분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
185,010,675
173,265,001
11,745,674
6.78%
정책사업
144,049,436
133,605,602
10,443,834
7.82%
재무활동
10,435,576
9,125,862
1,309,714
14.35%
행정운영경비
30,525,663
30,533,537
△7,874
△0.03%
일반공공행정
11,043,223
10,339,018
704,205
6.81%
입법및선거관리
830,102
812,242
17,860
2.20%
의정활동 지원
830,102
812,242
17,860
2.20%
의정활동 지원
363,297
365,390
△2,093
△0.57%
의회운영 추진
466,805
446,852
19,953
4.47%
지방행정ㆍ재정지원
1,372,314
1,095,040
277,274
25.32%
재정지원
1,372,314
1,095,040
277,274
25.32%
지방세 관리
64,088
67,187
△3,099
△4.61%
세외수입관리
22,100
22,000
100
0.45%
재산관리
1,123,168
826,027
297,141
35.97%
과표부기관리
120,395
124,350
△3,955
△3.18%
투명한 회계운영
42,563
55,476
△12,913
△23.28%
일반행정
8,840,807
8,431,736
409,071
4.85%
군정 조정 지원
1,133,629
1,015,369
118,260
11.65%
군정시책 추진
429,240
403,650
25,590
6.34%
군정 홍보
455,070
360,510
94,560
26.23%
감사운영 지원
11,776
12,640
△864
△6.84%
법무운영 지원
65,676
66,240
△564
△0.85%
예산운영 지원
171,867
172,329
△462
△0.27%
지방행정강화
17,900
18,200
△300
△1.65%
행정역량강화
17,900
18,200
△300
△1.65%
주민자치 역량 강화
396,582
374,912
21,670
5.78%
주민자치센터 지원
6,500
6,500
0
0.00%
자원봉사 활성화
131,582
109,912
21,670
19.72%
지역단체 활성화
258,500
258,500
0
0.00%
지방행정 역량 강화
2,137,747
2,129,511
8,236
0.39%
주민참여행정
642,223
617,198
25,025
4.05%
효율적 조직관리
95,119
123,449
△28,330
△22.95%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
청원체련행사 및 공무원체육대회
59,650
79,850
△20,200
△25.30%
지역교류 추진
10,000
10,000
0
0.00%
지방공무원 육성
1,149,652
1,171,167
△21,515
△1.84%
공무원단체 지원
90,780
90,780
0
0.00%
통계관리
21,391
21,686
△295
△1.36%
과거사 정리
15,381
15,381
0
0.00%
생활민원
53,551
0
53,551
100.00%
행정 정보화
1,223,041
1,075,763
147,278
13.69%
정보화 운영
783,041
785,465
△2,424
△0.31%
정보화마을 육성
114,373
44,373
70,000
157.75%
정보통신운영
203,895
189,925
13,970
7.36%
정보통신 환경조성
121,732
56,000
65,732
117.38%
주민행정 편의 도모
63,649
66,119
△2,470
△3.74%
민원 서비스 향상
63,649
66,119
△2,470
△3.74%
주민 행정편의 도모
365,360
356,609
8,751
2.45%
주민행정 지원
352,155
343,174
8,981
2.62%
산림자원 보호관리
11,135
11,135
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,300
△230
△10.00%
주민 행정편의 도모
348,710
265,096
83,614
31.54%
주민행정 지원
333,465
249,651
83,814
33.57%
산림자원 보호관리
13,445
13,445
0
0.00%
민원실 운영
1,800
2,000
△200
△10.00%
주민 행정편의 도모
276,212
272,630
3,582
1.31%
주민행정 지원
260,967
257,185
3,782
1.47%
민원서비스 향상
1,800
2,000
△200
△10.00%
산림자원 보호관리
13,445
13,445
0
0.00%
주민 행정편의 도모
274,837
276,067
△1,230
△0.45%
주민행정 지원
261,962
262,962
△1,000
△0.38%
산림자원 보호관리
10,805
10,805
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,300
