부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
산림문화관광과
13,444,211
13,194,132
250,079
국 2,352,014
2,358,243
△6,229
균 2,312,900
2,312,900
0
기 80,500
8,000
72,500
분 129,789
129,789
0
도 1,221,372
896,007
325,365
군 7,347,636
7,489,193
△141,557
산림자원화
6,139,495
6,114,975
24,520
국 2,213,234
2,216,363
△3,129
균 1,119,641
1,119,641
0
도 666,379
639,726
26,653
군 2,140,241
2,139,245
996
숲가꾸기 사업
1,480,757
1,480,757
0
847,079
0
185,157
0
448,521
0
국 847,079
도 185,157
군 448,521
정책숲가꾸기
710,894
710,894
0
397,695
0
95,285
0
217,914
0
국 397,695
도 95,285
군 217,914
401 시설비및부대비
710,894
710,894
0
국 397,695
397,695
0
도 95,285
95,285
0
군 217,914
217,914
0
0
50,000
50,000
02 실시설계비
50,000
50,000
0
50,000,000원 * 1식
○숲가꾸기사업 실시설계비
29,063
국 29,063
0
6,973
도 6,973
0
13,964
군 13,964
0
684,016
△50,000
634,016
04 시설비
△50,000
315,168
365,168
1,086,785원 * 290ha
○ 간벌사업
△29,063
국 183,202
212,265
△6,973
도 43,961
50,934
△13,964
군 88,005
101,969
산림자원 보호
1,159,572
1,135,052
24,520
328,370
△3,129
139,463
26,653
국 325,241
도 166,116
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
산림자원 보호
667,219
996
군 668,215
산림 병해충방제
30,273
37,558
△7,285
19,395
△3,129
5,449
△1,247
12,714
△2,909
국 16,266
도 4,202
군 9,805
401 시설비및부대비
0
7,285
△7,285
국 0
3,129
△3,129
도 0
1,247
△1,247
군 0
2,909
△2,909
7,285
△7,285
0
04 시설비
△7,285
0
7,285
○ 푸사리움 가지마름병 위생간벌
△3,129
국 0
3,129
△1,247
도 0
1,247
△2,909
군 0
2,909
산불방지대책 및 보상
50,327
41,522
8,805
201 일반운영비
45,727
36,922
8,805
12,428
3,055
15,483
01 사무관리비
1,950
1,950
0
6,500원 * 300개
○ 산불조심 깃발 제작
1,105
1,105
0
8,500원 * 130개
○ 입산통제 깃발 제작
24,494
5,750
30,244
02 공공운영비
5,750
5,750
0
○ 산불진화차량 유류대 등 운영비
야생동물 보호
46,528
116,528
△70,000
301 일반보상금
30,000
100,000
△70,000
100,000
△70,000
30,000
12 기타보상금
△70,000
0
70,000
○ 유해 야생동물 피해 보상금
유해 야생동물 피해 보상금
93,000
0
93,000
0
27,900
0
65,100
도 27,900
군 65,100
301 일반보상금
93,000
0
93,000
도 27,900
0
27,900
군 65,100
0
65,100
0
93,000
93,000
12 기타보상금
93,000
93,000
0
○ 유해야생동물 피해보상금
27,900
도 27,900
0
65,100
군 65,100
0
산림자원의 소득화
3,935,251
3,894,888
40,363
국 38,920
38,920
0
균 1,030,000
1,030,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
도시숲 조성
(단위:천원)
도 402,397
102,397
300,000
군 2,463,934
2,723,571
△259,637
도시숲 조성
1,078,987
1,074,187
4,800
19,195
0
430,000
0
99,913
0
525,079
4,800
국 19,195
균 430,000
도 99,913
군 529,879
가로수 및 화단관리
146,294
141,494
4,800
201 일반운영비
12,042
