부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
산림문화관광과
13,325,235
12,086,146
1,239,089
2,280,136
78,107
2,312,996
△96
25,159
0
78,472
56,717
889,328
22,856
6,500,055
1,081,505
국 2,358,243
균 2,312,900
기 25,159
분 135,189
도 912,184
군 7,581,560
산림자원화
6,114,975
6,077,531
37,444
2,198,322
18,041
1,119,737
△96
634,741
4,985
2,124,731
14,514
국 2,216,363
균 1,119,641
도 639,726
군 2,139,245
조림사업
1,495,448
1,437,684
57,764
802,687
33,907
177,195
5,921
457,802
17,936
국 836,594
도 183,116
군 475,738
등산로 및 봉화산 정비
31,980
32,380
△400
201 일반운영비
4,000
4,400
△400
3,600
4,000
△400
01 사무관리비
3,600
4,000
△400
○ 총액(10% 절감)
산림행사 추진
10,700
11,200
△500
202 여비
4,500
5,000
△500
4,500
5,000
△500
01 국내여비
4,500
5,000
△500
○ 산림조성 업무추진(10% 절감)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
숲길조사원
29,201
29,530
△329
20,791
△231
2,622
△30
6,117
△68
국 20,560
도 2,592
군 6,049
101 인건비
26,659
26,786
△127
18,750
△89
2,411
△12
5,625
△26
국 18,661
도 2,399
군 5,599
26,659
26,786
△127
10 기간제근로자등보수
19,442
19,440
2
○ 숲길조사원 인건비
19,442
19,440
2
―기본급
국 13,609
13,608
1
도 1,750
1,750
0
군 4,083
4,082
1
1,371
1,500
△129
○ 숲길조사원 피복비 등
국 960
1,050
△90
도 123
135
△12
군 288
315
△27
202 여비
1,334
1,460
△126
1,022
△89
132
△11
306
△26
국 933
도 121
군 280
1,334
1,460
△126
01 국내여비
1,334
1,460
△126
○ 숲길조사원 여비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
국 933
1,022
△89
도 121
132
△11
군 280
306
△26
301 일반보상금
1,208
1,284
△76
1,019
△53
79
△7
186
△16
국 966
도 72
군 170
1,208
1,284
△76
10 행사실비보상금
808
884
△76
○ 숲길조사원 교육참석 여비
국 566
619
△53
도 72
79
△7
군 170
186
△16
경제수 조림
365,737
363,511
2,226
234,360
△5,440
38,850
2,196
90,301
5,470
국 228,920
도 41,046
군 95,771
401 시설비및부대비
365,737
363,511
2,226
234,360
△5,440
38,850
2,196
90,301
5,470
국 228,920
도 41,046
군 95,771
358,282
357,067
1,215
04 시설비
358,282
357,067
1,215
○ 경제수 조림(210ha)
국 228,920
234,360
△5,440
도 41,046
38,850
2,196
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
군 88,316
83,857
4,459
7,455
6,444
1,011
06 시설부대비
7,455
6,444
1,011
○ 경제수 조림 부대비
큰나무조림
175,318
171,550
3,768
85,775
1,884
25,725
573
60,050
1,311
국 87,659
도 26,298
군 61,361
401 시설비및부대비
175,318
171,550
3,768
85,775
1,884
25,725
573
60,050
1,311
국 87,659
도 26,298
군 61,361
173,485
169,717
3,768
04 시설비
173,485
169,717
3,768
○ 큰나무조림(25ha)
국 87,659
85,775
1,884
도 26,298
25,725
573
군 59,528
58,217
1,311
생태보완조림
58,481
71,630
△13,149
55,705
△10,220
4,810
△911
11,115
△2,018
국 45,485
도 3,899
군 9,097
401 시설비및부대비
58,481
71,630
△13,149
55,705
△10,220
4,810
△911
11,115
△2,018
국 45,485
도 3,899
군 9,097
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
57,790
70,939
△13,149
04 시설비
57,790
70,939
△13,149
○ 생태보완조림(65ha)
국 45,485
55,705
△10,220
도 3,899
4,810
△911
군 8,406
10,424
△2,018
조림사업설계
33,796
33,796
0
23,714
0
2,982
0
7,100
0
국 23,714