△230
△10.00%
주민 행정편의 도모
276,045
277,165
△1,120
△0.40%
주민행정 지원
261,625
262,545
△920
△0.35%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
산림자원 보호관리
12,620
12,620
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
2,000
△200
△10.00%
주민 행정편의 도모
279,360
263,150
16,210
6.16%
주민행정 지원
265,765
249,355
16,410
6.58%
산림자원 보호관리
11,795
11,795
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
2,000
△200
△10.00%
주민 행정편의 도모
247,735
241,145
6,590
2.73%
주민행정 지원
237,440
230,650
6,790
2.94%
산림자원 보호관리
8,495
8,495
0
0.00%
민원서비스 향상
1,800
2,000
△200
△10.00%
재무활동(기획홍보실)
800,000
800,000
0
0.00%
보전지출
800,000
800,000
0
0.00%
재무활동(재무과)
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
내부거래지출
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
공공질서및안전
10,630,675
10,294,792
335,883
3.26%
재난방재ㆍ민방위
10,630,675
10,294,792
335,883
3.26%
재해 및 재난예방
10,284,832
9,948,949
335,883
3.38%
민방위 교육훈련
85,379
86,899
△1,520
△1.75%
재해예방 대책
1,632,514
1,608,007
24,507
1.52%
치수관리
8,504,352
8,200,873
303,479
3.70%
재난예방
62,587
53,170
9,417
17.71%
재무활동(재난안전관리과)
345,843
345,843
0
0.00%
내부거래지출
345,843
345,843
0
0.00%
교육
1,323,161
1,324,361
△1,200
△0.09%
유아및초중등교육
1,323,161
1,324,361
△1,200
△0.09%
지역교육활성화
1,323,161
1,324,361
△1,200
△0.09%
지역인재육성
1,323,161
1,324,361
△1,200
△0.09%
문화및관광
6,743,990
4,639,941
2,104,049
45.35%
문화예술
595,044
570,064
24,980
4.38%
문화예술진흥
595,044
570,064
24,980
4.38%
지방문화 육성
281,120
280,520
600
0.21%
문화단체 육성
313,924
289,544
24,380
8.42%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
관광
1,807,238
930,438
876,800
94.24%
관광진흥
1,807,238
930,438
876,800
94.24%
관광기반시설 확충
1,608,946
837,946
771,000
92.01%
관광홍보및서비스개선
198,292
92,492
105,800
114.39%
체육
2,796,300
1,605,859
1,190,441
74.13%
군민체육 육성
2,796,300
1,605,859
1,190,441
74.13%
군민체육 활성화
1,075,872
1,015,364
60,508
5.96%
체육시설 확충
1,665,428
535,495
1,129,933
211.01%
문화시설 운영관리
55,000
55,000
0
0.00%
문화재
1,511,750
1,499,320
12,430
0.83%
문화유산의 보존
1,511,750
1,499,320
12,430
0.83%
문화재 관리
1,511,750
1,499,320
12,430
0.83%
문화및관광일반
33,658
34,260
△602
△1.76%
문화유적지 보존
33,658
34,260
△602
△1.76%
지방기념물 관리
33,658
34,260
△602
△1.76%
환경보호
12,003,533
7,880,569
4,122,964
52.32%
상하수도ㆍ수질
8,880,211
4,821,532
4,058,679
84.18%
수질보전
3,570,344
816,745
2,753,599
337.14%
하천 및 지하수 관리
11,560
12,220
△660
△5.40%
먹는물 유지관리
3,558,784
804,525
2,754,259
342.35%
재무활동(환경보호과)
4,107,939
2,883,959
1,223,980
42.44%
내부거래지출
4,107,939
2,883,959
1,223,980
42.44%
재무활동(환경자원사업소)
1,201,928
1,120,828
81,100
7.24%
내부거래지출
1,201,928
