947
군 947
0
947
숲가꾸기 사업
1,976,467
2,003,159
△26,692
국 1,136,064
1,152,079
△16,015
도 255,735
258,938
△3,203
군 584,668
592,142
△7,474
공공산림가꾸기
923,012
967,704
△44,692
국 555,411
576,826
△21,415
도 113,894
120,877
△6,983
군 253,707
270,001
△16,294
101
인건비
773,091
799,783
△26,692
국 462,355
478,370
△16,015
도 93,221
96,424
△3,203
군 217,515
224,989
△7,474
10
기간제근로자등보수
773,091
799,783
△26,692
○산림바이오매스 수집활용
133,464
160,156
△26,692
―기본급
90,000
108,900
△18,900
45,000원 * 200일 * 10명
국 54,000
65,340
△11,340
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 10,800
13,068
△2,268
군 25,200
30,492
△5,292
―교통, 간식비
10,000
12,100
△2,100
5,000원 * 200일 * 10명
국 6,000
7,260
△1,260
도 1,200
1,452
△252
군 2,800
3,388
△588
―유급휴일수당
13,500
14,850
△1,350
45,000원 * 30일 * 10명
국 8,100
8,910
△810
도 1,620
1,782
△162
군 3,780
4,158
△378
―연차수당
4,500
5,445
△945
45,000원 * 10일 * 10명
국 2,700
3,267
△567
도 540
653
△113
군 1,260
1,525
△265
―4대보험료
15,464
18,861
△3,397
국 9,278
11,316
△2,038
도 1,856
2,264
△408
군 4,330
5,281
△951
405
자산취득비
8,000
26,000
△18,000
국 4,800
10,200
△5,400
도 960
4,740
△3,780
군 2,240
11,060
△8,820
01
자산및물품취득비
8,000
26,000
△18,000
○산림지리정보 GPS장비 구입
0
18,000
△18,000
국 0
5,400
△5,400
도 0
3,780
△3,780
군 0
8,820
△8,820
산림지리정보
18,000
0
18,000
국 5,400
0
5,400
도 3,780
0
3,780
군 8,820
0
8,820
405
자산취득비
18,000
0
18,000
국 5,400
0
5,400
도 3,780
0
3,780
군 8,820
0
8,820
01
자산및물품취득비
18,000
0
18,000
○산림지리정보 GPS장비 구입
18,000
0
18,000
18,000,000원 * 1대
국 5,400
0
5,400
도 3,780
0
3,780
군 8,820
0
8,820
산림자원 소득화
241,745
241,745
0
국 167,489
167,489
0
도 37,128
37,128
0
군 37,128
37,128
0
임산물 생산기반조성 및 유통지원
3,840
11,745
△7,905
국 1,920
6,489
△4,569
도 960
2,628
△1,668
군 960
2,628
△1,668
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 소득화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
402
민간자본이전
3,840
11,745
△7,905
국 1,920
6,489
△4,569
도 960
2,628
△1,668
군 960
2,628
△1,668
01
민간자본보조
3,840
11,745
△7,905
○산림작물생산기반조성(표고재배사 시설사업)
0
4,195
△4,195
국 0
2,097
△2,097
도 0
1,049
△1,049
군 0
1,049
△1,049
○고소득 산림작물 생산단지 조성
0
3,710
△3,710
국 0
2,472
△2,472
도 0
619
△619
군 0
619
△619
산림작물생산기반
7,905
0
7,905
국 4,569
0
4,569
도 1,668
0
1,668
군 1,668
0
1,668
402
민간자본이전
7,905
0
7,905
국 4,569
0
4,569
도 1,668
0
1,668
군 1,668
0
1,668
01
민간자본보조
7,905
0
7,905
○산림작물생산기반조성(표고재배사시설사업)
4,195
0
4,195
4,640원 * 904㎡
국 2,097
0
2,097
도 1,049
0
1,049
군 1,049
0
1,049
○고소득 산림작물 생산단지 조성
3,710
0
3,710
3,710,000원 * 1개소
