분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2008년도 추경 4 회 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
219,167,561
197,797,564
21,369,997
10.80%
정책사업
174,631,807
153,302,144
21,329,663
13.91%
재무활동
15,423,671
15,398,329
25,342
0.16%
행정운영경비
29,112,083
29,097,091
14,992
0.05%
일반공공행정
20,983,872
20,938,843
45,029
0.22%
입법및선거관리
503,050
503,050
0
0.00%
의정활동 지원
503,050
503,050
0
0.00%
의정활동 지원
365,236
365,236
0
0.00%
의회운영 추진
137,814
137,814
0
0.00%
지방행정ㆍ재정지원
2,662,028
2,642,028
20,000
0.76%
재정지원
2,662,028
2,642,028
20,000
0.76%
지방세 관리
192,785
192,785
0
0.00%
세외수입관리
18,650
18,650
0
0.00%
재산관리
2,314,695
2,294,695
20,000
0.87%
과표부기관리
102,238
102,238
0
0.00%
투명한 회계운영
33,660
33,660
0
0.00%
일반행정
17,818,794
17,793,765
25,029
0.14%
지방행정강화
79,813
79,813
0
0.00%
행정역량강화
79,813
79,813
0
0.00%
군정 조정 지원
2,473,821
2,477,417
△3,596
△0.15%
군정시책 추진
1,541,910
1,541,910
0
0.00%
군정 홍보
423,119
426,715
△3,596
△0.84%
감사운영 지원
18,262
18,262
0
0.00%
법무운영 지원
77,200
77,200
0
0.00%
예산운영 지원
413,330
413,330
0
0.00%
지역경제 활성화
173,450
190,050
△16,600
△8.73%
지역경제 활성화
173,450
190,050
△16,600
△8.73%
지방행정 역량 강화
1,994,677
1,966,813
27,864
1.42%
주민참여행정
629,676
629,676
0
0.00%
효율적 조직관리
108,607
83,051
25,556
30.77%
청원체련행사 및 공무원체육대회
43,500
43,500
0
0.00%
지방공무원 육성
1,042,932
1,042,932
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
혁신역량 강화
36,137
36,137
0
0.00%
공무원단체 지원
75,783
75,783
0
0.00%
통계관리
26,221
24,184
2,037
8.42%
과거사 정리
21,821
21,550
271
1.26%
지역교류 추진
10,000
10,000
0
0.00%
행정 정보화
1,107,731
1,107,731
0
0.00%
정보화 운영
639,179
639,179
0
0.00%
정보화마을 육성
44,373
44,373
0
0.00%
정보통신운영
225,679
225,679
0
0.00%
정보통신 환경조성
198,500
198,500
0
0.00%
주민행정 편의 도모
67,346
69,266
△1,920
△2.77%
민원 서비스 향상
67,346
69,266
△1,920
△2.77%
지방 행정 기반 구축
650,000
650,000
0
0.00%
농촌 지역 기반 정비
650,000
650,000
0
0.00%
주민 행정편의 도모
254,480
254,480
0
0.00%
주민행정 지원
241,970
241,970
0
0.00%
산림자원 보호관리
10,440
10,440
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
215,719
215,719
0
0.00%
주민행정 지원
201,329
201,329
0
0.00%
산림자원 보호관리
12,680
12,680
0
0.00%
민원실 운영
1,710
1,710
0
0.00%
주민 행정편의 도모
280,632
280,632
0
0.00%
주민행정 지원
266,242
266,242
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
산림자원 보호관리
12,680
12,680
0
0.00%
주민 행정편의 도모
282,134
282,134
0
0.00%
주민행정 지원
269,944
269,944
0
0.00%
산림자원 보호관리
10,120
10,120
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
271,639
271,639
0
0.00%
주민행정 지원
258,849
258,849
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
산림자원 보호관리
11,080
11,080
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
주민 행정편의 도모
227,169
227,169
0
0.00%
주민행정 지원
215,179
215,179
0
0.00%
산림자원 보호관리
10,280
10,280
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
주민 행정편의 도모
274,809
274,809
0
0.00%
주민행정 지원
266,019
266,019
0
0.00%
산림자원 보호관리
7,080
7,080
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
4,465,374
4,446,093
19,281
0.43%
내부거래지출
2,250,200
2,250,200
0
0.00%
