부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 4 회 일반회계
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
군정시책 추진
(단위:천원)
기획홍보실
16,591,540
9,875,410
6,716,130
국 14,371
25,291
△10,920
특 165,018
165,018
0
도 6,748
8,546
△1,798
군 16,405,403
9,676,555
6,728,848
군정 조정 지원
2,473,821
2,477,417
△3,596
특 162,000
162,000
0
도 4,952
6,750
△1,798
군 2,306,869
2,308,667
△1,798
군정시책 추진
1,541,910
1,541,910
0
특 162,000
162,000
0
군 1,379,910
1,379,910
0
국제교류 운영
139,700
139,700
0
306
출연금
5,000
55,000
△50,000
01 출연금
○남북교류 협력기금 출연
55,000
△50,000
5,000
△50,000
0
50,000
308
자치단체등이전
50,000
0
50,000
05 자치단체간부담금
○남북교류 협력기금 출연
0
50,000
50,000
50,000
50,000
0
군정 홍보
423,119
426,715
△3,596
도 4,952
6,750
△1,798
군 418,167
419,965
△1,798
TV난시청해소사업
9,904
13,500
△3,596
도 4,952
6,750
△1,798
군 4,952
6,750
△1,798
403
자치단체등자본이전
9,904
13,500
△3,596
도 4,952
6,750
△1,798
군 4,952
6,750
△1,798
02 공기관등에대한대행사업비
○ TV난시청 해소사업
13,500
△3,596
9,904
△3,596
9,904
13,500
165,055원 * 100대 * 60%
△1,798
도 4,952
6,750
△1,798
군 4,952
6,750
지역경제 활성화
173,450
190,050
△16,600
국 14,371
25,291
△10,920
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
지역경제 활성화
단위:
지역경제 활성화
(단위:천원)
도 1,796
1,796
0
군 157,283
162,963
△5,680
지역경제 활성화
173,450
190,050
△16,600
국 14,371
25,291
△10,920
도 1,796
1,796
0
군 157,283
162,963
△5,680
물가안정 및 지역경제 활성화
22,130
23,130
△1,000
301
일반보상금
0
1,000
△1,000
12 기타보상금
○저축의 날 행사
1,000
△1,000
0
△1,000
0
1,000
재래시장 공동마케팅 지원사업
0
15,600
△15,600
국 0
10,920
△10,920
군 0
4,680
△4,680
307
민간이전
0
15,600
△15,600
국 0
10,920
△10,920
군 0
4,680
△4,680
04 민간행사보조
○장수, 장계재래시장 러브투어
15,600
△15,600
0
△15,600
0
15,600
△10,920
국 0
10,920
△4,680
군 0
4,680
농촌발전지원
10,698
14,698
△4,000
농촌발전기획운영
10,698
14,698
△4,000
농촌발전기획운영관리
10,698
14,698
△4,000
301
일반보상금
0
4,000
△4,000
10 행사실비보상금
○교육, 세미나, 회의 참석자 보상
4,000
△4,000
0
△4,000
0
4,000
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
801
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
01 예비비
○예비비
2,530,154
6,721,045
9,251,199
6,721,045
9,251,199
2,530,154
재무활동(기획홍보실)
4,465,374
4,446,093
19,281
보전지출
2,215,174
2,195,893
19,281
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
재무활동(기획홍보실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
보전지출
2,215,174
2,195,893
19,281
802
반환금기타
2,215,174
2,195,893
19,281
02 시ㆍ도비보조금반환금
○시·도비보조금 반환금
○기획홍보실
―2005년도 말산업육성 홍보비 : 5,474,7
30원
○환경보호과
―영농폐비닐수거 및 폐형광등 분리수거
함 설치 : 5,252,790원
―쓰레기 종량제 제외지역 수거 수수료지
원 : 500원
○산림문화관광과
―논개드라마세트장건립(이자분) : 8,552
,510원
1,009,596
19,281
1,028,877
19,281
1,028,877
1,009,596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0