도 2,982
군 7,100
401 시설비및부대비
33,796
33,796
0
23,714
0
2,982
0
7,100
0
국 23,714
도 2,982
군 7,100
0
25,984
△25,984
02 실시설계비
0
25,984
△25,984
○ 조림지 설계(142ha)
국 0
18,236
△18,236
도 0
2,293
△2,293
군 0
5,455
△5,455
33,796
7,812
25,984
05 감리비
33,796
7,812
25,984
○ 조림사업 감리(142ha)
국 23,714
5,478
18,236
도 2,982
689
2,293
군 7,100
1,645
5,455
농산촌소득증대조림
18,380
13,830
4,550
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
농산촌소득증대조림
4,160
0
9,670
4,550
도 4,160
군 14,220
401 시설비및부대비
10,980
6,430
4,550
1,934
0
4,496
4,550
도 1,934
군 9,046
10,980
6,430
4,550
04 시설비
10,980
6,430
4,550
○ 농산촌소득증대조림(10ha)
도 1,934
1,934
0
군 9,046
4,496
4,550
유휴토지조림 및 관상수토양개량사업
73,993
60,070
13,923
46,820
10,835
4,175
914
9,075
2,174
국 57,655
도 5,089
군 11,249
402 민간자본이전
73,993
60,070
13,923
46,820
10,835
4,175
914
9,075
2,174
국 57,655
도 5,089
군 11,249
73,993
60,070
13,923
01 민간자본보조
56,021
55,320
701
○ 유휴 토지 조림
국 43,571
43,020
551
도 3,733
3,700
33
군 8,717
8,600
117
13,222
0
13,222
○ 현금 보조 조림(5ha)
국 10,284
0
10,284
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
도 881
0
881
군 2,057
0
2,057
등산로 개·보수
61,120
61,120
0
18,336
0
12,835
0
29,949
0
국 18,336
도 12,835
군 29,949
401 시설비및부대비
61,120
61,120
0
18,336
0
12,835
0
29,949
0
국 18,336
도 12,835
군 29,949
3,123
0
3,123
02 실시설계비
3,123
0
3,123
○ 생활권 등산로 정비
국 937
0
937
도 656
0
656
군 1,530
0
1,530
57,447
60,570
△3,123
04 시설비
57,447
60,570
△3,123
○ 생활권 등산로 정비
국 17,399
18,336
△937
도 12,179
12,835
△656
군 27,869
29,399
△1,530
조림예정지 정리
47,675
0
47,675
0
37,079
0
3,179
0
7,417
국 37,079
도 3,179
군 7,417
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:조림사업
401 시설비및부대비
47,675
0
47,675
0
37,079
0
3,179
0
7,417
국 37,079
도 3,179
군 7,417
47,109
0
47,109
04 시설비
47,109
0
47,109
○ 조림 예정지 정리(57ha)
국 37,079
0
37,079
도 3,179
0
3,179
군 6,851
0
6,851
566
0
566
06 시설부대비
566
0
566
○ 조림 예정지 정리 시설부대비
숲가꾸기 사업
1,480,757
1,508,945
△28,188
866,809
△19,730
187,692
△2,535
454,444
△5,923
국 847,079
도 185,157
군 448,521
천연림보육
1,956
271,771
△269,815
401 시설비및부대비
1,956
271,771
△269,815
151,006
△151,006
36,090
△36,090
84,675
△82,719
국 0
도 0
군 1,956
0
257,554
△257,554
04 시설비
0
257,554
△257,554
○ 천연림 보육
국 0
151,006
△151,006
도 0
36,090
△36,090
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:숲가꾸기 사업
군 0
70,458
△70,458
0
12,261
△12,261
05 감리비
0
12,261
△12,261
○ 천연림 보육 감리
간벌사업
15,437
395,222
△379,785
219,568
△212,265
52,696
△50,934
122,958
△116,586
국 7,303
도 1,762
군 6,372
401 시설비및부대비
2,845
382,630
△379,785
212,265
△212,265
50,934
△50,934
119,431
△116,586
국 0
도 0
군 2,845
0
365,168
△365,168
04 시설비
0
365,168
△365,168
○ 간벌사업
국 0
212,265
△212,265
도 0
50,934
△50,934
군 0
101,969
△101,969
0
14,617
△14,617
05 감리비
0
14,617
△14,617
○ 간벌사업 감리
산물수집 및 덩굴제거
85,358
146,652
△61,294
81,474
△34,424
19,907
△8,261
45,271
△18,609