보전지출
2,215,174
2,195,893
19,281
0.88%
재무활동(재무과)
5,000,000
5,000,000
0
0.00%
내부거래지출
5,000,000
5,000,000
0
0.00%
공공질서및안전
10,662,076
8,469,279
2,192,797
25.89%
재난방재ㆍ민방위
10,662,076
8,469,279
2,192,797
25.89%
재해 및 재난예방
10,623,546
8,430,749
2,192,797
26.01%
민방위 교육훈련
101,831
106,681
△4,850
△4.55%
재해예방 대책
494,676
494,676
0
0.00%
치수관리
8,429,647
6,232,000
2,197,647
35.26%
재난예방
1,597,392
1,597,392
0
0.00%
재무활동(재난안전관리과)
38,530
38,530
0
0.00%
내부거래지출
38,530
38,530
0
0.00%
교육
1,847,942
1,827,942
20,000
1.09%
유아및초중등교육
1,847,942
1,827,942
20,000
1.09%
지역교육활성화
1,847,942
1,827,942
20,000
1.09%
지역인재육성
1,847,942
1,827,942
20,000
1.09%
문화및관광
10,209,320
10,112,320
97,000
0.96%
문화예술
1,581,360
1,581,360
0
0.00%
문화예술진흥 및 육성
1,574,702
1,574,702
0
0.00%
지방문화 육성 추진
1,207,948
1,207,948
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
문화단체 육성 추진
366,754
366,754
0
0.00%
문화예술진흥
6,658
6,658
0
0.00%
지방문화 육성
6,080
6,080
0
0.00%
문화단체 육성
578
578
0
0.00%
관광
980,930
980,930
0
0.00%
관광진흥
943,866
943,866
0
0.00%
관광기반시설 확충
807,668
807,668
0
0.00%
관광홍보및서비스개선
136,198
136,198
0
0.00%
관광산업진흥
37,064
37,064
0
0.00%
관광시설 확충
36,725
36,725
0
0.00%
관광지 홍보 및 서비스 개선
339
339
0
0.00%
체육
6,841,743
6,744,743
97,000
1.44%
군민체육 육성
6,841,743
6,744,743
97,000
1.44%
군민체육 활성화
1,081,973
1,081,973
0
0.00%
체육시설 확충
5,707,891
5,610,891
97,000
1.73%
승마레저타운 조성
6,879
6,879
0
0.00%
문화시설 운영관리
45,000
45,000
0
0.00%
문화재
766,180
766,180
0
0.00%
문화유산의 보존 관리
762,080
762,080
0
0.00%
문화재
762,080
762,080
0
0.00%
문화유산의 보존
4,100
4,100
0
0.00%
문화재 관리
4,100
4,100
0
0.00%
문화및관광일반
39,107
39,107
0
0.00%
문화유적지 보존
39,107
39,107
0
0.00%
지방기념물 관리
39,107
39,107
0
0.00%
환경보호
12,569,002
12,329,172
239,830
1.95%
상하수도ㆍ수질
5,822,302
5,582,302
240,000
4.30%
수질보전
1,270,367
1,030,367
240,000
23.29%
하천 및 지하수 관리
18,590
18,590
0
0.00%
먹는물 유지관리
1,251,777
1,011,777
240,000
23.72%
재무활동(환경보호과)
4,551,935
4,551,935
0
0.00%
내부거래지출
4,551,935
4,551,935
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
폐기물
849,626
849,796
△170
△0.02%
쾌적한 생활환경
849,626
849,796
△170
△0.02%
환경관리일반
56,900
56,900
0
0.00%
사업장 폐기물 관리
318,507
326,677
△8,170
△2.50%
폐기물 종합처리시설 관리
469,179
461,179
8,000
1.73%
축산폐수 및 분뇨처리 지원
5,040
5,040
0
0.00%
환경보호일반
5,897,074
5,897,074
0
0.00%
자연환경보호
5,897,074
5,897,074
0
0.00%
자연생태보전
2,311,588
2,311,588
0
0.00%
문화관광자원개발
3,585,486
3,585,486
0
0.00%
사회복지
22,870,064
20,550,395
2,319,669
11.29%
기초생활보장
6,586,161
6,143,598
442,563
7.20%
저소득층 생활안정 지원
6,358,329
5,921,827
436,502
7.37%
국민의 최저 생활보장
4,725,215
4,320,714
404,501
9.36%
주민생활지원연계
106,779
99,779
7,000
7.02%
자활서비스
1,526,335
1,501,334
25,001
1.67%
재무활동(주민생활지원과)
227,832
221,771
6,061
2.73%
내부거래지출
227,832
221,771
6,061
2.73%
취약계층지원
906,181
943,784
△37,603
△3.98%
장애인복지 증진
906,181
943,784
△37,603
△3.98%
장애인복지증진
906,181
943,784
△37,603
△3.98%
보육ㆍ가족및여성
2,835,591
2,870,173
△34,582
△1.20%
여성아동복지
2,501,062
2,535,644
△34,582
△1.36%
아동복지
603,053
610,251
△7,198
△1.18%
보육시설지원
1,612,224
