분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
세 출 예 산 서
2008년도 추경 3 회 전체 일반회계
(단위:천원)
총 계
197,797,564
181,299,903
16,497,661
9.10%
정책사업비
153,302,144
142,817,689
10,484,455
7.34%
재무활동
15,398,329
9,504,232
5,894,097
62.02%
행정운영경비
29,097,091
28,977,982
119,109
0.41%
일반공공행정
20,938,843
16,177,634
4,761,209
29.43%
입법및선거관리
503,050
457,350
45,700
9.99%
의정활동 지원
503,050
457,350
45,700
9.99%
의정활동 지원
365,236
365,236
0
0.00%
의회운영 추진
137,814
92,114
45,700
49.61%
지방행정ㆍ재정지원
2,642,028
2,535,304
106,724
4.21%
재정지원
2,642,028
2,535,304
106,724
4.21%
지방세 관리
192,785
172,785
20,000
11.58%
세외수입관리
18,650
18,650
0
0.00%
재산관리
2,294,695
2,207,971
86,724
3.93%
과표부기관리
102,238
102,238
0
0.00%
투명한 회계운영
33,660
33,660
0
0.00%
일반행정
17,793,765
13,184,980
4,608,785
34.95%
지방행정강화
79,813
69,000
10,813
15.67%
행정역량강화
79,813
69,000
10,813
15.67%
군정 조정 지원
2,477,417
2,458,417
19,000
0.77%
군정시책 추진
1,541,910
1,541,910
0
0.00%
군정 홍보
426,715
426,715
0
0.00%
감사운영 지원
18,262
10,762
7,500
69.69%
법무운영 지원
77,200
69,700
7,500
10.76%
예산운영 지원
413,330
409,330
4,000
0.98%
지역경제 활성화
190,050
221,825
△31,775
△14.32%
지역경제 활성화
190,050
221,825
△31,775
△14.32%
지방행정 역량 강화
1,966,813
1,882,597
84,216
4.47%
주민참여행정
629,676
521,397
108,279
20.77%
효율적 조직관리
83,051
83,051
0
0.00%
청원체련행사 및 공무원체육대회
43,500
61,500
△18,000
△29.27%
지방공무원 육성
1,042,932
1,041,182
1,750
0.17%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
혁신역량 강화
36,137
48,950
△12,813
△26.18%
공무원단체 지원
75,783
75,783
0
0.00%
통계관리
24,184
24,184
0
0.00%
과거사 정리
21,550
21,550
0
0.00%
지역교류 추진
10,000
5,000
5,000
100.00%
행정 정보화
1,107,731
1,157,231
△49,500
△4.28%
정보화 운영
639,179
639,179
0
0.00%
정보화마을 육성
44,373
44,373
0
0.00%
정보통신운영
225,679
225,679
0
0.00%
정보통신 환경조성
198,500
248,000
△49,500
△19.96%
주민행정 편의 도모
69,266
57,820
11,446
19.80%
민원 서비스 향상
69,266
57,820
11,446
19.80%
지방 행정 기반 구축
650,000
530,000
120,000
22.64%
농촌 지역 기반 정비
650,000
530,000
120,000
22.64%
주민 행정편의 도모
254,480
249,289
5,191
2.08%
주민행정 지원
241,970
236,779
5,191
2.19%
산림자원 보호관리
10,440
10,440
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
215,719
215,719
0
0.00%
주민행정 지원
201,329
201,329
0
0.00%
산림자원 보호관리
12,680
12,680
0
0.00%
민원실 운영
1,710
1,710
0
0.00%
주민 행정편의 도모
280,632
279,002
1,630
0.58%
주민행정 지원
266,242
264,612
1,630
0.62%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
산림자원 보호관리
12,680
12,680
0
0.00%
주민 행정편의 도모
282,134
281,823
311
0.11%
주민행정 지원
269,944
269,633
311
0.12%
산림자원 보호관리
10,120
10,120
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,070
0
0.00%