1,120,828
81,100
7.24%
폐기물
2,723,859
2,704,574
19,285
0.71%
쾌적한 생활환경
262,077
245,654
16,423
6.69%
환경관리일반
36,670
35,100
1,570
4.47%
사업장 폐기물 관리
225,407
210,554
14,853
7.05%
폐기물 위생적인 처리
2,461,782
2,458,920
2,862
0.12%
폐기물 종합처리시설 관리
800,657
801,920
△1,263
△0.16%
축산폐수 및 분뇨처리 지원
7,000
7,000
0
0.00%
신재생에너지사업
1,654,125
1,650,000
4,125
0.25%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
환경보호일반
399,463
354,463
45,000
12.70%
자연환경보호
399,463
354,463
45,000
12.70%
문화관광자원개발
399,463
354,463
45,000
12.70%
사회복지
24,901,369
24,590,019
311,350
1.27%
기초생활보장
6,904,582
6,707,127
197,455
2.94%
저소득층 생활안정 지원
6,684,716
6,491,895
192,821
2.97%
국민의 최저 생활보장
5,068,183
4,947,648
120,535
2.44%
자활서비스
1,442,893
1,440,553
2,340
0.16%
주민생활지원연계
173,640
103,694
69,946
67.45%
재무활동(주민생활지원과)
219,866
215,232
4,634
2.15%
내부거래지출
219,866
215,232
4,634
2.15%
취약계층지원
1,138,022
1,173,577
△35,555
△3.03%
장애인복지 증진
1,138,022
1,173,577
△35,555
△3.03%
장애인복지증진
1,138,022
1,173,577
△35,555
△3.03%
보육ㆍ가족및여성
3,220,173
3,118,925
101,248
3.25%
여성아동복지
3,160,173
3,058,925
101,248
3.31%
여성권익증진
344,593
317,716
26,877
8.46%
아동복지
611,889
575,084
36,805
6.40%
보육사업 운영지원
2,151,085
2,115,319
35,766
1.69%
한부모가정 지원
52,606
50,806
1,800
3.54%
재무활동(주민생활지원과)
60,000
60,000
0
0.00%
내부거래지출
60,000
60,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
11,851,054
11,780,056
70,998
0.60%
청소년 보호
169,565
168,290
1,275
0.76%
청소년 건전 육성
169,565
168,290
1,275
0.76%
노인복지 및 청소년 보호
11,681,489
11,611,766
69,723
0.60%
공설묘지 관리
990
990
0
0.00%
노인생활안정
11,647,499
11,577,776
69,723
0.60%
장례식장 건립
33,000
33,000
0
0.00%
노동
119,151
118,627
524
0.44%
고용 촉진 및 안정
18,487
17,963
524
2.92%
고용촉진훈련
18,487
17,963
524
2.92%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
공공근로사업
100,664
100,664
0
0.00%
공공근로사업
100,664
100,664
0
0.00%
보훈
56,720
42,020
14,700
34.98%
국가보훈관리 및 지원
56,720
42,020
14,700
34.98%
보훈사업 추진
56,720
42,020
14,700
34.98%
주택
1,460,930
1,562,000
△101,070
△6.47%
주거 환경 개선
1,460,930
1,562,000
△101,070
△6.47%
건축행정 추진
9,630
10,700
△1,070
△10.00%
마을회관 및 모정지원
578,100
678,100
△100,000
△14.75%
주거환경 개선
873,200
873,200
0
0.00%
사회복지일반
150,737
87,687
63,050
71.90%
사회복지일반
150,737
87,687
63,050
71.90%
주민생활지원서비스
15,050
16,500
△1,450
△8.79%
지역사회복지
135,687
71,187
64,500
90.61%
보건
2,356,311
2,223,984
132,327
5.95%
보건의료
2,325,985
2,198,084
127,901
5.82%
군민건강증진
2,325,985
2,198,084
127,901
5.82%
의료시설 확충
208,954
114,254
94,700
82.89%
보건지소 운영
284,341
286,140
△1,799
△0.63%
보건진료소 운영
38,157
8,157
30,000
367.78%
질병예방 활동 강화
401,235
