세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 기획홍보실 ~ 기획홍보실
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
군정시책 추진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기획홍보실
8,474,873
10,437,898
△1,963,025
국 36,743
8,981
27,762
균 1,352,000
1,351,800
200
도 45,996
11,691
34,305
군 7,040,134
9,065,426
△2,025,292
군정 조정 지원
1,133,629
1,015,369
118,260
도 10,530
0
10,530
군 1,123,099
1,015,369
107,730
군정시책 추진
429,240
403,650
25,590
군정 종합관리 운영
287,240
289,850
△2,610
201
일반운영비
47,540
48,750
△1,210
01
사무관리비
42,540
43,750
△1,210
○총액
10,890
12,100
△1,210
202
여비
12,600
14,000
△1,400
01
국내여비
12,600
14,000
△1,400
○기획업무 추진
9,000
10,000
△1,000
○군정 주요사업장 현지 확인
3,600
4,000
△400
국제교류 운영
65,000
100,000
△35,000
202
여비
30,000
95,000
△65,000
04
국제화여비
30,000
95,000
△65,000
○공무원 글로벌 벤치마킹 해외여비
0
35,000
△35,000
○일반 해외연수
21,000
42,000
△21,000
○초급관리자 과정 해외 연수여비
9,000
18,000
△9,000
3,500,000원 * 6명
3,000,000원 * 3명 * 1회
308
자치단체등이전
30,000
0
30,000
05
자치단체간부담금
30,000
0
30,000
○남북교류협력기금출연금
30,000
0
30,000
지방자치경영대전
63,200
0
63,200
201
일반운영비
35,200
0
35,200
01
사무관리비
35,200
0
35,200
○전시회 운영경비(홍보책자,시식재료 등)
15,500
0
15,500
○우수시책평가책자유인
2,500
0
2,500
○내고장 자랑관 부스참가비
10,000
0
10,000
○풍물 장터관 부스참가비
7,200
0
7,200
50,000원 * 50부
2,500,000원 * 4부스
1,800,000원 * 4부스
401
시설비및부대비
28,000
0
28,000
01
시설비
28,000
0
28,000
○내고장 자랑관 부스설치
28,000
0
28,000
7,000,000원 * 4부스
군정 홍보
455,070
360,510
94,560
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
군정 홍보
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 10,530
0
10,530
군 444,540
360,510
84,030
군정 기획홍보
434,010
360,510
73,500
201
일반운영비
416,710
342,310
74,400
01
사무관리비
413,710
339,310
74,400
○총액
230,400
256,000
△25,600
○장수농특산물 홍보
100,000
0
100,000
202
여비
8,100
9,000
△900
01
국내여비
8,100
9,000
△900
○군정기획 홍보 국내출장 여비
8,100
9,000
△900
TV난시청해소사업
21,060
0
21,060
도 10,530
0
10,530
군 10,530
0
10,530
403
자치단체등자본이전
21,060
0
21,060
도 10,530
0
10,530
군 10,530
0
10,530
02
공기관등에대한대행사업비
21,060
0
21,060
○TV 난시청 해소사업
21,060
0
21,060
225,000원 * 156대 * 60%
도 10,530
0
10,530
군 10,530
0
10,530
감사운영 지원
11,776
12,640
△864
감사관리
11,776
12,640
△864
201
일반운영비
5,076
5,640
△564
01
사무관리비
5,076
5,640
△564
○총액
5,076
5,640
△564
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○감사운영 추진
2,700
3,000
△300
법무운영 지원
65,676
66,240
△564
법무관리
65,676
66,240
△564
201
일반운영비
62,976
63,240
△264
01
사무관리비
62,976
63,240
△264
○총액
2,376
2,640
△264
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○법무업무 추진
2,700
3,000
△300
예산운영 지원
171,867
172,329
△462
예산편성 및 지원
123,867
121,329
2,538
101
인건비
8,738
0
8,738
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
예산운영 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
10
기간제근로자등보수
8,738
0
8,738
○부군수실 업무보조
8,738
0
8,738
―기본급
7,275
0
7,275
―유급휴일수당
1,463
0
1,463
37,500원 * 194일
37,500원 * 39일
201
일반운영비
38,450
42,450
△4,000
01
사무관리비
38,450
42,450
△4,000
○총액
36,000
40,000
△4,000
202
여비
19,800
22,000
△2,200
01
국내여비
