부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 4 회 일반회계
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
주민생활지원과
21,979,163
19,659,494
2,319,669
국 10,237,389
9,611,852
625,537
기 230,275
230,275
0
특 900,000
800,000
100,000
분 491,902
491,902
0
도 3,185,419
2,529,004
656,415
군 6,934,178
5,996,461
937,717
사회복지일반
150,330
91,357
58,973
국 100,500
50,381
50,119
분 6,000
6,000
0
도 1,600
1,600
0
군 42,230
33,376
8,854
지역사회복지
132,215
73,242
58,973
국 100,500
50,381
50,119
분 6,000
6,000
0
도 1,600
1,600
0
군 24,115
15,261
8,854
지역사회서비스
109,950
62,977
46,973
국 88,500
50,381
38,119
군 21,450
12,596
8,854
202
여비
800
0
800
국 800
0
800
01 국내여비
○지역사회서비스 업무추진
0
800
800
800
800
0
800
국 800
0
307
민간이전
107,250
62,977
44,273
국 85,800
50,381
35,419
군 21,450
12,596
8,854
05 민간위탁금
○지역사회서비스 혁신사업(보편형 아동투
자바우처)
○지역사회서비스 혁신사업(자체개발형사업
)
62,977
44,273
107,250
6,773
69,750
62,977
5,419
국 55,800
50,381
1,354
군 13,950
12,596
37,500
37,500
0
30,000
국 30,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
7,500
군 7,500
0
405
자산취득비
1,900
0
1,900
국 1,900
0
1,900
01 자산및물품취득비
○지역사회서비스 업무추진 노트북구입
○지역사회서비스 업무추진 카메라구입
0
1,900
1,900
1,500
1,500
0
1,500,000원*1대
1,500
국 1,500
0
400
400
0
400,000원*1대
400
국 400
0
사회복지분야공무원 역량강화
16,000
4,000
12,000
국 12,000
0
12,000
도 1,600
1,600
0
군 2,400
2,400
0
303
포상금
12,000
0
12,000
국 12,000
0
12,000
01 포상금
○복지담당공무원 선진지 견학<추경성립전
사용경비>
0
12,000
12,000
12,000
12,000
0
12,000
국 12,000
0
저소득층 생활안정 지원
6,358,329
5,921,827
436,502
국 4,734,515
4,426,690
307,825
기 213,116
213,116
0
분 5,680
5,680
0
도 616,058
562,663
53,395
군 788,960
713,678
75,282
국민의 최저 생활보장
4,725,215
4,320,714
404,501
국 3,698,473
3,418,648
279,825
도 478,727
427,333
51,394
군 548,015
474,733
73,282
기초생활보장수급자 지원
4,677,815
4,273,314
404,501
국 3,698,473
3,418,648
279,825
도 478,727
427,333
51,394
군 500,615
427,333
73,282
301
일반보상금
4,676,875
4,272,374
404,501
국 3,697,721
3,417,896
279,825
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
301
일반보상금
도 478,633
427,239
51,394
군 500,521
427,239
73,282
01 사회보장적수혜금
○차상위계층 양곡할인 지원
○기초생활보장수급자월동난방비지원(도)
○기초생활보장 급여
4,272,374
404,501
4,676,875
1,250
9,310
8,060
1,000
국 7,448
6,448
125
도 931
806
125
군 931
806
54,720
54,720
0
16,416
도 16,416
0
38,304
군 38,304
0
348,531
4,351,767
4,003,236
278,825
국 3,481,413
3,202,588
34,853
도 435,177
400,324
34,853
군 435,177
400,324
주민생활지원연계
106,779
99,779
7,000
국 62,000
54,000
8,000
도 6,250
6,750
△500
군 38,529
39,029
△500
긴급복지지원
74,500
67,500
7,000
국 62,000
54,000
8,000
도 6,250
6,750