국 47,050
도 11,646
군 26,662
401 시설비및부대비
85,358
146,652
△61,294
81,474
△34,424
국 47,050
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:숲가꾸기 사업
401 시설비및부대비
19,907
△8,261
45,271
△18,609
도 11,646
군 26,662
83,928
145,222
△61,294
04 시설비
0
43,633
△43,633
○ 산물수집(인공림)
국 0
24,505
△24,505
도 0
5,881
△5,881
군 0
13,247
△13,247
0
17,661
△17,661
○ 산물수집(천연림)
국 0
9,919
△9,919
도 0
2,380
△2,380
군 0
5,362
△5,362
공공산림가꾸기
293,994
322,182
△28,188
207,473
△19,730
29,250
△2,535
85,459
△5,923
국 187,743
도 26,715
군 79,536
101 인건비
233,703
259,916
△26,213
176,941
△18,348
24,891
△2,358
58,084
△5,507
국 158,593
도 22,533
군 52,577
233,703
259,916
△26,213
10 기간제근로자등보수
173,502
199,715
△26,213
○ 숲가꾸기 기능인
117,416
135,000
△17,584
―기본급
국 82,192
94,500
△12,308
도 10,567
12,150
△1,583
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:숲가꾸기 사업
군 24,657
28,350
△3,693
13,000
15,000
△2,000
―교통·간식비
국 9,100
10,500
△1,400
도 1,170
1,350
△180
군 2,730
3,150
△420
23,400
27,000
△3,600
―유급휴일수당
국 16,380
18,900
△2,520
도 2,106
2,430
△324
군 4,914
5,670
△756
5,850
6,750
△900
―연차수당
국 4,095
4,725
△630
도 527
608
△81
군 1,228
1,417
△189
13,836
15,965
△2,129
―4대보험료
국 9,685
11,175
△1,490
도 1,245
1,435
△190
군 2,906
3,355
△449
201 일반운영비
16,351
5,180
11,171
2,590
7,820
777
1,005
1,813
2,346
국 10,410
도 1,782
군 4,159
11,171
0
11,171
01 사무관리비
11,171,000원
11,171
0
11,171
○ 공공 산림가꾸기 운영
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:숲가꾸기 사업
국 7,820
0
7,820
도 1,005
0
1,005
군 2,346
0
2,346
206 재료비
20,000
33,146
△13,146
23,202
△9,202
2,982
△1,182
6,962
△2,762
국 14,000
도 1,800
군 4,200
20,000
33,146
△13,146
01 재료비
20,000
33,146
△13,146
○ 공공 산림가꾸기 운영
국 14,000
23,202
△9,202
도 1,800
2,982
△1,182
군 4,200
6,962
△2,762
정책숲가꾸기
710,894
0
710,894
0
397,695
0
95,285
0
217,914
국 397,695
도 95,285
군 217,914
401 시설비및부대비
710,894
0
710,894
0
397,695
0
95,285
0
217,914
국 397,695
도 95,285
군 217,914
684,016
0
684,016
04 시설비
1,030,216원 * 250ha
257,554
0
257,554
○ 천연림보육
국 151,006
0
151,006
도 36,090
0
36,090
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:숲가꾸기 사업
군 70,458
0
70,458
1,259,200원 * 290ha
365,168
0
365,168
○ 간벌사업
국 212,265
0
212,265
도 50,934
0
50,934
군 101,969
0
101,969
1,038,880원 * 42ha
43,633
0
43,633
○ 산물수집(인공림)
국 24,505
0
24,505
도 5,881
0
5,881
군 13,247
0
13,247
1,038,882원 * 17ha
17,661
0
17,661
○ 산물수집(천연림)
국 9,919
0
9,919
도 2,380
0
2,380
군 5,362
0
5,362
26,878
0
26,878
05 감리비
12,261
0
12,261
○ 천연림보육 감리
14,617
0
14,617
○ 간벌사업 감리
산림자원 소득화
303,843
304,043
△200
204,320
0
22,373
0
77,350
△200
국 204,320
도 22,373
군 77,150
고로쇠 수액채취
1,800
2,000
△200
201 일반운영비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 사무관리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:산림자원 소득화
1,800
2,000
△200
○ 고로쇠 수액 부착형 스티커 제작(10% 절감)
산림자원 보호
1,135,052
1,126,845
8,207
