부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:건설과
정책:지역개발
단위:건설행정 추진
건설과
24,488,500
19,327,258
5,161,242
2,613,000
0
800,000
300,000
5,228,000
0
287,698
60,000
10,398,560
4,801,242
균 2,613,000
특 1,100,000
교 5,228,000
도 347,698
군 15,199,802
지역개발
10,781,249
8,113,891
2,667,358
1,934,000
0
153,767
60,000
6,026,124
2,607,358
균 1,934,000
도 213,767
군 8,633,482
건설행정 추진
360,138
227,971
132,167
3,100
0
224,871
132,167
도 3,100
군 357,038
건설행정 지원
226,650
102,500
124,150
202 여비
7,650
8,500
△850
7,650
8,500
△850
01 국내여비
7,650
8,500
△850
○ 건설업무 추진(10% 절감)
401 시설비및부대비
219,000
94,000
125,000
219,000
94,000
125,000
04 시설비
16,000
31,000
△15,000
○ 현수막 게시대 정비보수
1,000,000원 * 10개소
10,000
21,000
△11,000
―슬로건 및 모양교체 공사
500,000원 * 12개소
6,000
6,000
0
―도색공사
0
4,000
△4,000
―보수공사
9,000,000원 * 14개소
126,000
63,000
63,000
○ 간이버스 승강장 설치
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:건설행정 추진
7,000,000원 * 11개소
77,000
0
77,000
○ 현수막 게시대 설치 및 교체
도로 유지관리
102,877
103,231
△354
201 일반운영비
54,157
54,511
△354
3,184
3,538
△354
01 사무관리비
3,184
3,538
△354
○ 총액(10% 절감)
하천 유지관리
20,595
11,800
8,795
201 일반운영비
20,595
11,800
8,795
20,595
11,800
8,795
01 사무관리비
10,620
11,800
△1,180
○ 총액(10% 절감)
9,975
0
9,975
○ 폐천부지 측량 수수료
국공유 재산 관리
3,816
4,240
△424
201 일반운영비
3,816
4,240
△424
3,816
4,240
△424
01 사무관리비
3,816
4,240
△424
○ 총액(10% 절감)
도시기반
3,367,504
1,837,036
1,530,468
802,000
0
1,035,036
1,530,468
균 802,000
군 2,565,504
도시관리계획사업
13,959
14,410
△451
201 일반운영비
11,259
11,410
△151
11,259
11,410
△151
01 사무관리비
1,359
1,510
△151
○ 총액(10% 절감)
202 여비
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 국내여비
2,700
3,000
△300
○ 도시관리계획 업무추진(10% 절감)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:도시기반
장수 하비로 개설공사
500,000
272,060
227,940
401 시설비및부대비
500,000
272,060
227,940
227,940
0
227,940
04 시설비
227,940
0
227,940
○ 장수 하비로 개설공사
장계동동 천변로 개설공사
532,425
0
532,425
401 시설비및부대비
532,425
0
532,425
22,425
0
22,425
02 실시설계비
22,425
0
22,425
○ 장계 동동천변로 개설공사 실시설계
500,000
0
500,000
03 토지매입비
500,000
0
500,000
○ 장계 동동천변로 개설공사 토지매입
10,000
0
10,000
06 시설부대비
10,000
0
10,000
○ 감정평가 및 분할측량 수수료
장계중동로확포장공사
850,000
526,146
323,854
401 시설비및부대비
850,000
526,146
323,854
323,854
0
323,854
04 시설비
323,854
0
323,854
○ 장계 중동로 확포장공사
장수준비로개설공사
350,000
190,500
159,500
401 시설비및부대비
350,000
190,500
159,500
159,500
0
159,500
04 시설비
159,500
0
159,500
○ 장수 준비로 개설공사
도시관리계획 및 토지적성평가
287,200
0
287,200
207 연구개발비
287,200
0
287,200
287,200
0
287,200
01 연구용역비
287,200
0
287,200
○ 도시관리계획 및 토지적성평가 용역
