부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
행정지원과
6,306,605
6,232,289
74,316
국 87,380
83,880
3,500
특 14,982
18,000
△3,018
도 169,318
169,318
0
군 6,034,925
5,961,091
73,834
지방행정 역량 강화
1,966,813
1,882,597
84,216
국 21,550
21,550
0
특 14,982
18,000
△3,018
도 3,000
3,000
0
군 1,927,281
1,840,047
87,234
주민참여행정
629,676
521,397
108,279
3,000
0
518,397
108,279
도 3,000
군 626,676
군민의 날 행사
8,500
6,500
2,000
203 업무추진비
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
03 시책추진업무추진비
2,000
4,000
2,000
○ 군민의 날 운영
자율봉사대 운영
131,800
121,800
10,000
301 일반보상금
81,800
71,800
10,000
43,000
10,000
53,000
04 자율방범대원운영비
10,000
15,000
5,000
○ 야간 자율학습생 귀가시키기 활동
지방자치 경영대전
50,232
54,732
△4,500
301 일반보상금
1,500
0
1,500
0
1,500
1,500
10 행사실비보상금
1,500
1,500
0
50,000원 * 6명 * 5일
○ 지방자치경영대전 민간인 참석자보상
401 시설비및부대비
20,000
26,000
△6,000
26,000
△6,000
20,000
07 행사관련시설비
△6,000
20,000
26,000
○ 내고장 자랑관 부스설치
선거관리일반
20,779
0
20,779
101 인건비
1,575
0
1,575
0
1,575
1,575
10 기간제근로자등보수
1,575
1,575
0
35,000원 * 9명 * 5일
○ 선거사무관리 업무보조<추경성립전 사용
승인>
201 일반운영비
13,204
0
13,204
0
13,104
13,104
01 사무관리비
9,879
9,879
0
○ 선거관리 용품제작 및 사무용품 구입비<
추경성립전 사용승인>
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
2,625
2,625
0
○ 선거사무종사자 급식비<추경성립전 사용
승인>
600
600
0
○ 차량유지비<추경성립전 사용승인>
0
100
100
02 공공운영비
100
100
0
○ 부재자신고서 우편요금<추경성립전 사용
승인>
202 여비
6,000
0
6,000
0
6,000
6,000
01 국내여비
6,000
6,000
0
○ 선거홍보 및 업무추진 지도<추경성립전
사용승인>
군정시책 추진 시상
80,000
0
80,000
401 시설비및부대비
80,000
0
80,000
0
80,000
80,000
04 시설비
80,000
80,000
0
○ 주요시책 평가 상사업비
청원체련행사 및 공무원체육대회
43,500
61,500
△18,000
도시군 공무원체육대회
0
18,000
△18,000
201 일반운영비
0
18,000
△18,000
18,000
△18,000
0
03 행사운영비
△18,000
0
18,000
○ 도시군 공무원 체육행사
△1,000
0
1,000
― 현수막, 응원도구 등 일반수용비
△8,000
0
8,000
― 선수 운동용품 및 운동복 구입
△6,000
0
6,000
― 응원단 T-셔츠 구입
△1,500
0
1,500
― 도시군 공무원 체육대회 식대
△1,500
0
1,500
― 선수훈련 간식 및 식대
지방공무원 육성
1,042,932
1,041,182
1,750
직원사기진작
456,150
454,400
1,750
201 일반운영비
5,650
5,400
250
5,400
250
5,650
03 행사운영비
250
1,050
800
○ 민주봉사상 시상물품 구입
150
750
600
150,000원 * 5돈 *1명
― 금메달
100
300
200
300,000원 * 1명
― 상 패
303 포상금
450,500
449,000
1,500
449,000
1,500
450,500
01 포상금
1,500
4,500
3,000
150,000원 * 30명
○ 공무원 연말시상
혁신역량 강화
36,137
48,950
△12,813
18,000
△3,018
30,950
△9,795
특 14,982
군 21,155
지방행정혁신 역량 강화
36,137
48,950
△12,813
18,000
△3,018
30,950
△9,795
특 14,982
군 21,155
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
혁신역량 강화
(단위:천원)
201 일반운영비
7,537
13,750
△6,213
특 3,982
7,000
△3,018
군 3,555
6,750
△3,195
13,750
△6,213
7,537
01 사무관리비
△3,195
3,555
6,750
○ 총액(10% 절감)
△3,018
1,982
5,000
○ 혁신평가 관련 자료 제작
△3,018
특 1,982
5,000
202 여비
6,300
7,100
△800
특 3,500
3,500
0
군 2,800
3,600
△800
7,100
△800
6,300
01 국내여비
△800
2,800
3,600
○ 혁신업무추진 국내출장(10% 절감)
303 포상금
7,800
13,600
△5,800
특 6,000
6,000
0
군 1,800
7,600
△5,800
13,600
△5,800
7,800
01 포상금
△3,000
0
3,000
○ 혁신마일리지 우수부서 및 개인시상
△800
0
800
○ Cop(혁신동아리) 활동 우수부서시상
△2,000
0
2,000
○ 고객만족 및 전화친절도 우수부서 및 개
인시상
지역교류 추진
10,000
5,000
5,000
재경향우회 관리
10,000
5,000
5,000
307 민간이전
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
02 민간경상보조
5,000
10,000
5,000
○ 재경향우회 고장사랑 운동 전개
지역교육활성화
1,827,942
1,824,442
3,500
국 3,500
0
3,500
도 159,718
159,718
0
군 1,664,724
1,664,724
0
지역인재육성
1,827,942
1,824,442
3,500
0
3,500
159,718
0
1,664,724
0
국 3,500
도 159,718
군 1,664,724
성인문해 교육기관지원
3,500
0
3,500
0
3,500
국 3,500
307 민간이전
3,500
0
3,500
국 3,500
0
3,500
0
3,500
3,500
02 민간경상보조
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지역교육활성화
단위:
지역인재육성
(단위:천원)
3,500
3,500
0
○ 성인문해교육기관 지원사업(추경성립전
사용경비)
3,500
국 3,500
0
행정 정보화
1,107,731
1,157,231
△49,500
국 62,330
62,330
0
도 6,600
6,600
0
군 1,038,801
1,088,301
△49,500
정보통신 환경조성
198,500
248,000
△49,500
농어촌 초고속망 구축
20,500
70,000
△49,500
308 자치단체등이전
20,500
70,000
△49,500
70,000
△49,500
20,500
05 자치단체간부담금
△49,500
20,500
70,000
○ 농어촌 초고속망 구축 재원부담금
행정운영경비(행정지원과)
1,404,119
1,368,019
36,100
인력운영비
1,368,660
1,336,660
32,000
인력운영비
1,368,660
1,336,660
32,000
101 인건비
231,533
199,533
32,000
199,533
32,000
231,533
09 무기계약근로자보수
32,000
131,533
99,533
○ 환경미화원 및 수로원 퇴직금
기본경비
35,459
31,359
4,100
기본경비
35,459
31,359
4,100
405 자산취득비
8,900
4,800
4,100
4,800
4,100
8,900
01 자산및물품취득비
2,600
2,600
0
○ 자전거 거치대 설치
2,600
2,600
0
2,600,000원 * 1개소
―거치대(본청)
1,500
6,300
4,800
○ 부서 물품 구입
1,500
1,500
0
1,500,000원 * 1대
―TV구입