국 2,472
0
2,472
도 619
0
619
군 619
0
619
산림자원 보호
1,153,101
1,151,888
1,213
국 310,360
310,360
0
도 154,557
154,557
0
군 688,184
686,971
1,213
산림 병해충방제
46,626
46,626
0
국 24,403
24,403
0
도 6,663
6,663
0
군 15,560
15,560
0
101
인건비
30,338
20,398
9,940
국 16,183
10,943
5,240
도 4,244
2,835
1,409
군 9,911
6,620
3,291
10
기간제근로자등보수
30,338
20,398
9,940
○참나무시들음병 방제
9,940
0
9,940
―기본급
7,425
0
7,425
45,000원 * 55일 * 3명
국 3,915
0
3,915
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 1,053
0
1,053
군 2,457
0
2,457
―유급휴일수당
1,215
0
1,215
45,000원 * 9일 * 3명
국 640
0
640
도 172
0
172
군 403
0
403
―4대보험료
1,300
0
1,300
국 685
0
685
도 184
0
184
군 431
0
431
206
재료비
2,764
0
2,764
국 1,458
0
1,458
도 392
0
392
군 914
0
914
01
재료비
2,764
0
2,764
○참나무시들음병 방제약품 구입
2,764
0
2,764
11,516원 * 2종 * 120통
국 1,458
0
1,458
도 392
0
392
군 914
0
914
401
시설비및부대비
12,024
24,728
△12,704
국 6,012
12,710
△6,698
도 1,803
3,604
△1,801
군 4,209
8,414
△4,205
01
시설비
12,024
24,728
△12,704
○참나무시들음병 방제사업
0
12,704
△12,704
국 0
6,698
△6,698
도 0
1,801
△1,801
군 0
4,205
△4,205
산불방지대책 및 보상
56,573
55,360
1,213
201
일반운영비
48,473
47,260
1,213
01
사무관리비
17,174
18,460
△1,286
○총액
11,574
12,860
△1,286
02
공공운영비
31,299
28,800
2,499
○산불진화용 방제차 보험료
1,199
0
1,199
○산불진화용 방제차 유류대
1,300
0
1,300
1,199,000원 * 1대
1,300원 * 10ℓ* 100일
산림자원의 소득화
2,490,669
2,294,236
196,433
국 120,260
51,385
68,875
균 559,000
559,000
0
도 253,176
253,176
0
군 1,558,233
1,430,675
127,558
도시숲 조성
483,693
484,193
△500
국 18,677
18,677
0
균 159,000
159,000
0
도 46,635
46,635
0
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
도시숲 조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 259,381
259,881
△500
가로수 및 화단관리
131,065
131,565
△500
201
일반운영비
8,005
8,305
△300
01
사무관리비
2,700
3,000
△300
○총액
2,700
3,000
△300
202
여비
1,800
2,000
△200
01
국내여비
1,800
2,000
△200
○가로수 및 화단관리
1,800
2,000
△200
장안산 생태숲조성
318,000
318,000
0
균 159,000
159,000
0
도 39,750
39,750
0
군 119,250
119,250
0
401
시설비및부대비
318,000
318,000
0
균 159,000
159,000
0
도 39,750
39,750
0
군 119,250
119,250
0
01
시설비
318,000
315,710
2,290
○기본조사및실시설계용역
318,000
17,800
300,200
균 159,000
0
159,000
도 39,750
0
39,750
군 119,250
17,800
101,450
○장안산 생태숲 조성
0
297,910
△297,910
균 0
159,000
△159,000
도 0
39,750
△39,750
군 0
99,160
△99,160
03
시설부대비
0
2,290
△2,290
○장안산 생태숲 조성 부대비
0
2,290
△2,290
휴양림 운영
2,006,976
1,810,043
196,933
국 101,583
32,708
68,875
균 400,000
400,000
0
도 206,541
206,541
0
군 1,298,852
1,170,794
128,058
군립공원 관리
