세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 환경보호과 ~ 환경보호과
부서:
환경보호과
정책:
자연환경보호
단위:
문화관광자원개발
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
환경보호과
8,375,570
4,340,498
4,035,072
국 11,718
0
11,718
균 2,611,038
491,870
2,119,168
도 264,200
52,300
211,900
군 5,487,349
3,795,063
1,692,286
자연환경보호
399,463
354,463
45,000
균 205,000
205,000
0
군 194,463
149,463
45,000
문화관광자원개발
399,463
354,463
45,000
균 205,000
205,000
0
군 194,463
149,463
45,000
동화댐주변물공원조성
389,463
344,463
45,000
균 205,000
205,000
0
군 184,463
139,463
45,000
401
시설비및부대비
389,463
344,463
45,000
균 205,000
205,000
0
군 184,463
139,463
45,000
01
시설비
387,000
342,000
45,000
○장수물공원조성사업 용지 및 지장물 보상금
45,000
0
45,000
수질보전
3,570,344
816,745
2,753,599
균 2,406,038
286,870
2,119,168
도 240,900
29,000
211,900
군 923,406
500,875
422,531
하천 및 지하수 관리
11,560
12,220
△660
하천및지하수 수질개선
11,560
12,220
△660
201
일반운영비
1,440
1,600
△160
01
사무관리비
1,440
1,600
△160
○총액
1,440
1,600
△160
202
여비
4,500
5,000
△500
01
국내여비
4,500
5,000
△500
○하천수질개선 및 지하수 개발·이용 관리
4,500
5,000
△500
먹는물 유지관리
3,558,784
804,525
2,754,259
균 2,406,038
286,870
2,119,168
도 240,900
29,000
211,900
군 911,846
488,655
423,191
먹는물 수질관리
129,996
130,655
△659
201
일반운영비
100,672
101,331
△659
01
사무관리비
100,672
101,331
△659
○총액
5,927
6,586
△659
가뭄지역 소규모수도시설 개량사업
2,754,918
0
2,754,918
균 2,119,168
0
2,119,168
도 211,900
0
211,900
군 423,850
0
423,850
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
먹는물 유지관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
401
시설비및부대비
2,754,918
0
2,754,918
균 2,119,168
0
2,119,168
도 211,900
0
211,900
군 423,850
0
423,850
01
시설비
2,754,918
0
2,754,918
○가뭄지역 소규모 수도시설 개량사업<추경성립
전 사용승인>
2,119,168
0
2,119,168
균 2,119,168
0
2,119,168
○가뭄지역 소규모 수도시설 개량사업
635,750
0
635,750
도 211,900
0
211,900
군 423,850
0
423,850
쾌적한 생활환경
262,077
245,654
16,423
국 11,718
0
11,718
도 23,300
23,300
0
군 227,059
222,354
4,705
환경관리일반
36,670
35,100
1,570
환경보전 시책 추진
36,670
35,100
1,570
201
일반운영비
24,470
22,600
1,870
01
사무관리비
1,170
1,300
△130
○총액
1,170
1,300
△130
02
공공운영비
23,300
21,300
2,000
○환경개선부담금 고지 및 독촉 우편요금
2,000
0
2,000
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○환경오염사고 예방
900
1,000
△100
○환경개선부담금 고지 및 징수
1,800
2,000
△200
사업장 폐기물 관리
225,407
210,554
14,853
국 11,718
0
11,718
도 23,300
23,300
0
군 190,389
187,254
3,135
배출시설 관리 및 폐기물 처리
76,681
78,284
△1,603
201
일반운영비
28,731
29,784
△1,053
01
사무관리비
9,477
10,530
△1,053
○총액
9,477
10,530
△1,053
202
여비
4,950
5,500
△550
01
국내여비
4,950
5,500
△550
○청소업무추진 및 배출시설 지도단속
4,950
5,500
△550
화장실 관리
59,486
59,770
△284
201
일반운영비
6,516
6,800
△284
01
사무관리비
2,556
2,840
△284
○총액
2,556
2,840
△284
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
사업장 폐기물 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국토대청소활동 보조사업
16,740
0
16,740
국 11,718
0
11,718
군 5,022
0
5,022
101
인건비
16,740
0
16,740
국 11,718
0
11,718
군 5,022
0
5,022
10
기간제근로자등보수
16,740
0
16,740
○국토대청소사업 인건비<추경성립전 사용경비>
11,718
0
11,718
837,000원 * 10월 * 2명 * 70%
국 11,718
0
11,718
○국토대청소사업 인건비(군비부담금)
5,022
0
5,022
837,000원 * 10월 * 2명 * 30%
행정운영경비(환경보호과)
35,747
39,677
△3,930
인력운영비
4,200
4,380
△180
인력운영비
4,200
4,380
△180
203
업무추진비
4,200
4,380
△180
04
부서운영업무추진비
4,200
4,380
△180
○부서운영 업무추진비
4,200
4,380
△180
―추가
0
180
△180
기본경비
31,547
35,297
△3,750
기본경비
31,547
35,297
△3,750
201
일반운영비
17,987
19,457
△1,470
01
사무관리비
13,231
14,701
△1,470
○총액
13,231
14,701
△1,470
202
여비
13,560
15,840
△2,280
01
국내여비
13,560
15,840
△2,280
○부서운영 국내여비
13,560
15,840
△2,280
재무활동(환경보호과)
4,107,939
2,883,959
1,223,980
내부거래지출
4,107,939
2,883,959
1,223,980
내부거래
4,107,939
2,883,959
1,223,980
701
기타회계전출금
4,107,939
2,883,959
1,223,980
01
기타회계전출금
4,107,939
2,883,959
1,223,980
○수질개선특별회계 전출금
3,976,732
2,976,732
1,000,000
―금강사랑물체험관 건립사업
1,319,348
319,348
1,000,000
○상수도특별회계 전출금
1,252,035
1,028,055
223,980
―상수도특별회계 운영비
692,332
694,352
△2,020
―저소득층 옥내급수관 개량사업
226,000
0
226,000