주민 행정편의 도모
271,639
231,639
40,000
17.27%
주민행정 지원
258,849
218,849
40,000
18.28%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
산림자원 보호관리
11,080
11,080
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
주민 행정편의 도모
227,169
225,609
1,560
0.69%
주민행정 지원
215,179
213,619
1,560
0.73%
산림자원 보호관리
10,280
10,280
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
주민 행정편의 도모
274,809
274,809
0
0.00%
주민행정 지원
266,019
266,019
0
0.00%
산림자원 보호관리
7,080
7,080
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,710
0
0.00%
재무활동(기획홍보실)
4,446,093
3,050,200
1,395,893
45.76%
내부거래지출
2,250,200
2,250,200
0
0.00%
보전지출
2,195,893
800,000
1,395,893
174.49%
재무활동(재무과)
5,000,000
2,000,000
3,000,000
150.00%
내부거래지출
5,000,000
2,000,000
3,000,000
150.00%
공공질서및안전
8,469,279
8,084,675
384,604
4.76%
재난방재ㆍ민방위
8,469,279
8,084,675
384,604
4.76%
재해 및 재난예방
8,430,749
8,046,145
384,604
4.78%
민방위 교육훈련
106,681
130,117
△23,436
△18.01%
재해예방 대책
494,676
497,636
△2,960
△0.59%
치수관리
6,232,000
6,032,000
200,000
3.32%
재난예방
1,597,392
1,386,392
211,000
15.22%
재무활동(재난안전관리과)
38,530
38,530
0
0.00%
내부거래지출
38,530
38,530
0
0.00%
교육
1,827,942
1,824,442
3,500
0.19%
유아및초중등교육
1,827,942
1,824,442
3,500
0.19%
지역교육활성화
1,827,942
1,824,442
3,500
0.19%
지역인재육성
1,827,942
1,824,442
3,500
0.19%
문화및관광
10,112,320
9,797,192
315,128
3.22%
문화예술
1,581,360
1,431,360
150,000
10.48%
문화예술진흥 및 육성
1,574,702
1,424,702
150,000
10.53%
지방문화 육성 추진
1,207,948
1,157,948
50,000
4.32%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
문화단체 육성 추진
366,754
266,754
100,000
37.49%
문화예술진흥
6,658
6,658
0
0.00%
지방문화 육성
6,080
6,080
0
0.00%
문화단체 육성
578
578
0
0.00%
관광
980,930
958,837
22,093
2.30%
관광진흥
943,866
921,773
22,093
2.40%
관광기반시설 확충
807,668
790,575
17,093
2.16%
관광홍보및서비스개선
136,198
131,198
5,000
3.81%
관광산업진흥
37,064
37,064
0
0.00%
관광시설 확충
36,725
36,725
0
0.00%
관광지 홍보 및 서비스 개선
339
339
0
0.00%
체육
6,744,743
6,614,811
129,932
1.96%
군민체육 육성
6,744,743
6,614,811
129,932
1.96%
군민체육 활성화
1,081,973
1,082,041
△68
△0.01%
체육시설 확충
5,610,891
5,480,891
130,000
2.37%
승마레저타운 조성
6,879
6,879
0
0.00%
문화시설 운영관리
45,000
45,000
0
0.00%
문화재
766,180
753,077
13,103
1.74%
문화유산의 보존 관리
762,080
748,977
13,103
1.75%
문화재
762,080
748,977
13,103
1.75%
문화유산의 보존
4,100
4,100
0
0.00%
문화재 관리
4,100
4,100
0
0.00%
문화및관광일반
39,107
39,107
0
0.00%
문화유적지 보존
39,107
39,107
0
0.00%
지방기념물 관리
39,107
39,107
0
0.00%
환경보호
12,329,172
10,202,768
2,126,404
20.84%
상하수도ㆍ수질
5,582,302
3,984,098
1,598,204
40.11%
수질보전
1,030,367
930,367
100,000
10.75%
하천 및 지하수 관리
18,590
18,590
0
0.00%