106,750
6,890
99,860
201
일반운영비
3,580
3,720
△140
01
사무관리비
1,260
1,400
△140
○총액
1,260
1,400
△140
401
시설비및부대비
100,000
0
100,000
01
시설비
100,000
0
100,000
○장안산군립공원 화장실 신축공사
100,000
0
100,000
군유림 관리
40,540
40,740
△200
202
여비
1,800
2,000
△200
01
국내여비
1,800
2,000
△200
○군유림관리업무 추진
1,800
2,000
△200
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
와룡자연휴양림 운영
351,057
351,617
△560
201
일반운영비
105,170
105,730
△560
01
사무관리비
36,990
37,550
△560
○총액
5,040
5,600
△560
와룡자연휴양림 숲해설가 지원
13,628
13,628
0
국 8,177
8,177
0
도 1,635
1,635
0
군 3,816
3,816
0
101
인건비
13,328
13,528
△200
국 7,997
8,117
△120
도 1,599
1,623
△24
군 3,732
3,788
△56
10
기간제근로자등보수
13,328
13,528
△200
○와룡자연휴양림 숲해설가 운영
13,328
13,528
△200
―숲해설가 피복비 등
1,828
2,028
△200
국 1,097
1,217
△120
도 219
243
△24
군 512
568
△56
301
일반보상금
300
100
200
국 180
60
120
도 36
12
24
군 84
28
56
10
행사실비보상금
300
100
200
○숲해설가 교육여비
300
100
200
국 180
60
120
도 36
12
24
군 84
28
56
방화동자연휴양림 운영
311,023
311,583
△560
201
일반운영비
138,270
138,830
△560
01
사무관리비
36,990
37,550
△560
○총액
5,040
5,600
△560
방화동자연휴양림 숲해설가 지원
13,628
13,628
0
국 8,177
8,177
0
도 1,635
1,635
0
군 3,816
3,816
0
101
인건비
13,328
13,528
△200
국 7,997
8,117
△120
도 1,599
1,623
△24
군 3,732
3,788
△56
10
기간제근로자등보수
13,328
13,528
△200
○방화동자연휴양림 숲해설가 운영
13,328
13,528
△200
―숲해설가 피복비 등
1,828
2,028
△200
국 1,097
1,217
△120
도 219
243
△24
군 512
568
△56
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
301
일반보상금
300
100
200
국 180
60
120
도 36
12
24
군 84
28
56
10
행사실비보상금
300
100
200
○숲해설가 교육여비
300
100
200
국 180
60
120
도 36
12
24
군 84
28
56
녹색일자리사업 지원
98,393
0
98,393
국 68,875
0
68,875
군 29,518
0
29,518
101
인건비
93,729
0
93,729
국 65,611
0
65,611
군 28,118
0
28,118
10
기간제근로자등보수
93,729
0
93,729
○ 녹색일자리사업 지원
93,029
0
93,029
―기본급
74,690
0
74,690
35,000원 * 194일 * 11명
국 52,283
0
52,283
군 22,407
0
22,407
―유급휴일수당
15,015
0
15,015
35,000원 * 39일 * 11명
국 10,510
0
10,510
군 4,505
0
4,505
―4대보험료
3,324
0
3,324
국 2,328
0
2,328
군 996
0
996
○녹색일자리사업 운영피복
700
0
700
국 490
0
490
군 210
0
210
301
일반보상금
2,924
0
2,924
국 2,046
0
2,046
군 878
0
878
10
행사실비보상금
2,924
0
2,924
○녹색일자리사업 교육여비(11명)
2,924
0
2,924
265,818원 * 11명
국 2,046
0
2,046
군 878
0
878
405
자산취득비
1,740
0
1,740
국 1,218
0
1,218
군 522
0
522
01
자산및물품취득비
1,740
0
1,740
○녹색일자리사업 운영장비
1,740
0
1,740
―기계톱
1,000
0
1,000
500,000원 * 2대
국 700
0
700
군 300
0
300
―예초기
740
0
740
370,000원 * 2대
국 518
0
518
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 222
0
222