398,474
2,761
0.69%
방문보건사업
159,238
162,810
△3,572
△2.19%
의료원 운영
602,716
604,966
△2,250
△0.37%
건강증진사업
631,344
623,283
8,061
1.29%
식품의약안전
30,326
25,900
4,426
17.09%
위생관리
30,326
25,900
4,426
17.09%
위생관리
30,326
25,900
4,426
17.09%
농림해양수산
54,835,735
50,257,032
4,578,703
9.11%
농업ㆍ농촌
45,060,384
40,641,180
4,419,204
10.87%
농촌발전지원
15,500
17,000
△1,500
△8.82%
농촌발전기획운영
15,500
17,000
△1,500
△8.82%
농업건강중심도시 조성
4,477,735
4,142,305
335,430
8.10%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
농정시책 추진
37,080
37,700
△620
△1.64%
농촌복지 증진
1,556,396
1,539,596
16,800
1.09%
농업소득기반구축
1,333,000
1,063,000
270,000
25.40%
5.3프로젝트사업 추진
882,794
833,537
49,257
5.91%
한우랑 사과랑 축제 추진
668,465
668,472
△7
0.00%
농업경쟁력 강화
13,458,076
13,692,214
△234,138
△1.71%
친환경농업 육성
3,160,337
2,991,388
168,949
5.65%
양정관리
4,913,275
4,672,947
240,328
5.14%
특화작목 명품화
3,202,861
3,982,516
△779,655
△19.58%
조건불리직접지불제
301,300
301,300
0
0.00%
농산물 유통구조 개선
1,880,303
1,744,063
136,240
7.81%
축산경쟁력 확보
154,618
21,000
133,618
636.28%
우량가축 사육기반 구축
154,618
21,000
133,618
636.28%
장수한우 명품화
8,117,477
4,682,480
3,434,997
73.36%
장수한우 명품화 지원
839,320
802,210
37,110
4.63%
장수 한우 명품화 기반구축
7,278,157
3,880,270
3,397,887
87.57%
축산 경쟁력 강화
6,650,387
6,522,751
127,636
1.96%
우량가축사육기반 조성
3,127,930
3,137,439
△9,509
△0.30%
가축방역
603,238
601,793
1,445
0.24%
축산분뇨 처리지원
449,600
400,600
49,000
12.23%
승마레저타운조성
2,409,619
2,322,919
86,700
3.73%
안전축산물 유통
60,000
60,000
0
0.00%
농촌생활 기반구축
6,422,696
6,351,356
71,340
1.12%
농업기반 정비
2,398,750
2,399,249
△499
△0.02%
농촌 생활환경 정비
3,275,972
3,277,883
△1,911
△0.06%
안정적 용수공급
747,974
674,224
73,750
10.94%
과학영농기술 지원
1,519,891
1,161,980
357,911
30.80%
농촌지도기반 조성
207,796
208,996
△1,200
△0.57%
농업 전문인력 양성
603,872
242,800
361,072
148.71%
농업경영지도
78,820
80,342
△1,522
△1.89%
농기계 사업단 운영
629,403
629,842
△439
△0.07%
농업기술 개발보급
3,344,004
3,150,094
193,910
6.16%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
고품질 생산기술 지도
440,389
440,889
△500
△0.11%
소득작목 연구개발
1,131,146
1,131,546
△400
△0.04%
사과시험포 운영
287,697
212,497
75,200
35.39%
탑푸르트 생산연구
364,570
294,570
70,000
23.76%
농촌생활 활력화 지원
1,120,202
1,070,592
49,610
4.63%
재무활동(농업소득과)
400,000
400,000
0
0.00%
내부거래지출
400,000
400,000
0
0.00%
재무활동(기술담당관)
500,000
500,000
0
0.00%
내부거래지출
500,000
500,000
0
0.00%
임업ㆍ산촌
9,745,351
9,585,852
159,499
1.66%
산림자원화
7,254,682
7,291,616
△36,934
△0.51%
조림사업
1,941,929
1,953,384
△11,455
△0.59%
숲가꾸기 사업
1,976,467
2,003,159
△26,692
△1.33%
산림자원 소득화
241,745
241,745
0
0.00%
산림자원 보호
1,153,101
1,151,888
1,213
0.11%