324,506
3,864
137,851
1,612
664,488
2,731
국 328,370
도 139,463
군 667,219
산림보호강화사업
141,290
141,468
△178
99,027
△124
12,733
△17
29,708
△37
국 98,903
도 12,716
군 29,671
202 여비
1,661
1,657
4
1,160
3
149
0
348
1
국 1,163
도 149
군 349
1,661
1,657
4
01 국내여비
1,661
1,657
4
○ 사업지도
국 1,163
1,160
3
도 149
149
0
군 349
348
1
301 일반보상금
1,003
1,185
△182
829
△127
107
△17
249
△38
국 702
도 90
군 211
1,003
1,185
△182
10 행사실비보상금
1,003
1,185
△182
○ 산림보호 강화인력 위탁교육비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:산림자원 보호
국 702
829
△127
도 90
107
△17
군 211
249
△38
산림 병해충방제
37,558
28,619
8,939
14,172
5,223
4,334
1,115
10,113
2,601
국 19,395
도 5,449
군 12,714
101 인건비
29,910
21,334
8,576
11,043
4,860
3,087
1,115
7,204
2,601
국 15,903
도 4,202
군 9,805
29,910
21,334
8,576
10 기간제근로자등보수
14,475
12,395
2,080
○ 산림 병해충 예찰 조사원
9,933
8,505
1,428
―기본급
국 4,967
3,834
1,133
도 1,490
1,401
89
군 3,476
3,270
206
2,050
1,755
295
―유급휴일수당
국 1,025
791
234
도 307
289
18
군 718
675
43
2,492
2,135
357
―4대보험료
국 1,246
962
284
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:산림자원 보호
도 374
352
22
군 872
821
51
9,522
1,297
8,225
○ 속효성 지상 방제
국 4,761
583
4,178
도 1,428
214
1,214
군 3,333
500
2,833
135
1,991
△1,856
○ 참나무 시들음병 피해 방제목
국 68
1,101
△1,033
도 20
267
△247
군 47
623
△576
127
0
127
○ 참나무 시들음병 훈증약제 주사
국 64
0
64
도 19
0
19
군 44
0
44
206 재료비
363
0
363
0
363
국 363
363
0
363
01 재료비
363
0
363
○ 농약대(트리클로르폰, 메탐소듐액제)
국 363
0
363
솔잎혹파리 방제
38,825
36,768
2,057
23,164
333
4,082
516
9,522
1,208
국 23,497
도 4,598
군 10,730
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:산림자원 보호
206 재료비
8,167
0
8,167
0
8,167
국 8,167
8,167
0
8,167
01 재료비
8,167
0
8,167
○ 농약대(포스파미돈)
국 8,167
0
8,167
401 시설비및부대비
29,360
35,388
△6,028
22,474
△7,794
3,874
530
9,040
1,236
국 14,680
도 4,404
군 10,276
29,360
35,388
△6,028
04 시설비
29,360
35,388
△6,028
○ 솔잎 혹파리나무 주사
국 14,680
22,474
△7,794
도 4,404
3,874
530
군 10,276
9,040
1,236
405 자산취득비
698
780
△82
390
△40
118
△14
272
△28
국 350
도 104
군 244
698
780
△82
01 자산및물품취득비
495
750
△255
○ 솔잎 혹파리 동력천공기
국 248
375
△127
도 74
113
△39
군 173
262
△89
38
30
8
○ 솔잎 혹파리 약제 주입기
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:산림자원 보호
국 19
15
4
도 6
5
1
군 13
10
3
165
0
165
○ 솔잎 혹파리 다목적 자동윤척
국 83
0
83
도 24
0
24
군 58
0
58
백두대간 보호
109,780
111,334
△1,554
78,676
△1,554
5,443
0
27,215
0
국 77,122
도 5,443
군 27,215
301 일반보상금
0
1,554
△1,554
1,554
△1,554
국 0
0
1,554
△1,554
12 기타보상금
0
1,554
△1,554
○ 소득 감소분 지원
국 0
1,554
△1,554
401 시설비및부대비
108,860
108,860
0
76,202
0
5,443
0
27,215
0
국 76,202
도 5,443
군 27,215
4,450
5,561
△1,111
02 실시설계비
4,450
5,561
△1,111
○ 백두대간 훼손지 복구 설계
국 3,115
3,893
△778
도 223
278
△55
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:산림자원 보호
군 1,112
1,390
△278
104,410
103,299
1,111
04 시설비
104,410
103,299
1,111
○ 백두대간 훼손지 복구
국 73,087
72,309
778