문화예술진흥
595,044
570,064
24,980
국 4,900
5,000
△100
분 100,396
74,049
26,347
도 46,737
46,787
△50
군 443,011
444,228
△1,217
지방문화 육성
281,120
280,520
600
국 4,900
5,000
△100
분 34,047
7,700
26,347
도 34,257
34,307
△50
군 207,916
233,513
△25,597
문화예술 활동 지원
93,100
92,200
900
201
일반운영비
7,300
8,000
△700
01
사무관리비
6,300
7,000
△700
○총액
6,300
7,000
△700
202
여비
3,600
4,000
△400
01
국내여비
3,600
4,000
△400
○문화예술 업무추진
3,600
4,000
△400
405
자산취득비
2,000
0
2,000
01
자산및물품취득비
2,000
0
2,000
○제수용품(병풍,제기등)구입
2,000
0
2,000
지역축제
98,900
99,000
△100
분 26,347
0
26,347
군 72,553
99,000
△26,447
201
일반운영비
6,900
7,000
△100
01
사무관리비
900
1,000
△100
○총액
900
1,000
△100
307
민간이전
90,000
90,000
0
분 26,347
0
26,347
군 63,653
90,000
△26,347
02
민간경상보조
40,000
40,000
0
○장안산 도깨비 마을행사 지원
40,000
40,000
0
분 26,347
0
26,347
군 13,653
40,000
△26,347
사회문화예술교육활성화(지자체)
9,800
10,000
△200
국 4,900
5,000
△100
도 2,450
2,500
△50
군 2,450
2,500
△50
307
민간이전
9,800
10,000
△200
국 4,900
5,000
△100
도 2,450
2,500
△50
군 2,450
2,500
△50
02
민간경상보조
9,800
10,000
△200
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
지방문화 육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○사회문화예술교육 지원(즐거운 미술놀이교실)
9,800
10,000
△200
9,800,000원 * 1개소
국 4,900
5,000
△100
도 2,450
2,500
△50
군 2,450
2,500
△50
문화단체 육성
313,924
289,544
24,380
분 66,349
66,349
0
도 12,480
12,480
0
군 235,095
210,715
24,380
도서관 운영
22,824
16,444
6,380
201
일반운영비
16,324
16,444
△120
01
사무관리비
1,080
1,200
△120
○총액
1,080
1,200
△120
405
자산취득비
6,500
0
6,500
01
자산및물품취득비
6,500
0
6,500
○군립공공도서관 전자복사기 대체구입
6,500
0
6,500
공공도서관 운영
63,000
40,000
23,000
분 12,640
12,640
0
군 50,360
27,360
23,000
401
시설비및부대비
33,000
10,000
23,000
분 3,160
3,160
0
군 29,840
6,840
23,000
01
시설비
33,000
10,000
23,000
○군립공공도서관 보수공사(옥상방수등)
23,000
0
23,000
장안문화 예술촌 운영
6,000
11,000
△5,000
401
시설비및부대비
0
5,000
△5,000
01
시설비
0
5,000
△5,000
○장안문화예술촌 상수도 및 오수처리시설 연결
공사
0
5,000
△5,000
문화유산의 보존
1,511,750
1,499,320
12,430
국 273,302
270,551
2,751
도 311,100
311,100
0
군 927,348
917,669
9,679
문화재 관리
1,511,750
1,499,320
12,430
국 273,302
270,551
2,751
도 311,100
311,100
0
군 927,348
917,669
9,679
국가 지정 관리
10,200
10,400
△200
201
일반운영비
8,400
8,600
△200
01
사무관리비
1,800
2,000
△200
○총액
1,800
2,000
△200
기타 향토유산 관리
149,490
140,790
8,700
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존
단위:
문화재 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
14,700
15,000
△300
01
사무관리비
2,700
3,000
△300
○총액
2,700
3,000
△300
401
시설비및부대비