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:주민숙원사업
주민숙원사업
4,878,229
3,873,506
1,004,723
0
60,000
3,873,506
944,723
도 60,000
군 4,818,229
주민편익시설 확충
10,086
10,700
△614
201 일반운영비
6,936
7,200
△264
2,376
2,640
△264
01 사무관리비
2,376
2,640
△264
○ 총액(10% 절감)
202 여비
3,150
3,500
△350
3,150
3,500
△350
01 국내여비
3,150
3,500
△350
○ 지역개발사업 추진(10% 절감)
소규모 주민숙원사업
2,702,096
2,242,096
460,000
401 시설비및부대비
2,502,096
2,102,096
400,000
2,480,000
2,080,000
400,000
04 시설비
1,500,000
1,100,000
400,000
○ 소규모 지역개발사업
402 민간자본이전
200,000
140,000
60,000
200,000
140,000
60,000
01 민간자본보조
200,000
140,000
60,000
○ 소규모 주민숙원사업
소규모 주민편익사업
1,355,670
915,670
440,000
401 시설비및부대비
1,243,670
915,670
328,000
1,228,000
900,000
328,000
04 시설비
1,228,000
900,000
328,000
○ 소규모 주민편익사업
402 민간자본이전
112,000
0
112,000
112,000
0
112,000
01 민간자본보조
112,000
0
112,000
○ 소규모 주민편익사업
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:주민숙원사업
지역개발확충사업
60,000
0
60,000
0
60,000
도 60,000
401 시설비및부대비
60,000
0
60,000
0
60,000
도 60,000
60,000
0
60,000
04 시설비
20,000
0
20,000
○ 궁평 농로포장
도 20,000
0
20,000
20,000
0
20,000
○ 오옥 농로포장
도 20,000
0
20,000
10,000
0
10,000
○ 장양 농로포장
도 10,000
0
10,000
10,000
0
10,000
○ 용신 농로포장
도 10,000
0
10,000
용담댐주변지원사업
45,337
0
45,337
401 시설비및부대비
45,337
0
45,337
45,337
0
45,337
04 시설비
45,337
0
45,337
○ 용담댐 주변지원사업
도로시설 관리
11,762,615
9,342,065
2,420,550
179,000
0
800,000
300,000
5,228,000
0
3,135,065
2,120,550
균 179,000
특 1,100,000
교 5,228,000
군 5,255,615
지방도 관리
153,465
153,715
△250
지방도 도로관리업무 추진
2,250
2,500
△250
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:지방도 관리
201 일반운영비
450
500
△50
450
500
△50
01 사무관리비
450
500
△50
○ 총액(10% 절감)
202 여비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 국내여비
1,800
2,000
△200
○ 지방도 도로관리 추진(10% 절감)
군도·농어촌 도로
11,609,150
9,188,350
2,420,800
179,000
0
800,000
300,000
5,228,000
0
2,981,350
2,120,800
균 179,000
특 1,100,000
교 5,228,000
군 5,102,150
철도조기개설 촉구
30,150
30,350
△200
202 여비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 국내여비
1,800
2,000
△200
○ 철도개설 촉구 행사 참석(10% 절감)
군도·농어촌도로 확포장
8,271,000
7,250,000
1,021,000
0
300,000
5,228,000
0
2,022,000
721,000
특 300,000
교 5,228,000
군 2,743,000
401 시설비및부대비
8,271,000
7,250,000
1,021,000
0
300,000
5,228,000
0
2,022,000
721,000
특 300,000
교 5,228,000
군 2,743,000
351,791
335,250
16,541
03 토지매입비
16,541
0
16,541
○ 성암~아영간 도로 확포장공사 토지 매입
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:군도·농어촌 도로
7,893,552
6,895,900
997,652
04 시설비
997,652
0
997,652
○ 성암~아영간 도로 확포장 공사
특 300,000
0
300,000
군 697,652
0
697,652