7,242
4,800
5,892
4,800
10,692
02 공공운영비
4,800
4,800
0
○ 가로수 및 화단관리 전용차량 유류대 인
상 등 추가분
휴양림 운영
2,856,264
2,820,701
35,563
19,725
0
600,000
0
2,484
300,000
2,198,492
△264,437
국 19,725
균 600,000
도 302,484
군 1,934,055
군립공원 관리
98,421
92,421
6,000
401 시설비및부대비
66,800
60,800
6,000
56,000
6,000
62,000
04 시설비
6,000
62,000
56,000
○ 장안산 군립공원 급수시설 설치
와룡자연휴양림 운영
240,720
228,749
11,971
101 인건비
59,587
52,656
6,931
52,656
6,931
59,587
10 기간제근로자등보수
2,300
2,300
0
36,500원 * 1명 * 63일
○ 와룡휴양림 야간관리보조(휴일근무분)
2,880
2,880
0
32,000원 * 3명 * 30일
○ 와룡휴양림 예취인부
1,751
1,751
0
○ 단기사역 근로자 고용산재보험료
573
573
0
32,709,000원 * 1.75%
―고용보험
1,178
1,178
0
32,709,000원 * 3.6%
―산재보험
201 일반운영비
102,433
97,393
5,040
32,793
5,040
37,833
01 사무관리비
5,040
5,040
0
○ 와룡휴양림 당직비(휴일 일숙직 근무자
분)
와룡자연휴양림 조성지원
400,000
400,000
0
200,000
0
0
100,000
200,000
△100,000
균 200,000
도 100,000
군 100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
401 시설비및부대비
400,000
400,000
0
균 200,000
200,000
0
도 100,000
0
100,000
군 100,000
200,000
△100,000
381,456
0
381,456
04 시설비
0
381,456
381,456
○ 와룡자연휴양림 보완사업
0
균 200,000
200,000
100,000
도 100,000
0
△100,000
군 81,456
181,456
방화동자연휴양림 운영
321,146
303,554
17,592
101 인건비
65,208
52,656
12,552
52,656
12,552
65,208
10 기간제근로자등보수
2,880
2,880
0
32,000원 * 3명 * 30일
○ 방화동휴양림 예취인부
1,751
1,751
0
○ 단기사역 근로자 고용산재보험료
573
573
0
32,709,000원 * 1.75%
―고용보험
1,178
1,178
0
32,709,000원 * 3.6%
―산재보험
5,621
5,621
0
○ 방화동휴양림 관리보조(무기계약 퇴직자
대체인력)
4,672
4,672
0
36,500원 * 1명 * 128일
―기본급
949
949
0
36,500원 * 1명 * 26일
―유급휴일수당
2,300
2,300
0
36,500원 * 1명 * 63일
○ 방화동휴양림 야간관리보조(휴일 근무자
분)
201 일반운영비
121,353
116,313
5,040
31,713
5,040
36,753
01 사무관리비
5,040
5,040
0
○ 방화동휴양림 당직비(휴일 일숙직 근무
자분)
방화동자연휴양림 조성지원
400,000
400,000
0
200,000
0
0
100,000
200,000
△100,000
균 200,000
도 100,000
군 100,000
401 시설비및부대비
400,000
400,000
0
균 200,000
200,000
0
도 100,000
0
100,000
군 100,000
200,000
△100,000
381,456
0
381,456
04 시설비
0
381,456
381,456
○ 방화동자연휴양림 보완사업
0
균 200,000
200,000
100,000
도 100,000
0
△100,000
군 81,456
181,456
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
산림욕장 조성지원
400,000
400,000
0
200,000
0
0
100,000
200,000
△100,000
균 200,000
도 100,000
군 100,000
401 시설비및부대비
400,000
400,000
0
균 200,000
200,000
0
도 100,000
0
100,000
군 100,000
200,000
△100,000
374,336
0
374,336
04 시설비
0
374,336
374,336
○ 산림욕장 조성
0
균 200,000
200,000
100,000
도 100,000
0
△100,000
군 74,336