△500
군 6,250
6,750
△500
201
일반운영비
700
0
700
국 700
0
700
02 공공운영비
○차량 보험료 등 운영<추경성립전 사용경
비>
0
700
700
700
700
0
700
국 700
0
301
일반보상금
62,500
67,500
△5,000
국 50,000
54,000
△4,000
도 6,250
6,750
△500
군 6,250
6,750
△500
01 사회보장적수혜금
○긴급복지 지원
67,500
△5,000
62,500
△5,000
62,500
67,500
△4,000
국 50,000
54,000
△500
도 6,250
6,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
주민생활지원연계
(단위:천원)
△500
군 6,250
6,750
405
자산취득비
11,300
0
11,300
국 11,300
0
11,300
01 자산및물품취득비
○희망복지 129 차량 구입<추경성립전 사용
경비>
0
11,300
11,300
11,300
11,300
0
11,300
국 11,300
0
자활서비스
1,526,335
1,501,334
25,001
국 974,042
954,042
20,000
기 213,116
213,116
0
분 5,680
5,680
0
도 131,081
128,580
2,501
군 202,416
199,916
2,500
자활지원사업
1,365,355
1,340,354
25,001
국 873,487
853,487
20,000
기 213,116
213,116
0
분 5,680
5,680
0
도 125,881
123,380
2,501
군 147,191
144,691
2,500
301
일반보상금
366,101
341,100
25,001
국 191,200
171,200
20,000
기 96,000
96,000
0
분 5,680
5,680
0
도 31,811
29,310
2,501
군 41,410
38,910
2,500
12 기타보상금
○자활근로사업 인건비
341,100
25,001
366,101
25,001
239,001
214,000
20,000
국 191,200
171,200
2,501
도 23,901
21,400
2,500
군 23,900
21,400
장애인복지 증진
906,181
943,784
△37,603
국 592,190
636,912
△44,722
도 148,932
135,839
13,093
군 165,059
171,033
△5,974
장애인복지증진
906,181
943,784
△37,603
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
장애인복지증진
국 592,190
636,912
△44,722
도 148,932
135,839
13,093
군 165,059
171,033
△5,974
장애인 생활안정 지원
798,486
876,569
△78,083
국 569,387
624,349
△54,962
도 113,483
125,510
△12,027
군 115,616
126,710
△11,094
301
일반보상금
779,486
857,569
△78,083
국 559,887
614,849
△54,962
도 108,733
120,760
△12,027
군 110,866
121,960
△11,094
01 사회보장적수혜금
○장애수당
○장애아동 부양수당
○장애인 의료비
○장애인등록 진단비
○장애인가정 영아양육비
○장애인활동보조추가지원사업(도자체)
857,569
△78,083
779,486
△114,118
552,428
666,546
△79,882
국 386,700
466,582
△17,118
도 82,864
99,982
△17,118
군 82,864
99,982
9,500
25,105
15,605
6,650
국 17,573
10,923
1,425
도 3,766
2,341
1,425
군 3,766
2,341
22,800
41,611
18,811
18,240
국 33,291
15,051
2,280
도 4,160
1,880
2,280
군 4,160
1,880
60
152
92
30
국 76
46
15
도 38
23
15
군 38
23
△165
2,835
3,000
△165
도 735
900
0
군 2,100
2,100
3,840
3,840
0
1,536
도 1,536
0
2,304
군 2,304
0
장애인 일자리 지원
65,605
25,125
40,480
국 22,803
12,563
10,240
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
장애인 일자리 지원
도 31,401
6,281
25,120
군 11,401
6,281
5,120
301
일반보상금
45,605
25,125
20,480
국 22,803
12,563
10,240
도 11,401
6,281
5,120
군 11,401
6,281
5,120
12 기타보상금
○장애인 주민자치센터 도우미 지원
25,125
20,480
45,605
20,480
41,000
20,520
10,240
국 20,500