19,800
22,000
△2,200
○예산업무 추진
4,500
5,000
△500
○보통교부세 및 각종 합동사무
6,300
7,000
△700
○군정지원
9,000
10,000
△1,000
공통예산 지원
37,000
40,000
△3,000
202
여비
27,000
30,000
△3,000
01
국내여비
27,000
30,000
△3,000
○기관운영 국내여비(POOL)
27,000
30,000
△3,000
지방행정강화
17,900
18,200
△300
행정역량강화
17,900
18,200
△300
지역혁신 역량 강화
17,900
18,200
△300
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○혁신업무 추진 국내출장여비
2,700
3,000
△300
지역경제 활성화
2,482,206
2,361,700
120,506
국 27,500
0
27,500
균 1,352,000
1,351,800
200
도 30,844
7,200
23,644
군 1,071,862
1,002,700
69,162
지역경제 활성화
2,482,206
2,361,700
120,506
국 27,500
0
27,500
균 1,352,000
1,351,800
200
도 30,844
7,200
23,644
군 1,071,862
1,002,700
69,162
물가안정 및 지역경제 활성화
37,230
30,280
6,950
201
일반운영비
30,780
23,280
7,500
01
사무관리비
29,880
22,380
7,500
○장수사랑 상품권 및 봉투 제작
28,200
20,700
7,500
202
여비
4,950
5,500
△550
01
국내여비
4,950
5,500
△550
○지역경제 업무추진
4,950
5,500
△550
재래시장 활성화 추진
44,039
44,160
△121
부서:
기획홍보실
정책:
지역경제 활성화
단위:
지역경제 활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
11,489
11,610
△121
01
사무관리비
1,489
1,610
△121
○총액
1,089
1,210
△121
재래시장 시설 현대화사업
2,253,000
2,253,000
0
균 1,352,000
1,351,800
200
군 901,000
901,200
△200
401
시설비및부대비
2,253,000
2,253,000
0
균 1,352,000
1,351,800
200
군 901,000
901,200
△200
01
시설비
2,202,681
2,202,681
0
○장수시장 비가림시설
930,891
930,891
0
균 572,000
571,800
200
군 358,891
359,091
△200
공공기관 행정인턴제 사업
113,677
0
113,677
국 27,500
0
27,500
도 23,644
0
23,644
군 62,533
0
62,533
101
인건비
113,677
0
113,677
국 27,500
0
27,500
도 23,644
0
23,644
군 62,533
0
62,533
10
기간제근로자등보수
113,677
0
113,677
○공공기관 행정인턴 인건비
113,677
0
113,677
국 27,500
0
27,500
도 23,644
0
23,644
군 62,533
0
62,533
고용 촉진 및 안정
18,487
17,963
524
국 9,243
8,981
262
도 4,622
4,491
131
군 4,622
4,491
131
고용촉진훈련
18,487
17,963
524
국 9,243
8,981
262
도 4,622
4,491
131
군 4,622
4,491
131
고용촉진훈련
18,487
17,963
524
국 9,243
8,981
262
도 4,622
4,491
131
군 4,622
4,491
131
301
일반보상금
18,487
17,963
524
국 9,243
8,981
262
도 4,622
4,491
131
군 4,622
4,491
131
12
기타보상금
18,487
17,963
524
○고용촉진 훈련비
18,487
17,963
524
국 9,243
8,981
262
도 4,622
4,491
131
부서:
기획홍보실
정책:
고용 촉진 및 안정
단위:
고용촉진훈련
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 4,622
4,491
131
농촌발전지원
15,500
17,000
△1,500
농촌발전기획운영
15,500
17,000
△1,500
농촌발전기획운영관리
13,500
15,000
△1,500
201
일반운영비
8,100
9,000
△900
01
사무관리비
8,100
9,000
△900
○총액
8,100
9,000
△900
202
여비
5,400
6,000
△600
01
국내여비
5,400
6,000
△600
○농촌발전기획업무추진 여비
5,400
6,000
△600
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
801
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
01
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
○예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
행정운영경비(기획홍보실)
101,865
104,730
△2,865
기본경비
30,865
33,730
△2,865
기본경비
30,865
33,730
△2,865
201
일반운영비
19,201
20,770
△1,569
01
사무관리비
14,121
15,690
△1,569
○총액
14,121
15,690
△1,569
202
여비
11,664
12,960
△1,296
01
국내여비
11,664
12,960
△1,296
○부서운영 국내여비
11,664
12,960
△1,296