세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 민원과 ~ 민원과
부서:
민원과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원 서비스 향상
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
민원과
3,769,208
4,032,125
△262,917
국 172,880
172,880
0
균 292,000
292,000
0
도 424,853
428,278
△3,425
군 2,879,475
3,138,967
△259,492
주민행정 편의 도모
63,649
66,119
△2,470
국 19,880
19,880
0
군 43,769
46,239
△2,470
민원 서비스 향상
63,649
66,119
△2,470
국 19,880
19,880
0
군 43,769
46,239
△2,470
열린 민원행정 운영
34,918
36,809
△1,891
201
일반운영비
17,154
18,245
△1,091
01
사무관리비
12,069
13,160
△1,091
○총액
9,819
10,910
△1,091
202
여비
7,200
8,000
△800
01
국내여비
7,200
8,000
△800
○열린 민원행정 업무추진
4,500
5,000
△500
○행정정보공개 및 G4C추진 국내출장
2,700
3,000
△300
안락한 민원실 운영
8,851
9,430
△579
201
일반운영비
8,851
9,430
△579
01
사무관리비
5,211
5,790
△579
○총액
5,211
5,790
△579
지적정보 관리
47,849
43,399
4,450
도 7,062
10,487
△3,425
군 40,787
32,912
7,875
지적관리
47,849
43,399
4,450
도 7,062
10,487
△3,425
군 40,787
32,912
7,875
신뢰받는 지적공부관리 및 민원서비스향상
33,725
17,860
15,865
101
인건비
17,476
0
17,476
10
기간제근로자등보수
17,476
0
17,476
○지적즉결민원처리 업무보조
8,738
0
8,738
―기본급
7,275
0
7,275
―유급휴일수당
1,463
0
1,463
○토지표시변경등기촉탁 업무보조
8,738
0
8,738
―기본급
7,275
0
7,275
―유급휴일수당
1,463
0
1,463
37,500원 * 194일
37,500원 * 39일
37,500원 * 194일
37,500원 * 39일
201
일반운영비
12,649
13,860
△1,211
01
사무관리비
10,899
12,110
△1,211
○총액
10,899
12,110
△1,211
부서:
민원과
정책:
지적정보 관리
단위:
지적관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
202
여비
3,600
4,000
△400
01
국내여비
3,600
4,000
△400
○토지이동 및 지적측량성과검사 현지조사
3,600
4,000
△400
지적공부 정리 자료 전산화
0
11,415
△11,415
도 0
3,425
△3,425
군 0
7,990
△7,990
201
일반운영비
0
11,415
△11,415
도 0
3,425
△3,425
군 0
7,990
△7,990
01
사무관리비
0
11,415
△11,415
○지적공부정리자료 전산화
0
11,415
△11,415
도 0
3,425
△3,425
군 0
7,990
△7,990
토지종합정보
605,358
606,509
△1,151
국 153,000
153,000
0
도 125,767
125,767
0
군 326,591
327,742
△1,151
부동산관리
76,691
77,842
△1,151
개별공시지가 조사 산정
76,691
77,842
△1,151
201
일반운영비
61,915
62,766
△851
01
사무관리비
37,089
37,940
△851
○총액
7,659
8,510
△851
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○개별공시지가 및 개발부담금 대상토지 조사
2,700
3,000
△300
주거 환경 개선
1,460,930
1,562,000
△101,070
균 292,000
292,000
0
도 121,500
121,500
0
군 1,047,430
1,148,500
△101,070
건축행정 추진
9,630
10,700
△1,070
건축행정 추진
9,630
10,700
△1,070
201
일반운영비
5,580
6,200
△620
01
사무관리비
5,580
6,200
△620
○총액
5,580
6,200
△620
202
여비
4,050
4,500
△450
01
국내여비
4,050
4,500
△450
○건축민원업무 현지 확인
4,050
4,500
△450
마을회관 및 모정지원
578,100
678,100
△100,000
마을회관 및 모정지원
578,100
678,100
△100,000
402
민간자본이전
578,100
678,100
△100,000
부서:
민원과
정책:
주거 환경 개선
단위:
마을회관 및 모정지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
민간자본보조
578,100
678,100
△100,000
○마을회관 신축
100,000
200,000
△100,000
50,000,000원 * 2동
교통행정 개선
1,558,216
1,718,447
△160,231
도 170,524
170,524
0
군 1,387,692
1,547,923
△160,231
교통안전 시설확충
272,448
273,679
△1,231
교통행정사업
272,448
273,679
△1,231
201
일반운영비
16,776
17,557
△781
01
사무관리비
7,026
7,807
△781
○총액
7,026
7,807
△781
202
여비
4,050
4,500
△450
01
국내여비
4,050
4,500
△450
○교통업무관련 추진
4,050
4,500
△450
대중교통 지원
1,263,768
1,419,768
△156,000
도 170,524
170,524
0
군 1,093,244
1,249,244
△156,000
유가보조금 지원
636,000
792,000
△156,000
307
민간이전
636,000
792,000
△156,000
09
운수업계보조금
636,000
792,000
△156,000
○유가보조금(사업용 여객,화물)
636,000
792,000
△156,000
53,000,000원 * 12개월
교통법규확립
0
3,000
△3,000
자동차과태료징수
0
3,000
△3,000
303
포상금
0
3,000
△3,000
01
포상금
0
3,000
△3,000
○자동차과태료 징수 읍면 포상금
0
3,000
△3,000
행정운영경비(민원과)
33,206
35,651
△2,445
기본경비
29,006
31,451
△2,445
기본경비
29,006
31,451
△2,445
201
일반운영비
19,934
21,371
△1,437
01
사무관리비
12,934
14,371
△1,437
○총액
12,934
14,371
△1,437
202
여비
9,072
10,080
△1,008
01
국내여비
9,072
10,080
△1,008
○부서운영 국내여비
9,072
10,080
△1,008