10,260
5,120
도 10,250
5,130
5,120
군 10,250
5,130
402
민간자본이전
20,000
0
20,000
도 20,000
0
20,000
01 민간자본보조
○장애인 한우단지 시설개보수<추경성립전
사용경비>
0
20,000
20,000
20,000
20,000
0
20,000
도 20,000
0
국가보훈관리 및 지원
55,168
64,468
△9,300
국 20,000
20,000
0
군 35,168
44,468
△9,300
보훈사업 추진
55,168
64,468
△9,300
국 20,000
20,000
0
군 35,168
44,468
△9,300
정인승기념관 관리
24,548
33,848
△9,300
401
시설비및부대비
2,000
11,300
△9,300
04 시설비
○정인승기념관 보수공사
11,300
△9,300
2,000
△9,300
0
9,300
노인복지
11,344,690
9,445,072
1,899,618
국 3,803,182
3,468,956
334,226
특 900,000
800,000
100,000
분 347,252
338,612
8,640
도 1,720,004
1,140,484
579,520
군 4,574,252
3,697,020
877,232
노후생활안정
7,601,534
7,248,980
352,554
국 3,683,182
3,468,956
214,226
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지
단위:
노후생활안정
(단위:천원)
노후생활안정
분 246,444
246,444
0
도 1,220,004
1,140,484
79,520
군 2,451,904
2,393,096
58,808
노인복지지원
4,878,331
4,943,362
△65,031
국 3,366,766
3,430,810
△64,044
도 348,548
349,157
△609
군 1,163,017
1,163,395
△378
101
인건비
160,657
149,957
10,700
국 93,350
84,790
8,560
도 28,436
27,366
1,070
군 38,871
37,801
1,070
10 기간제근로자등보수
○독거노인 도우미 사업
―4대 보험료
149,957
10,700
160,657
10,700
96,438
85,738
10,700
16,320
5,620
8,560
국 13,056
4,496
1,070
도 1,632
562
1,070
군 1,632
562
301
일반보상금
4,668,674
4,744,405
△75,731
국 3,249,026
3,321,630
△72,604
도 308,007
309,686
△1,679
군 1,111,641
1,113,089
△1,448
01 사회보장적수혜금
○기초 노령 연금
○경로교통수당
3,474,405
△75,731
3,398,674
△80,671
3,202,034
3,282,705
△72,604
국 2,884,127
2,956,731
△2,420
도 96,061
98,481
△5,647
군 221,846
227,493
4,940
196,640
191,700
741
도 29,496
28,755
4,199
군 167,144
162,945
경로당운영지원
786,560
544,290
242,270
국 242,270
0
242,270
분 146,629
146,629
0
도 93,295
93,295
0
군 304,366
304,366
0
301
일반보상금
786,560
544,290
242,270
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지
단위:
노후생활안정
(단위:천원)
301
일반보상금
국 242,270
0
242,270
분 146,629
146,629
0
도 93,295
93,295
0
군 304,366
304,366
0
01 사회보장적수혜금
○경로당 난방비 추가지원<추경성립전사용
경비 161,514,000원>
544,290
242,270
786,560
242,270
242,270
0
242,270
국 242,270
0
노인여가시설지원
40,800
4,800
36,000
국 36,000
0
36,000
도 1,440
1,440
0
군 3,360
3,360
0
402
민간자본이전
40,800
4,800
36,000
국 36,000
0
36,000
도 1,440
1,440
0
군 3,360
3,360
0
01 민간자본보조
○경로당 심야전기보일러 설치<추경성립전
사용경비>
4,800
36,000
40,800
36,000
36,000
0
6,000,000원*6개소
36,000
국 36,000
0
노인생활시설지원(시설운영비및인건비등)
879,102
793,548
85,554
국 38,146
38,146
0
도 671,700
603,889
67,811
군 169,256
151,513
17,743
301
일반보상금
85,554
0
85,554
도 67,811
0
67,811
군 17,743
0
17,743
01 사회보장적수혜금
○노인생활시설운영비 및 공단부담금