130,500
121,500
9,000
01
시설비
130,500
121,500
9,000
○논개생가지 조경수 수형조정 및 전경
9,000
0
9,000
문화재 특별관리비 지원
7,860
3,930
3,930
국 5,502
2,751
2,751
군 2,358
1,179
1,179
101
인건비
7,860
3,930
3,930
국 5,502
2,751
2,751
군 2,358
1,179
1,179
10
기간제근로자등보수
7,860
3,930
3,930
○장수향교 대성전 특별관리 인건비
3,930
0
3,930
국 2,751
0
2,751
군 1,179
0
1,179
관광진흥
1,807,238
930,438
876,800
국 70,000
1,800
68,200
균 330,000
330,000
0
기 5,635
0
5,635
도 1,590
1,800
△210
군 1,400,013
596,838
803,175
관광기반시설 확충
1,608,946
837,946
771,000
균 330,000
330,000
0
군 1,278,946
507,946
771,000
주촌마을관광시설개발 지원
771,000
0
771,000
401
시설비및부대비
771,000
0
771,000
01
시설비
770,000
0
770,000
○도깨비전시관 추가 사업
758,000
0
758,000
○도깨비전시관 소방설비 추가공사
12,000
0
12,000
02
감리비
1,000
0
1,000
○도깨비전시관 소방설비공사 감리
1,000
0
1,000
관광홍보및서비스개선
198,292
92,492
105,800
국 70,000
1,800
68,200
기 5,635
0
5,635
도 1,590
1,800
△210
군 121,067
88,892
32,175
관광홍보업무 일반
83,842
85,292
△1,450
201
일반운영비
35,440
36,540
△1,100
01
사무관리비
29,900
31,000
△1,100
○총액
9,900
11,000
△1,100
202
여비
3,150
3,500
△350
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광홍보및서비스개선
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
3,150
3,500
△350
○관광업무 추진
2,250
2,500
△250
○서울광장 전북관광홍보전 및 전국전 참가
900
1,000
△100
관광홍보업무 일반지원
14,450
7,200
7,250
국 0
1,800
△1,800
기 5,635
0
5,635
도 1,590
1,800
△210
군 7,225
3,600
3,625
201
일반운영비
900
0
900
기 450
0
450
군 450
0
450
01
사무관리비
900
0
900
○문화관광해설사 근무복 구입
900
0
900
300,000원 * 3명
기 450
0
450
군 450
0
450
301
일반보상금
13,250
7,200
6,050
국 0
1,800
△1,800
기 5,035
0
5,035
도 1,590
1,800
△210
군 6,625
3,600
3,025
10
행사실비보상금
13,250
7,200
6,050
○문화관광해설사 지원사업 실비보상
13,250
7,200
6,050
국 0
1,800
△1,800
기 5,035
0
5,035
도 1,590
1,800
△210
군 6,625
3,600
3,025
405
자산취득비
300
0
300
기 150
0
150
군 150
0
150
01
자산및물품취득비
300
0
300
○문화관광해설사 휴대용 마이크
300
0
300
300,000원 * 1대
기 150
0
150
군 150
0
150
콘텐츠융합형 관광협력사업
100,000
0
100,000
국 70,000
0
70,000
군 30,000
0
30,000
307
민간이전
100,000
0
100,000
국 70,000
0
70,000
군 30,000
0
30,000
02
민간경상보조
100,000
0
100,000
○콘텐츠융합형 관광협력사업 지원
100,000
0
100,000
국 70,000
0
70,000
군 30,000
0
30,000
행정운영경비(산림문화관광과)
38,882
41,342
△2,460
부서:
산림문화관광과
정책:
행정운영경비(산림문화관광과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기본경비
34,682
37,142
△2,460
기본경비
34,682
37,142
△2,460
201
일반운영비
18,678
20,082
△1,404
01
사무관리비
12,638
14,042
△1,404
○총액
12,638
14,042
△1,404
202
여비
9,504
10,560
△1,056
01
국내여비
9,504
10,560
△1,056
○부서운영 국내여비
9,504
10,560
△1,056