먹는물 유지관리
1,011,777
911,777
100,000
10.97%
재무활동(환경보호과)
4,551,935
3,053,731
1,498,204
49.06%
내부거래지출
4,551,935
3,053,731
1,498,204
49.06%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
폐기물
849,796
821,596
28,200
3.43%
쾌적한 생활환경
849,796
821,596
28,200
3.43%
환경관리일반
56,900
53,900
3,000
5.57%
사업장 폐기물 관리
326,677
301,477
25,200
8.36%
폐기물 종합처리시설 관리
461,179
461,179
0
0.00%
축산폐수 및 분뇨처리 지원
5,040
5,040
0
0.00%
환경보호일반
5,897,074
5,397,074
500,000
9.26%
자연환경보호
5,897,074
5,397,074
500,000
9.26%
자연생태보전
2,311,588
1,811,588
500,000
27.60%
문화관광자원개발
3,585,486
3,585,486
0
0.00%
사회복지
20,550,395
18,739,788
1,810,607
9.66%
기초생활보장
6,143,598
5,929,768
213,830
3.61%
저소득층 생활안정 지원
5,921,827
5,707,997
213,830
3.75%
국민의 최저 생활보장
4,320,714
4,149,004
171,710
4.14%
주민생활지원연계
99,779
99,779
0
0.00%
자활서비스
1,501,334
1,459,214
42,120
2.89%
재무활동(주민생활지원과)
221,771
221,771
0
0.00%
내부거래지출
221,771
221,771
0
0.00%
취약계층지원
943,784
936,040
7,744
0.83%
장애인복지 증진
943,784
936,040
7,744
0.83%
장애인복지증진
943,784
936,040
7,744
0.83%
보육ㆍ가족및여성
2,870,173
2,786,594
83,579
3.00%
여성아동복지
2,535,644
2,452,065
83,579
3.41%
아동복지
610,251
553,552
56,699
10.24%
보육시설지원
1,622,337
1,630,257
△7,920
△0.49%
여성권익증진
303,056
268,256
34,800
12.97%
농촌복지 증진
100,000
100,000
0
0.00%
농촌삶의 질 향상
100,000
100,000
0
0.00%
여성복지증진
234,529
234,529
0
0.00%
여성권익증진
79,530
79,530
0
0.00%
건강한 아동육성
27,633
27,633
0
0.00%
보육시설 운영지원
127,366
127,366
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
노인ㆍ청소년
10,191,621
8,727,624
1,463,997
16.77%
청소년 보호
131,103
131,103
0
0.00%
청소년 건전 육성
131,103
131,103
0
0.00%
노인복지
9,445,072
7,981,075
1,463,997
18.34%
공설묘지운영
2,460
2,460
0
0.00%
노후생활안정
7,248,980
6,993,542
255,438
3.65%
장례식장신축
100,000
100,000
0
0.00%
노인종합복지타운조성
2,093,632
885,073
1,208,559
136.55%
노인복지 및 청소년 보호
585,446
585,446
0
0.00%
건전한 청소년 육성
25,137
25,137
0
0.00%
공설묘지 관리
0
0
0
100.00%
노인생활안정
560,309
560,309
0
0.00%
장례식장 건립
0
0
0
100.00%
재무활동(문화복지과)
0
0
0
100.00%
내부거래지출
0
0
0
100.00%
재무활동
30,000
30,000
0
0.00%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
보훈
64,468
44,468
20,000
44.98%
국가보훈관리 및 지원
64,468
44,468
20,000
44.98%
보훈사업 추진
64,468
44,468
20,000
44.98%
사회복지일반
336,751
315,294
21,457
6.81%
사회복지일반
91,357
71,856
19,501
27.14%
주민생활지원서비스
18,115
15,115
3,000
19.85%
지역사회복지
73,242
56,741
16,501
29.08%
주민자치 역량 강화
236,944
234,988
1,956
0.83%
주민자치센터 지원
6,500
6,500
0
0.00%
자원봉사 활성화
119,324
119,324
0
0.00%
지역교류
10,456
8,500
1,956
23.01%
공공근로사업
100,664
100,664
0
0.00%
위생관리
8,450
8,450
0
0.00%
위생관리
8,450
8,450
0
0.00%
보건
10,179,434