도 5,220
5,165
55
군 26,103
25,825
278
산지전용지 모니터링
14,116
14,136
△20
9,993
△14
1,243
△2
2,900
△4
국 9,979
도 1,241
군 2,896
201 일반운영비
1,148
1,168
△20
818
△14
105
△2
245
△4
국 804
도 103
군 241
1,148
1,168
△20
01 사무관리비
1,148
1,168
△20
○ 모니터링 운영 소모품 등
국 804
818
△14
도 103
105
△2
군 241
245
△4
산불방지대책 및 보상
41,522
42,559
△1,037
201 일반운영비
36,922
37,859
△937
12,428
13,365
△937
01 사무관리비
8,428
9,365
△937
○ 총액(10% 절감)
202 여비
900
1,000
△100
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원화
단위:산림자원 보호
900
1,000
△100
01 국내여비
900
1,000
△100
○ 산림보호 민원관리(10% 절감)
임도시설 및 산촌개발
1,699,875
1,700,014
△139
1,119,737
△96
109,630
△13
470,647
△30
균 1,119,641
도 109,617
군 470,617
산촌개발 지원
742,173
742,312
△139
519,737
△96
109,630
△13
112,945
△30
균 519,641
도 109,617
군 112,915
201 일반운영비
2,200
2,339
△139
1,636
△96
211
△13
492
△30
균 1,540
도 198
군 462
2,200
2,339
△139
01 사무관리비
2,200
2,339
△139
○ 산촌생태마을운영 매니저 운영
균 1,540
1,636
△96
도 198
211
△13
군 462
492
△30
산림자원의 소득화
3,894,888
3,020,170
874,718
59,054
△20,134
1,030,000
0
104,935
△2,538
1,826,181
897,390
국 38,920
균 1,030,000
도 102,397
군 2,723,571
도시숲 조성
1,074,187
1,071,738
2,449
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원의 소득화
단위:도시숲 조성
도시숲 조성
19,244
△49
430,000
0
99,920
△7
522,574
2,505
국 19,195
균 430,000
도 99,913
군 525,079
가로수 및 화단관리
141,494
138,974
2,520
201 일반운영비
7,242
4,622
2,620
1,350
1,500
△150
01 사무관리비
1,350
1,500
△150
○ 총액(10% 절감)
5,892
3,122
2,770
02 공공운영비
2,770
0
2,770
○ 가로수 및 화단관리 전용차량 유지비
202 여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
900
1,000
△100
○ 가로수 및 화단관리(10% 절감)
도시녹지관리단 운영지원
13,943
14,014
△71
9,869
△49
1,244
△7
2,901
△15
국 9,820
도 1,237
군 2,886
206 재료비
1,100
1,171
△71
819
△49
106
△7
246
△15
국 770
도 99
군 231
1,100
1,171
△71
01 재료비
1,100
1,171
△71
○ 도시녹지관리단 운영 재료
국 770
819
△49
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원의 소득화
단위:도시숲 조성
도 99
106
△7
군 231
246
△15
가로수 생육환경개선 지원
6,250
6,250
0
3,125
0
1,563
0
1,562
0
국 3,125
도 1,563
군 1,562
206 재료비
6,250
0
6,250
0
3,125
0
1,563
0
1,562
국 3,125
도 1,563
군 1,562
6,250
0
6,250
01 재료비
6,250
0
6,250
○ 가로수 생육환경개선 재료 구입
국 3,125
0
3,125
도 1,563
0
1,563
군 1,562
0
1,562
401 시설비및부대비
0
6,250
△6,250
3,125
△3,125
1,563
△1,563
1,562
△1,562
국 0
도 0
군 0
0
6,250
△6,250
04 시설비
0
6,250
△6,250
○ 가로수 생육환경개선
국 0
3,125
△3,125
도 0
1,563
△1,563
군 0
1,562
△1,562
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원의 소득화
단위:휴양림 운영
휴양림 운영
2,820,701
1,948,432
872,269
39,810
△20,085
600,000
0
5,015
△2,531
1,303,607
894,885
국 19,725
균 600,000
도 2,484
군 2,198,492
군립공원 관리
92,421
88,488
3,933
201 일반운영비
7,576
3,643
3,933
947
1,053
△106
01 사무관리비
947
1,053
△106
○ 총액(10% 절감)
6,629
2,590
4,039
02 공공운영비
4,039
0
4,039
○ 덕산리 화장실 철거 및 오수수거비용
군유림 관리
4,300
2,000
2,300
201 일반운영비
2,500
0
2,500
2,500
0
2,500
01 사무관리비
2,500
0