1,622,337
△10,113
△0.62%
여성권익증진
285,785
303,056
△17,271
△5.70%
농촌복지 증진
100,000
100,000
0
0.00%
농촌삶의 질 향상
100,000
100,000
0
0.00%
여성복지증진
234,529
234,529
0
0.00%
여성권익증진
79,530
79,530
0
0.00%
건강한 아동육성
27,633
27,633
0
0.00%
보육시설 운영지원
127,366
127,366
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
노인ㆍ청소년
12,091,239
10,191,621
1,899,618
18.64%
청소년 보호
131,103
131,103
0
0.00%
청소년 건전 육성
131,103
131,103
0
0.00%
노인복지
11,344,690
9,445,072
1,899,618
20.11%
공설묘지운영
2,460
2,460
0
0.00%
노후생활안정
7,601,534
7,248,980
352,554
4.86%
장례식장신축
100,000
100,000
0
0.00%
노인종합복지타운조성
3,640,696
2,093,632
1,547,064
73.89%
노인복지 및 청소년 보호
585,446
585,446
0
0.00%
건전한 청소년 육성
25,137
25,137
0
0.00%
공설묘지 관리
0
0
0
100.00%
노인생활안정
560,309
560,309
0
0.00%
장례식장 건립
0
0
0
100.00%
재무활동(문화복지과)
0
0
0
100.00%
내부거래지출
0
0
0
100.00%
재무활동
30,000
30,000
0
0.00%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
보훈
55,168
64,468
△9,300
△14.43%
국가보훈관리 및 지원
55,168
64,468
△9,300
△14.43%
보훈사업 추진
55,168
64,468
△9,300
△14.43%
사회복지일반
395,724
336,751
58,973
17.51%
사회복지일반
150,330
91,357
58,973
64.55%
주민생활지원서비스
18,115
18,115
0
0.00%
지역사회복지
132,215
73,242
58,973
80.52%
주민자치 역량 강화
236,944
236,944
0
0.00%
주민자치센터 지원
6,500
6,500
0
0.00%
자원봉사 활성화
119,324
119,324
0
0.00%
지역교류
10,456
10,456
0
0.00%
공공근로사업
100,664
100,664
0
0.00%
위생관리
8,450
8,450
0
0.00%
위생관리
8,450
8,450
0
0.00%
보건
10,262,591
10,179,434
83,157
0.82%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
보건의료
10,262,591
10,179,434
83,157
0.82%
군민건강증진
10,262,591
10,179,434
83,157
0.82%
의료시설 확충
8,213,772
8,187,317
26,455
0.32%
보건지소 운영
257,231
257,231
0
0.00%
보건진료소 운영
102,957
102,957
0
0.00%
질병예방 활동 강화
693,728
688,026
5,702
0.83%
방문보건사업
357,180
335,180
22,000
6.56%
의료원 운영
637,723
608,723
29,000
4.76%
농림해양수산
56,465,115
53,058,443
3,406,672
6.42%
농업ㆍ농촌
46,361,589
42,954,917
3,406,672
7.93%
농촌발전지원
10,698
14,698
△4,000
△27.21%
농촌발전기획운영
10,698
14,698
△4,000
△27.21%
농업건강중심도시 조성
4,175,931
4,127,481
48,450
1.17%
농정시책 추진
114,978
114,978
0
0.00%
한우랑 사과랑 축제 추진
550,094
550,094
0
0.00%
농촌복지사업 지원
1,357,363
1,318,913
38,450
2.92%
농업소득기반구축
1,609,000
1,609,000
0
0.00%
5.3프로젝트사업 추진
543,347
533,347
10,000
1.87%
농촌발전기획단 운영
1,149
1,149
0
0.00%
농업경쟁력 강화
15,907,401
14,441,681
1,465,720
10.15%
친환경농업 육성
7,062,385
6,428,602
633,783
9.86%
양정관리
1,010,295
1,005,780
4,515
0.45%
특화작목 명품화
5,966,395
5,703,359
263,036
4.61%
조건불리직접지불제
280,508
368,112
△87,604
△23.80%
농산물 유통구조 개선
1,587,818
935,828
651,990
69.67%
장수한우 명품화
44,679
44,679
0
0.00%
장수한우 명품화 지원
0
0
0
100.00%
장수 한우 명품화 기반구축
44,679
44,679
0
0.00%
축산 경쟁력 강화
4,242
15,442
△11,200
△72.53%
우량가축사육기반 조성
420
420
0
0.00%
가축방역
3,822
15,022
△11,200
△74.56%
축산분뇨 처리지원
0
0
0
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
장수한우 명품화 추진
7,648,629
7,148,629
500,000
6.99%
장수한우 명품화 구축
2,060,210
2,060,210
0
0.00%
장수한우명품화기반조성
5,588,419
5,088,419
500,000
9.83%
축산경쟁력 확보
4,063,072
4,347,782
△284,710
△6.55%
우량가축 사육기반 구축
3,128,167
3,416,077