8,693,111
1,486,323
17.10%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
보건의료
10,179,434
8,693,111
1,486,323
17.10%
군민건강증진
10,179,434
8,693,111
1,486,323
17.10%
의료시설 확충
8,187,317
6,711,394
1,475,923
21.99%
보건지소 운영
257,231
263,231
△6,000
△2.28%
보건진료소 운영
102,957
102,957
0
0.00%
질병예방 활동 강화
688,026
689,033
△1,007
△0.15%
방문보건사업
335,180
343,273
△8,093
△2.36%
의료원 운영
608,723
583,223
25,500
4.37%
농림해양수산
53,058,443
49,246,530
3,811,913
7.74%
농업ㆍ농촌
42,954,917
39,201,667
3,753,250
9.57%
농촌발전지원
14,698
13,498
1,200
8.89%
농촌발전기획운영
14,698
13,498
1,200
8.89%
농업건강중심도시 조성
4,127,481
4,083,090
44,391
1.09%
농정시책 추진
114,978
114,978
0
0.00%
한우랑 사과랑 축제 추진
550,094
530,000
20,094
3.79%
농촌복지사업 지원
1,318,913
1,274,616
44,297
3.48%
농업소득기반구축
1,609,000
1,609,000
0
0.00%
5.3프로젝트사업 추진
533,347
553,347
△20,000
△3.61%
농촌발전기획단 운영
1,149
1,149
0
0.00%
농업경쟁력 강화
14,441,681
14,278,772
162,909
1.14%
친환경농업 육성
6,428,602
6,407,411
21,191
0.33%
양정관리
1,005,780
1,006,960
△1,180
△0.12%
특화작목 명품화
5,703,359
5,662,745
40,614
0.72%
조건불리직접지불제
368,112
370,719
△2,607
△0.70%
농산물 유통구조 개선
935,828
830,937
104,891
12.62%
장수한우 명품화
44,679
44,679
0
0.00%
장수한우 명품화 지원
0
0
0
100.00%
장수 한우 명품화 기반구축
44,679
44,679
0
0.00%
축산 경쟁력 강화
15,442
15,442
0
0.00%
우량가축사육기반 조성
420
420
0
0.00%
가축방역
15,022
15,022
0
0.00%
축산분뇨 처리지원
0
0
0
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
장수한우 명품화 추진
7,148,629
5,700,479
1,448,150
25.40%
장수한우 명품화 구축
2,060,210
2,062,060
△1,850
△0.09%
장수한우명품화기반조성
5,088,419
3,638,419
1,450,000
39.85%
축산경쟁력 확보
4,347,782
2,589,666
1,758,116
67.89%
우량가축 사육기반 구축
3,416,077
1,619,032
1,797,045
111.00%
가축방역 관리
482,390
541,519
△59,129
△10.92%
가축분뇨 처리지원
446,315
426,115
20,200
4.74%
축산물 유통 활성화
3,000
3,000
0
0.00%
농촌생활 기반구축
6,314,910
6,110,410
204,500
3.35%
농업기반 정비
1,988,750
1,788,750
200,000
11.18%
농촌 생활환경 정비
3,984,164
3,979,664
4,500
0.11%
안정적 용수공급
341,996
341,996
0
0.00%
과학영농기술 지원
2,859,753
2,727,413
132,340
4.85%
농촌지도기반 조성
183,180
183,180
0
0.00%
농업 전문인력 양성
2,293,854
2,275,014
18,840
0.83%
농업경영지도
49,656
49,656
0
0.00%
농기계 사업단 운영
333,063
219,563
113,500
51.69%
농업기술 개발보급
2,529,862
2,528,218
1,644
0.07%
고품질 생산기술 지도
1,001,249
1,027,729
△26,480
△2.58%
소득작목 연구개발
462,874
444,010
18,864
4.25%
사과시험포 운영
235,207
225,947
9,260
4.10%
탑푸르트 생산연구
139,002
139,002
0
0.00%
농촌생활 활력화 지원
691,530
691,530
0
0.00%
재무활동(농업소득과)
400,000
400,000
0
0.00%
내부거래지출
400,000
400,000
0
0.00%
재무활동(기술담당관)
710,000
710,000
0
0.00%
내부거래지출
710,000
710,000
0
0.00%
임업ㆍ산촌
10,074,746
10,009,863
64,883
0.65%
산림자원화