174,336
문화예술진흥 및 육성
1,574,702
1,424,702
150,000
기 70,000
0
70,000
분 129,789
129,789
0
도 31,807
31,807
0
군 1,343,106
1,263,106
80,000
지방문화 육성 추진
1,207,948
1,157,948
50,000
23,440
0
31,807
0
1,102,701
50,000
분 23,440
도 31,807
군 1,152,701
문화예술활동추진
964,028
964,028
0
307 민간이전
40,500
40,500
0
40,500
0
40,500
02 민간경상보조
△5,000
0
5,000
○ 한시집 발간
5,000
5,000
0
○ 한시백일장 대회
전통문화 전승 보전 추진
33,200
3,200
30,000
1,700
0
1,500
30,000
분 1,700
군 31,500
207 연구개발비
30,000
0
30,000
0
30,000
30,000
01 연구용역비
30,000
30,000
0
○ 장수 도깨비 연구 용역
문화예술추진 지원
50,120
30,120
20,000
11,807
0
18,313
20,000
도 11,807
군 38,313
307 민간이전
50,120
30,120
20,000
도 11,807
11,807
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥 및 육성
단위:
지방문화 육성 추진
(단위:천원)
307 민간이전
군 38,313
18,313
20,000
30,120
20,000
50,120
02 민간경상보조
20,000
20,000
0
○ 오페라 육성사업(쟌니스키키 공연) <추
경성립전사용경비, 시책추진보전금>
문화단체 육성 추진
366,754
266,754
100,000
0
70,000
106,349
0
160,405
30,000
기 70,000
분 106,349
군 190,405
도서관시설확충
100,000
0
100,000
0
70,000
0
30,000
기 70,000
군 30,000
401 시설비및부대비
84,000
0
84,000
기 58,800
0
58,800
군 25,200
0
25,200
0
3,498
3,498
02 실시설계비
3,498
3,498
0
84,000,000원 * 6.94% * 60%
○ 장계문예복지관 작은도서관조성 실시설
계
2,449
기 2,449
0
1,049
군 1,049
0
0
80,502
80,502
04 시설비
80,502
80,502
0
○ 장계문예복지관 작은도서관조성
56,351
기 56,351
0
24,151
군 24,151
0
405 자산취득비
16,000
0
16,000
기 11,200
0
11,200
군 4,800
0
4,800
0
16,000
16,000
02 도서구입비
16,000
16,000
0
8,000원 * 2,000권
○ 장계문예복지관 작은도서관 도서구입
11,200
기 11,200
0
4,800
군 4,800
0
문화유산의 보존 관리
762,080
748,977
13,103
국 97,602
100,702
△3,100
도 109,286
110,574
△1,288
군 555,192
537,701
17,491
문화재
762,080
748,977
13,103
100,702
△3,100
110,574
△1,288
537,701
17,491
국 97,602
도 109,286
군 555,192
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존 관리
단위:
문화재
(단위:천원)
국가지정관리 추진
10,500
900
9,600
201 일반운영비
2,500
0
2,500
0
2,500
2,500
02 공공운영비
2,500
2,500
0
난방유 : 1,000원 * 2,500 ℓ
○ 장수향교 감시인력 관리사 운영
301 일반보상금
1,800
900
900
900
900
1,800
12 기타보상금
900
1,800
900
100,000원 * 3명 * 6회
○ 현상변경허가 조사 전문위원 출장비
401 시설비및부대비
5,000
0
5,000
0
5,000
5,000
04 시설비
5,000
5,000
0
○ 장수향교 감시인력 관리사 보수
405 자산취득비
1,200
0
1,200
0
1,200
1,200
01 자산및물품취득비
400
400
0
200,000원 * 2개
○ 장수향교 감시인력 책상 구입
200
200
0
100,000원 * 2개
○ 장수향교 감시인력 의자 구입
600
600
0
300,000원 * 2개
○ 장수향교 감시인력 캐비닛 구입
기타 향토유산 관리 추진
336,726
329,646
7,080
401 시설비및부대비
332,566
325,486
7,080
72,384
5,000
77,384
04 시설비
5,000