△287,910
△8.43%
가축방역 관리
485,590
482,390
3,200
0.66%
가축분뇨 처리지원
446,315
446,315
0
0.00%
축산물 유통 활성화
3,000
3,000
0
0.00%
농촌생활 기반구축
8,042,522
6,314,910
1,727,612
27.36%
농업기반 정비
2,004,362
1,988,750
15,612
0.79%
농촌 생활환경 정비
3,984,164
3,984,164
0
0.00%
안정적 용수공급
2,053,996
341,996
1,712,000
500.59%
과학영농기술 지원
2,869,553
2,859,753
9,800
0.34%
농촌지도기반 조성
183,180
183,180
0
0.00%
농업 전문인력 양성
2,303,654
2,293,854
9,800
0.43%
농업경영지도
49,656
49,656
0
0.00%
농기계 사업단 운영
333,063
333,063
0
0.00%
농업기술 개발보급
2,484,862
2,529,862
△45,000
△1.78%
고품질 생산기술 지도
1,001,249
1,001,249
0
0.00%
소득작목 연구개발
412,874
462,874
△50,000
△10.80%
사과시험포 운영
235,207
235,207
0
0.00%
탑푸르트 생산연구
139,002
139,002
0
0.00%
농촌생활 활력화 지원
696,530
691,530
5,000
0.72%
재무활동(농업소득과)
400,000
400,000
0
0.00%
내부거래지출
400,000
400,000
0
0.00%
재무활동(기술담당관)
710,000
710,000
0
0.00%
내부거래지출
710,000
710,000
0
0.00%
임업ㆍ산촌
10,074,746
10,074,746
0
0.00%
산림자원화
6,139,495
6,139,495
0
0.00%
조림사업
1,495,448
1,495,448
0
0.00%
숲가꾸기 사업
1,480,757
1,480,757
0
0.00%
산림자원 소득화
303,843
303,843
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
산림자원 보호
1,159,572
1,159,572
0
0.00%
임도시설 및 산촌개발
1,699,875
1,699,875
0
0.00%
산림자원의 소득화
3,935,251
3,935,251
0
0.00%
도시숲 조성
1,078,987
1,078,987
0
0.00%
휴양림 운영
2,856,264
2,856,264
0
0.00%
해양수산ㆍ어촌
28,780
28,780
0
0.00%
수산경쟁력 강화
0
0
0
100.00%
내수면 지원
0
0
0
100.00%
수산경쟁력 확보
28,780
28,780
0
0.00%
수산지원
28,780
28,780
0
0.00%
산업ㆍ중소기업
4,986,973
49,973
4,937,000
9879.33%
에너지및자원개발
4,946,727
9,727
4,937,000
50755.63%
에너지 수급 안정
4,946,727
9,727
4,937,000
50755.63%
에너지 안전관리
4,946,727
9,727
4,937,000
50755.63%
산업ㆍ중소기업일반
40,246
40,246
0
0.00%
농공단지 조성 및 운영
21,246
21,246
0
0.00%
농공단지 관리
21,246
21,246
0
0.00%
중소기업 육성
19,000
19,000
0
0.00%
중소기업 육성 지원
19,000
19,000
0
0.00%
수송및교통
13,785,471
13,749,860
35,611
0.26%
도로
11,862,615
11,862,615
0
0.00%
도로시설 관리
11,862,615
11,862,615
0
0.00%
지방도 관리
153,465
153,465
0
0.00%
군도·농어촌 도로
11,709,150
11,709,150
0
0.00%
대중교통ㆍ물류등기타
1,922,856
1,887,245
35,611
1.89%
교통행정 개선
1,922,856
1,887,245
35,611
1.89%
교통안전 시설확충
211,537
190,477
21,060
11.06%
대중교통 지원
1,711,319
1,696,768
14,551
0.86%
국토및지역개발
16,161,853
14,904,658
1,257,195
8.43%
지역및도시
16,161,853
14,904,658
1,257,195
8.43%
지적정보 관리
59,027
59,027
0
0.00%
지적관리
59,027
59,027
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
토지종합정보
282,618
282,584
34
0.01%
부동산관리
59,284
59,284
0
0.00%
도로명 새주소 사업
223,334
223,300
34
0.02%
주거환경 취약지 개발
0
0
0
100.00%
건축행정 지원
0
0
0
100.00%
마을환경 개선
0
0
0
100.00%
주거환경 개선
0
0
0
100.00%
주택 건설 및 운영
1,902,798
1,852,798
50,000
2.70%
건축행정추진
17,560
17,560
0
0.00%
마을회관 및 모정지원
575,000
525,000
50,000
9.52%
주거환경 지원
1,310,238
1,310,238
0
0.00%
지역개발
12,276,012
11,149,851
1,126,161
10.10%
건설행정 추진
353,938
353,938
0
0.00%
도시기반
4,974,665
4,067,504
907,161
22.30%
도로시설 관리
30,180
30,180
0
0.00%
주민숙원사업
5,946,229
5,727,229
219,000
3.82%
오지개발사업
971,000
971,000
0
0.00%
친환경하천
1,641,398
1,560,398
81,000
5.19%
하천관리
1,635,198
1,554,198