6,139,495
6,114,975
24,520
0.40%
조림사업
1,495,448
1,495,448
0
0.00%
숲가꾸기 사업
1,480,757
1,480,757
0
0.00%
산림자원 소득화
303,843
303,843
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
산림자원 보호
1,159,572
1,135,052
24,520
2.16%
임도시설 및 산촌개발
1,699,875
1,699,875
0
0.00%
산림자원의 소득화
3,935,251
3,894,888
40,363
1.04%
도시숲 조성
1,078,987
1,074,187
4,800
0.45%
휴양림 운영
2,856,264
2,820,701
35,563
1.26%
해양수산ㆍ어촌
28,780
35,000
△6,220
△17.77%
수산경쟁력 강화
0
0
0
100.00%
내수면 지원
0
0
0
100.00%
수산경쟁력 확보
28,780
35,000
△6,220
△17.77%
수산지원
28,780
35,000
△6,220
△17.77%
산업ㆍ중소기업
49,973
49,333
640
1.30%
에너지및자원개발
9,727
9,727
0
0.00%
에너지 수급 안정
9,727
9,727
0
0.00%
에너지 안전관리
9,727
9,727
0
0.00%
산업ㆍ중소기업일반
40,246
39,606
640
1.62%
농공단지 조성 및 운영
21,246
20,606
640
3.11%
농공단지 관리
21,246
20,606
640
3.11%
중소기업 육성
19,000
19,000
0
0.00%
중소기업 육성 지원
19,000
19,000
0
0.00%
수송및교통
13,749,860
13,613,860
136,000
1.00%
도로
11,862,615
11,762,615
100,000
0.85%
도로시설 관리
11,862,615
11,762,615
100,000
0.85%
지방도 관리
153,465
153,465
0
0.00%
군도·농어촌 도로
11,709,150
11,609,150
100,000
0.86%
대중교통ㆍ물류등기타
1,887,245
1,851,245
36,000
1.94%
교통행정 개선
1,887,245
1,851,245
36,000
1.94%
교통안전 시설확충
190,477
190,477
0
0.00%
대중교통 지원
1,696,768
1,660,768
36,000
2.17%
국토및지역개발
14,904,658
12,873,825
2,030,833
15.77%
지역및도시
14,904,658
12,873,825
2,030,833
15.77%
지적정보 관리
59,027
62,194
△3,167
△5.09%
지적관리
59,027
62,194
△3,167
△5.09%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
토지종합정보
282,584
282,584
0
0.00%
부동산관리
59,284
59,284
0
0.00%
도로명 새주소 사업
223,300
223,300
0
0.00%
주거환경 취약지 개발
0
0
0
100.00%
건축행정 지원
0
0
0
100.00%
마을환경 개선
0
0
0
100.00%
주거환경 개선
0
0
0
100.00%
주택 건설 및 운영
1,852,798
1,747,798
105,000
6.01%
건축행정추진
17,560
12,560
5,000
39.81%
마을회관 및 모정지원
525,000
425,000
100,000
23.53%
주거환경 지원
1,310,238
1,310,238
0
0.00%
지역개발
11,129,256
9,580,256
1,549,000
16.17%
건설행정 추진
333,343
333,343
0
0.00%
도시기반
4,067,504
3,367,504
700,000
20.79%
도로시설 관리
30,180
30,180
0
0.00%
주민숙원사업
5,727,229
4,878,229
849,000
17.40%
오지개발사업
971,000
971,000
0
0.00%
친환경하천
1,580,993
1,200,993
380,000
31.64%
하천관리
1,554,198
1,174,198
380,000
32.36%
하천행정
26,795
26,795
0
0.00%
예비비
2,530,154
3,018,763
△488,609
△16.19%
예비비
2,530,154
3,018,763
△488,609
△16.19%
예비비
2,530,154
3,018,763
△488,609
△16.19%
예비비
2,530,154
3,018,763
△488,609
△16.19%
기타
29,097,091
28,977,982
119,109
0.41%
기타
29,097,091
28,977,982
119,109
0.41%
행정운영경비(기획홍보실)
96,939
96,939
0
0.00%
인력운영비
68,200
68,200
0
0.00%
기본경비
28,739
28,739
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
29,074
23,774
5,300