5,000
0
○ 논개생가지 판매장 및 식당 보수
918
2,080
2,998
06 시설부대비
2,080
2,080
0
130,000원 * 16필지
○ 가야문화유적지 감정평가 수수료
도지정관리 추진
31,022
28,922
2,100
301 일반보상금
4,800
2,700
2,100
2,700
2,100
4,800
12 기타보상금
2,100
4,800
2,700
100,000원 * 3명 * 16회
○ 현상변경허가 조사 전문위원 출장비
국가지정 관리 추진 지원
183,832
189,509
△5,677
100,702
△3,100
32,574
△1,288
56,233
△1,289
국 97,602
도 31,286
군 54,944
401 시설비및부대비
133,372
139,049
△5,677
국 70,800
73,900
△3,100
도 31,286
32,574
△1,288
군 31,286
32,575
△1,289
5,412
△352
5,060
02 실시설계비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존 관리
단위:
문화재
(단위:천원)
△352
5,060
5,412
100,000,000원 * 5.06%
○ 장수향교대성전 방재시스템 구축
133,637
△5,325
128,312
04 시설비
5,000
5,000
0
○ 문화재 전기시설 정비사업
2,500
국 2,500
0
1,250
도 1,250
0
1,250
군 1,250
0
△400
9,600
10,000
○ 장수 의암송 재선충 방제
△280
국 6,720
7,000
△60
도 1,440
1,500
△60
군 1,440
1,500
△277
10,972
11,249
○ 장수 봉덕리 느티나무 병충해 방제
△320
국 7,680
8,000
22
도 1,646
1,624
21
군 1,646
1,625
△9,648
94,940
104,588
○ 장수향교대성전 방재시스템 구축
△5,000
국 50,000
55,000
△2,500
도 25,000
27,500
△2,148
군 19,940
22,088
관광진흥
943,866
921,773
22,093
국 1,800
1,800
0
균 120,000
120,000
0
기 2,500
0
2,500
도 8,784
8,784
0
군 810,782
791,189
19,593
관광기반시설 확충
807,668
790,575
17,093
120,000
0
670,575
17,093
균 120,000
군 687,668
지리산권관광지개발
55,000
50,000
5,000
307 민간이전
55,000
50,000
5,000
50,000
5,000
55,000
04 민간행사보조
5,000
55,000
50,000
○ 제5회 지리산권 7개시군 체육대회 개최
주촌마을관광시설개발 지원
417,368
410,275
7,093
120,000
0
290,275
7,093
균 120,000
군 297,368
201 일반운영비
2,308
0
2,308
0
2,308
2,308
02 공공운영비
660
660
0
165,000원 * 4월
○ 도깨비전시관 CAPS 용역
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광기반시설 확충
(단위:천원)
648
648
0
162,000원 * 4월
○ 도깨비전시관 전기안전관리대행 용역
1,000
1,000
0
500,000원 * 2월
○ 도깨비전시관 전기요금
401 시설비및부대비
415,060
410,275
4,785
균 120,000
120,000
0
군 295,060
290,275
4,785
410,275
2,100
412,375
04 시설비
2,100
2,100
0
○ 도깨비전시관 CAPS 설치
0
2,685
2,685
06 시설부대비
2,685
2,685
0
○ 도깨비전시관 전시물품 조달수수료
가야문화권관광지개발
5,000
0
5,000
308 자치단체등이전
5,000
0
5,000
0
5,000
5,000
05 자치단체간부담금
5,000
5,000
0
○ 가야문화권 관광홍보물 공동제작 시군부
담금
관광홍보및서비스개선
136,198
131,198
5,000
1,800
0
0
2,500
8,784
0
120,614
2,500
국 1,800
기 2,500
도 8,784
군 123,114
관광홍보업무 일반지원
35,480
30,480
5,000
1,800
0
0
2,500
8,784
0
19,896
2,500
국 1,800
기 2,500
도 8,784
군 22,396
401 시설비및부대비
5,000
0
5,000
기 2,500
0
2,500
군 2,500
0
2,500
0
5,000
5,000
04 시설비
5,000
5,000
0
○ 관광안내판 설치
2,500
기 2,500
0
2,500
군 2,500
0