81,000
5.21%
하천행정
6,200
6,200
0
0.00%
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
265.64%
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
265.64%
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
265.64%
예비비
9,251,199
2,530,154
6,721,045
265.64%
기타
29,112,083
29,097,091
14,992
0.05%
기타
29,112,083
29,097,091
14,992
0.05%
행정운영경비(기획홍보실)
96,939
96,939
0
0.00%
인력운영비
68,200
68,200
0
0.00%
기본경비
28,739
28,739
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
29,074
29,074
0
0.00%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
26,074
26,074
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(농업소득과)
32,392
32,392
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
28,192
28,192
0
0.00%
행정운영경비(행정지원과)
1,404,119
1,404,119
0
0.00%
인력운영비
1,368,660
1,368,660
0
0.00%
기본경비
35,459
35,459
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
24,762,541
24,748,249
14,292
0.06%
인력운영비
24,736,000
24,721,708
14,292
0.06%
기본경비
26,541
26,541
0
0.00%
행정운영경비(민원복지과)
28,736
28,736
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
24,536
24,536
0
0.00%
행정운영경비(환경보호과)
31,982
31,982
0
0.00%
인력운영비
4,440
4,440
0
0.00%
기본경비
27,542
27,542
0
0.00%
행정운영경비(산림문화관광과)
28,696
28,696
0
0.00%
인력운영비
4,726
4,726
0
0.00%
기본경비
23,970
23,970
0
0.00%
행정운영경비(축산과)
32,891
32,891
0
0.00%
인력운영비
10,225
10,225
0
0.00%
기본경비
22,666
22,666
0
0.00%
행정운영경비(건설과)
212,528
212,528
0
0.00%
인력운영비
189,252
189,252
0
0.00%
기본경비
23,276
23,276
0
0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)
20,821
20,821
0
0.00%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
17,821
17,821
0
0.00%
행정운영경비(문화복지과)
1,256
1,256
0
0.00%
인력운영비
500
500
0
0.00%
기본경비
756
756
0
0.00%
행정운영경비(의회사무과)
827,261
827,261
0
0.00%
인력운영비
699,332
699,332
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
127,929
127,929
0
0.00%
행정운영경비(보건사업과)
400,758
400,058
700
0.17%
인력운영비
283,300
283,300
0
0.00%
기본경비
117,458
116,758
700
0.60%
행정운영경비(기술담당관)
154,869
154,869
0
0.00%
인력운영비
23,267
23,267
0
0.00%
기본경비
131,602
131,602
0
0.00%
행정운영경비(문예체육시설사업소)
40,232
40,232
0
0.00%
인력운영비
3,400
3,400
0
0.00%
기본경비
36,832
36,832
0
0.00%
행정운영경비(장수읍)
234,250
234,250
0
0.00%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
기본경비
223,290
223,290
0
0.00%
행정운영경비(산서면)
118,692
118,692
0
0.00%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
109,172
109,172
0
0.00%
행정운영경비(번암면)
118,341
118,341
0
0.00%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
기본경비
108,781
108,781
0
0.00%
행정운영경비(장계면)
208,505
208,505
0
0.00%
인력운영비
10,920
10,920
0
0.00%
기본경비
197,585
197,585
0
0.00%
행정운영경비(천천면)
104,026
104,026
0
0.00%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
94,506
94,506
0
0.00%
행정운영경비(계남면)
111,957
111,957
0
0.00%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
102,437
102,437
0
0.00%
행정운영경비(계북면)
111,217
111,217
0
0.00%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
기본경비
101,657
101,657
0
0.00%