임도시설 및 산촌개발
1,941,440
1,941,440
0
0.00%
산림자원의 소득화
2,490,669
2,294,236
196,433
8.56%
도시숲 조성
483,693
484,193
△500
△0.10%
휴양림 운영
2,006,976
1,810,043
196,933
10.88%
해양수산ㆍ어촌
30,000
30,000
0
0.00%
수산경쟁력 강화
30,000
30,000
0
0.00%
내수면 지원
30,000
30,000
0
0.00%
산업ㆍ중소기업
2,838,877
3,019,764
△180,887
△5.99%
산업금융지원
300,000
300,000
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
300,000
300,000
0
0.00%
내부거래지출(중소기업)
300,000
300,000
0
0.00%
산업진흥ㆍ고도화
2,482,206
2,361,700
120,506
5.10%
지역경제 활성화
2,482,206
2,361,700
120,506
5.10%
지역경제 활성화
2,482,206
2,361,700
120,506
5.10%
에너지및자원개발
56,671
358,064
△301,393
△84.17%
에너지 수급 안정
56,671
358,064
△301,393
△84.17%
에너지 안전관리
56,671
358,064
△301,393
△84.17%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
수송및교통
9,728,267
9,888,848
△160,581
△1.62%
도로
8,170,051
8,170,401
△350
0.00%
도로시설 관리
8,170,051
8,170,401
△350
0.00%
지방도 관리
152,250
152,500
△250
△0.16%
군도·농어촌 도로
8,017,801
8,017,901
△100
0.00%
대중교통ㆍ물류등기타
1,558,216
1,718,447
△160,231
△9.32%
교통행정 개선
1,558,216
1,718,447
△160,231
△9.32%
교통안전 시설확충
272,448
273,679
△1,231
△0.45%
대중교통 지원
1,263,768
1,419,768
△156,000
△10.99%
교통법규확립
0
3,000
△3,000
△100.00%
교통안전확보
22,000
22,000
0
0.00%
국토및지역개발
16,013,545
14,009,160
2,004,385
14.31%
지역및도시
14,474,585
12,470,200
2,004,385
16.07%
지적정보 관리
47,849
43,399
4,450
10.25%
지적관리
47,849
43,399
4,450
10.25%
토지종합정보
605,358
606,509
△1,151
△0.19%
부동산관리
76,691
77,842
△1,151
△1.48%
도로명 새주소 사업
528,667
528,667
0
0.00%
지역개발
12,933,948
11,061,992
1,871,956
16.92%
건설행정 추진
409,782
401,375
8,407
2.09%
주민숙원사업
5,176,299
4,912,096
264,203
5.38%
도시기반
6,169,086
4,569,740
1,599,346
35.00%
도로시설 관리
35,780
35,780
0
0.00%
오지개발사업
1,143,001
1,143,001
0
0.00%
친환경하천
887,430
758,300
129,130
17.03%
하천관리
866,000
736,400
129,600
17.60%
하천행정
21,430
21,900
△470
△2.15%
산업단지
1,538,960
1,538,960
0
0.00%
농공단지 조성 및 운영
38,960
38,960
0
0.00%
농공단지 관리
38,960
38,960
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
1,500,000
1,500,000
0
0.00%
내부거래지출(농공단지)
1,500,000
1,500,000
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
△51.54%
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
△51.54%
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
△51.54%
예비비
2,066,326
4,263,976
△2,197,650
△51.54%
기타
30,525,663
30,533,537
△7,874
△0.03%
기타
30,525,663
30,533,537
△7,874
△0.03%
행정운영경비(기획홍보실)
101,865
104,730
△2,865
△2.74%
인력운영비
71,000
71,000
0
0.00%
기본경비
30,865
33,730
△2,865
△8.49%
행정운영경비(주민생활지원과)
29,181
31,464
△2,283
△7.26%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