25,657
18,850
6,807
06 시설부대비
6,807
0
6,807
○ 성암~아영간 도로 확포장 공사 부대비
851,000,000원 * 0.7%
5,957
0
5,957
―부대비
170,000원 * 5필지
850
0
850
―측량수수료
노곡교선형개량공사
800,000
650,000
150,000
400,000
0
250,000
150,000
특 400,000
군 400,000
401 시설비및부대비
800,000
650,000
150,000
400,000
0
250,000
150,000
특 400,000
군 400,000
680,650
530,650
150,000
04 시설비
680,650
530,650
150,000
○ 노곡교 선형개량공사
특 400,000
400,000
0
군 280,650
130,650
150,000
고기교 재가설공사
1,200,000
0
1,200,000
401 시설비및부대비
1,200,000
0
1,200,000
1,195,680
0
1,195,680
04 시설비
1,195,680
0
1,195,680
○ 고기교 재가설공사
4,320
0
4,320
06 시설부대비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:군도·농어촌 도로
1,200,000,000원 * 0.36%
4,320
0
4,320
○ 고기교 재가설공사 부대비
노인전문요양시설(훈훈한동네) 진입교량 가설
50,000
0
50,000
401 시설비및부대비
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
02 실시설계비
50,000
0
50,000
○ 노인전문요양시설(훈훈한동네) 진입교량 실시설계
행정운영경비(건설과)
196,838
199,102
△2,264
84,681
0
114,421
△2,264
도 84,681
군 112,157
기본경비
23,276
25,540
△2,264
기본경비
23,276
25,540
△2,264
201 일반운영비
12,876
14,040
△1,164
10,476
11,640
△1,164
01 사무관리비
10,476
11,640
△1,164
○ 총액(10% 절감)
202 여비
9,900
11,000
△1,100
9,900
11,000
△1,100
01 국내여비
9,900
11,000
△1,100
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)
주택 건설 및 운영
1,747,798
1,672,200
75,598
500,000
0
49,250
0
1,122,950
75,598
균 500,000
도 49,250
군 1,198,548
건축행정추진
12,560
13,400
△840
건축행정 추진
12,560
13,400
△840
201 일반운영비
8,510
8,900
△390
8,510
8,900
△390
01 사무관리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:주택 건설 및 운영
단위:건축행정추진
3,510
3,900
△390
○ 총액(10% 절감)
202 여비
4,050
4,500
△450
4,050
4,500
△450
01 국내여비
4,050
4,500
△450
○ 건축민원 현지확인(10% 절감)
주거환경 지원
1,310,238
1,233,800
76,438
500,000
0
49,250
0
684,550
76,438
균 500,000
도 49,250
군 760,988
도시주거환경개선사업 추진
1,082,738
1,006,300
76,438
500,000
0
506,300
76,438
균 500,000
군 582,738
401 시설비및부대비
1,082,738
1,006,300
76,438
500,000
0
506,300
76,438
균 500,000
군 582,738
1,076,438
1,000,000
76,438
04 시설비
1,076,438
1,000,000
76,438
○ 노하 도시주거환경 개선 사업(2차)
균 500,000
500,000
0
군 576,438
500,000
76,438
사랑의 집 고쳐주기 지원
62,500
62,500
0
31,250
0
31,250
0
도 31,250
군 31,250
307 민간이전
62,500
0
62,500
0
31,250
0
31,250
도 31,250
군 31,250
62,500
0
62,500
05 민간위탁금
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:주택 건설 및 운영
단위:주거환경 지원
2,500,000원 * 25동
62,500
0
62,500
○ 사랑의집 고쳐주기 사업
도 31,250
0
31,250
군 31,250
0
31,250
402 민간자본이전
0
62,500
△62,500
31,250
△31,250
31,250
△31,250
도 0
군 0
0
62,500
△62,500
01 민간자본보조
0
62,500
△62,500
○ 사랑의집 고쳐주기 사업
도 0
31,250
△31,250
군 0
31,250
△31,250