0
85,554
85,554
85,554
85,554
0
67,811
도 67,811
0
17,743
군 17,743
0
재가노인시설지원
417,061
363,300
53,761
분 72,264
72,264
0
도 85,896
73,578
12,318
군 258,901
217,458
41,443
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지
단위:
노후생활안정
(단위:천원)
301
일반보상금
53,761
0
53,761
도 12,318
0
12,318
군 41,443
0
41,443
01 사회보장적수혜금
○재가노인시설운영비 및 공단부담금
0
53,761
53,761
53,761
53,761
0
12,318
도 12,318
0
41,443
군 41,443
0
노인종합복지타운조성
3,640,696
2,093,632
1,547,064
국 120,000
0
120,000
특 900,000
800,000
100,000
분 100,808
92,168
8,640
도 500,000
0
500,000
군 2,019,888
1,201,464
818,424
노인종합복지타운조성
3,640,696
2,093,632
1,547,064
국 120,000
0
120,000
특 900,000
800,000
100,000
분 100,808
92,168
8,640
도 500,000
0
500,000
군 2,019,888
1,201,464
818,424
401
시설비및부대비
3,640,696
2,093,632
1,547,064
국 120,000
0
120,000
특 900,000
800,000
100,000
분 100,808
92,168
8,640
도 500,000
0
500,000
군 2,019,888
1,201,464
818,424
03 토지매입비
○ 노인종합 복지타운 조성사업
04 시설비
○노인종합 복지회관 건립
○노인종합복지회관 지열 냉난방시설 설치
593,632
747,064
1,340,696
747,064
1,340,696
593,632
1,454,000
800,000
2,254,000
600,000
2,054,000
1,454,000
100,000
특 900,000
800,000
8,640
분 100,808
92,168
500,000
도 500,000
0
△8,640
군 553,192
561,832
200,000
200,000
0
120,000
국 120,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지
단위:
노인종합복지타운조성
(단위:천원)
80,000
군 80,000
0
여성아동복지
2,501,062
2,535,644
△34,582
국 970,554
992,465
△21,911
분 81,003
89,643
△8,640
도 664,446
654,039
10,407
군 785,059
799,497
△14,438
아동복지
603,053
610,251
△7,198
국 142,186
140,226
1,960
분 81,003
89,643
△8,640
도 191,612
191,792
△180
군 188,252
188,590
△338
요보호아동보호비지원
62,160
74,160
△12,000
분 31,016
39,656
△8,640
도 10,908
12,108
△1,200
군 20,236
22,396
△2,160
301
일반보상금
62,160
74,160
△12,000
분 31,016
39,656
△8,640
도 10,908
12,108
△1,200
군 20,236
22,396
△2,160
01 사회보장적수혜금
○가정위탁 양육비
74,160
△12,000
62,160
△12,000
33,200
45,200
△8,640
분 26,616
35,256
△1,200
도 3,320
4,520
△2,160
군 3,264
5,424
급식지원
229,448
229,446
2
분 49,987
49,987
0
도 126,830
126,830
0
군 52,631
52,629
2
301
일반보상금
229,448
229,446
2
분 49,987
49,987
0
도 126,830
126,830
0
군 52,631
52,629
2
01 사회보장적수혜금
○결식아동급식비
229,446
2
229,448
2
32,852
32,850
0
분 4,927
4,927
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
0
도 8,213
8,213
2
군 19,712
19,710
요보호아동지원계좌
10,000
7,200
2,800
국 7,000
5,040
1,960
도 1,500
1,080
420
군 1,500
1,080
420
301
일반보상금
10,000
7,200
2,800
국 7,000
5,040
1,960
도 1,500
1,080
420
군 1,500
1,080
420
01 사회보장적수혜금
○아동발달지원 계좌사업
7,200
2,800
10,000
2,800
10,000
7,200
1,960
국 7,000
5,040
420