24,981
27,264
△2,283
△8.37%
행정운영경비(농업소득과)
36,781
39,064
△2,283
△5.84%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
32,581
34,864
△2,283
△6.55%
행정운영경비(행정지원과)
1,431,777
1,397,708
34,069
2.44%
인력운영비
1,396,953
1,359,953
37,000
2.72%
기본경비
34,824
37,755
△2,931
△7.76%
행정운영경비(재무과)
26,137,000
26,139,817
△2,817
△0.01%
인력운영비
26,106,567
26,106,567
0
0.00%
기본경비
30,433
33,250
△2,817
△8.47%
행정운영경비(민원과)
33,206
35,651
△2,445
△6.86%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
29,006
31,451
△2,445
△7.77%
행정운영경비(환경보호과)
35,747
39,677
△3,930
△9.90%
인력운영비
4,200
4,380
△180
△4.11%
기본경비
31,547
35,297
△3,750
△10.62%
행정운영경비(산림문화관광과)
38,882
41,342
△2,460
△5.95%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
34,682
37,142
△2,460
△6.62%
행정운영경비(축산과)
32,650
34,414
△1,764
△5.13%
인력운영비
13,093
13,093
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
19,557
21,321
△1,764
△8.27%
행정운영경비(건설과)
227,111
230,126
△3,015
△1.31%
인력운영비
189,252
189,612
△360
△0.19%
기본경비
37,859
40,514
△2,655
△6.55%
행정운영경비(재난안전관리과)
22,557
24,321
△1,764
△7.25%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
19,557
21,321
△1,764
△8.27%
행정운영경비(의회사무과)
792,203
792,610
△407
△0.05%
인력운영비
681,295
677,215
4,080
0.60%
기본경비
110,908
115,395
△4,487
△3.89%
행정운영경비(보건사업과)
454,249
457,795
△3,546
△0.77%
인력운영비
325,597
325,597
0
0.00%
기본경비
128,652
132,198
△3,546
△2.68%
행정운영경비(기술담당관)
159,414
161,296
△1,882
△1.17%
인력운영비
25,667
25,667
0
0.00%
기본경비
133,747
135,629
△1,882
△1.39%
행정운영경비(문예체육시설사업소)
47,384
49,160
△1,776
△3.61%
인력운영비
3,360
3,360
0
0.00%
기본경비
44,024
45,800
△1,776
△3.88%
행정운영경비(환경자원사업소)
7,590
0
7,590
100.00%
인력운영비
7,590
0
7,590
100.00%
행정운영경비(장수읍)
164,439
167,463
△3,024
△1.81%
인력운영비
11,520
11,520
0
0.00%
기본경비
152,919
155,943
△3,024
△1.94%
행정운영경비(산서면)
108,902
110,918
△2,016
△1.82%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
기본경비
98,822
100,838
△2,016
△2.00%
행정운영경비(번암면)
99,247
101,431
△2,184
△2.15%
인력운영비
10,120
10,120
0
0.00%
기본경비
89,127
91,311
△2,184
△2.39%
행정운영경비(장계면)
175,076
177,932
△2,856
△1.61%
인력운영비
11,480
11,480
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
163,596
166,452
△2,856
△1.72%
행정운영경비(천천면)
113,689
115,705
△2,016
△1.74%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
기본경비
103,609
105,625
△2,016
△1.91%
행정운영경비(계남면)
112,587
114,603
△2,016
△1.76%
인력운영비
10,080
10,080
0
0.00%
기본경비
102,507
104,523
△2,016
△1.93%
행정운영경비(계북면)
164,126
166,310
△2,184
△1.31%
인력운영비
10,120
10,120
0
0.00%
기본경비
154,006
156,190
△2,184
△1.40%