22.29%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
26,074
20,774
5,300
25.51%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
행정운영경비(농업소득과)
32,392
32,392
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
28,192
28,192
0
0.00%
행정운영경비(행정지원과)
1,404,119
1,368,019
36,100
2.64%
인력운영비
1,368,660
1,336,660
32,000
2.39%
기본경비
35,459
31,359
4,100
13.07%
행정운영경비(재무과)
24,748,249
24,798,386
△50,137
△0.20%
인력운영비
24,721,708
24,771,845
△50,137
△0.20%
기본경비
26,541
26,541
0
0.00%
행정운영경비(민원복지과)
28,736
28,736
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
24,536
24,536
0
0.00%
행정운영경비(환경보호과)
31,982
31,982
0
0.00%
인력운영비
4,440
4,440
0
0.00%
기본경비
27,542
27,542
0
0.00%
행정운영경비(산림문화관광과)
28,696
28,696
0
0.00%
인력운영비
4,726
4,726
0
0.00%
기본경비
23,970
23,970
0
0.00%
행정운영경비(축산과)
32,891
32,891
0
0.00%
인력운영비
10,225
10,225
0
0.00%
기본경비
22,666
22,666
0
0.00%
행정운영경비(건설과)
212,528
196,838
15,690
7.97%
인력운영비
189,252
173,562
15,690
9.04%
기본경비
23,276
23,276
0
0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)
20,821
20,821
0
0.00%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
17,821
17,821
0
0.00%
행정운영경비(문화복지과)
1,256
1,256
0
0.00%
인력운영비
500
500
0
0.00%
기본경비
756
756
0
0.00%
행정운영경비(의회사무과)
827,261
820,761
6,500
0.79%
인력운영비
699,332
699,332
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
기본경비
127,929
121,429
6,500
5.35%
행정운영경비(보건사업과)
400,058
364,558
35,500
9.74%
인력운영비
283,300
260,800
22,500
8.63%
기본경비
116,758
103,758
13,000
12.53%
행정운영경비(기술담당관)
154,869
154,869
0
0.00%
인력운영비
23,267
23,267
0
0.00%
기본경비
131,602
131,602
0
0.00%
행정운영경비(문예체육시설사업소)
40,232
40,232
0
0.00%
인력운영비
3,400
3,400
0
0.00%
기본경비
36,832
36,832
0
0.00%
행정운영경비(장수읍)
234,250
221,250
13,000
5.88%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
기본경비
223,290
210,290
13,000
6.18%
행정운영경비(산서면)
118,692
101,692
17,000
16.72%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
109,172
92,172
17,000
18.44%
행정운영경비(번암면)
118,341
118,341
0
0.00%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
기본경비
108,781
108,781
0
0.00%
행정운영경비(장계면)
208,505
181,013
27,492
15.19%
인력운영비
10,920
10,920
0
0.00%
기본경비
197,585
170,093
27,492
16.16%
행정운영경비(천천면)
104,026
101,062
2,964
2.93%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
94,506
91,542
2,964
3.24%
행정운영경비(계남면)
111,957
102,257
9,700
9.49%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
102,437
92,737
9,700
10.46%
행정운영경비(계북면)
111,217
111,217
0
0.00%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
기본경비
101,657
101,657
0
0.00%