도 1,500
1,080
420
군 1,500
1,080
입양아동수당
6,599
4,599
2,000
국 2,519
2,519
0
도 1,460
860
600
군 2,620
1,220
1,400
301
일반보상금
6,599
4,599
2,000
국 2,519
2,519
0
도 1,460
860
600
군 2,620
1,220
1,400
01 사회보장적수혜금
○입양아동 양육 보조금
4,599
2,000
6,599
2,000
3,000
1,000
600
도 920
320
1,400
군 2,080
680
보육시설지원
1,612,224
1,622,337
△10,113
국 750,950
760,654
△9,704
도 422,284
410,145
12,139
군 438,990
451,538
△12,548
보육시설사업 운영비 지원
1,538,840
1,568,953
△30,113
국 724,258
733,962
△9,704
도 388,938
396,799
△7,861
군 425,644
438,192
△12,548
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육시설지원
(단위:천원)
307
민간이전
1,538,840
1,568,953
△30,113
국 724,258
733,962
△9,704
도 388,938
396,799
△7,861
군 425,644
438,192
△12,548
02 민간경상보조
○보육시설 운영비 지원
○보육교사 처우개선비
○저소득층 보육아동 간식비 지원
○보육시설 평가인증 조력사업비
1,568,953
△30,113
1,538,840
△19,408
1,439,670
1,459,078
△9,704
국 724,258
733,962
△4,852
도 359,164
364,016
△4,852
군 356,248
361,100
△4,000
39,200
43,200
△1,600
도 15,680
17,280
△2,400
군 23,520
25,920
△6,030
38,970
45,000
△1,206
도 7,794
9,000
△4,824
군 31,176
36,000
△675
0
675
△203
도 0
203
△472
군 0
472
보육시설환경개선
20,000
0
20,000
도 20,000
0
20,000
402
민간자본이전
20,000
0
20,000
도 20,000
0
20,000
01 민간자본보조
○승예어린이집 실외환경 개선사업<추경성
립전 사용경비>
0
20,000
20,000
20,000
20,000
0
20,000
도 20,000
0
여성권익증진
285,785
303,056
△17,271
국 77,418
91,585
△14,167
도 50,550
52,102
△1,552
군 157,817
159,369
△1,552
한부모가정보호
40,165
58,604
△18,439
국 6,029
20,780
△14,751
도 10,417
12,261
△1,844
군 23,719
25,563
△1,844
301
일반보상금
40,165
58,604
△18,439
국 6,029
20,780
△14,751
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
301
일반보상금
도 10,417
12,261
△1,844
군 23,719
25,563
△1,844
01 사회보장적수혜금
○저소득 모부자가정지원
―아동양육비
―학비
58,604
△18,439
40,165
△18,439
7,535
25,974
△13,926
4,074
18,000
△11,140
국 3,260
14,400
△1,393
도 407
1,800
△1,393
군 407
1,800
△4,513
3,461
7,974
△3,611
국 2,769
6,380
△451
도 346
797
△451
군 346
797
폭력피해자치료
4,000
2,832
1,168
국 1,000
416
584
도 2,500
2,208
292
군 500
208
292
301
일반보상금
2,000
832
1,168
국 1,000
416
584
도 500
208
292
군 500
208
292
01 사회보장적수혜금
○가정.성폭력 피해자 의료비 지원
10 행사실비보상금
○여성폭력 종사자 교육
400
1,600
2,000
1,600
2,000
400
800
국 1,000
200
400
도 500
100
400
군 500
100
432
△432
0
△432
0
432
△216
국 0
216
△108
도 0
108
△108
군 0
108
재무활동(주민생활지원과)
227,832
221,771
6,061
내부거래지출
227,832
221,771
6,061
내부거래지출
227,832
221,771
6,061
701
기타회계전출금
227,832
221,771
6,061
01 기타회계전출금
221,771
6,061
227,832
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
재무활동(주민생활지원과)
단위:
내부거래지출
(단위:천원)
○의료급여 특별회계 전출금
6,061
227,832
221,771