2,500
○ 군유림 및 분수림 임목매각 감정수수료
202 여비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 국내여비
1,800
2,000
△200
○ 군유림 관리업무 추진(10% 절감)
와룡자연휴양림 운영
228,749
230,886
△2,137
201 일반운영비
97,393
99,430
△2,037
32,793
34,830
△2,037
01 사무관리비
18,333
20,370
△2,037
○ 총액(10% 절감)
202 여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원의 소득화
단위:휴양림 운영
900
1,000
△100
○ 와룡자연휴양림관리 업무추진(10% 절감)
와룡자연휴양림 숲해설가 지원
14,004
28,265
△14,261
19,905
△10,042
2,508
△1,266
5,852
△2,953
국 9,863
도 1,242
군 2,899
101 인건비
13,804
27,865
△14,061
19,505
△9,842
2,508
△1,266
5,852
△2,953
국 9,663
도 1,242
군 2,899
13,804
27,865
△14,061
10 기간제근로자등보수
13,804
27,865
△14,061
○ 와룡자연휴양림 숲해설가 운영
12,643
25,288
△12,645
―숲해설가 운영(1명)
국 8,850
17,701
△8,851
도 1,138
2,276
△1,138
군 2,655
5,311
△2,656
1,161
2,577
△1,416
―숲해설가 피복비 등
국 813
1,804
△991
도 104
232
△128
군 244
541
△297
301 일반보상금
200
400
△200
400
△200
국 200
200
400
△200
10 행사실비보상금
200
400
△200
○ 숲해설가 교육여비
국 200
400
△200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원의 소득화
단위:휴양림 운영
방화동자연휴양림 운영
303,554
256,130
47,424
201 일반운영비
116,313
118,230
△1,917
31,713
33,630
△1,917
01 사무관리비
17,253
19,170
△1,917
○ 총액(10% 절감)
202 여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
900
1,000
△100
○ 방화동자연휴양림 관리업무 추진(10% 절감)
401 시설비및부대비
81,441
32,000
49,441
49,091
0
49,091
03 토지매입비
1,500원 * 32,727㎡
49,091
0
49,091
○ 자연휴양림 토지매입
350
0
350
06 시설부대비
350
0
350
○ 매입토지 감정평가 수수료
방화동자연휴양림 숲해설가 지원
14,003
28,263
△14,260
19,905
△10,043
2,507
△1,265
5,851
△2,952
국 9,862
도 1,242
군 2,899
101 인건비
13,803
27,863
△14,060
19,505
△9,843
2,507
△1,265
5,851
△2,952
국 9,662
도 1,242
군 2,899
13,803
27,863
△14,060
10 기간제근로자등보수
13,803
27,863
△14,060
○ 방화동자연휴양림 숲해설가 운영
12,643
25,286
△12,643
―숲해설가 운영(2명)
국 8,850
17,701
△8,851
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:산림자원의 소득화
단위:휴양림 운영
도 1,138
2,275
△1,137
군 2,655
5,310
△2,655
1,160
2,577
△1,417
―숲해설가 피복비 등
국 812
1,804
△992
도 104
232
△128
군 244
541
△297
301 일반보상금
200
400
△200
400
△200
국 200
200
400
△200
10 행사실비보상금
200
400
△200
○ 숲해설가 교육여비
국 200
400
△200
방촌공원 운영
21,600
11,800
9,800
401 시설비및부대비
19,800
10,000
9,800
19,800
10,000
9,800
04 시설비
9,800
0
9,800
○ 육십령 가로공원 시설보수
동부권레저타운개발
839,470
0
839,470
401 시설비및부대비
839,470
0
839,470
837,470
0
837,470
03 토지매입비
2,100원 * 398,795㎡
837,470
0
837,470
○ 동부권 종합레저타운개발 토지매입
2,000
0
2,000
06 시설부대비
2,000
0
2,000
○ 매입토지 감정평가 수수료
문화예술진흥 및 육성
1,424,702
1,409,894
14,808
78,472
51,317
40,848
△9,041
분 129,789
도 31,807
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
문화예술진흥 및 육성
1,290,574
△27,468
군 1,263,106
지방문화 육성 추진
1,157,948
1,138,440
19,508
4,400
19,040
40,848
△9,041
1,093,192
9,509
분 23,440
도 31,807
군 1,102,701
문화예술활동추진
964,028
943,420
20,608
201 일반운영비
20,000
0
20,000
20,000
0
20,000
01 사무관리비
10,000원 * 2,000매
20,000
0
20,000
○ 논개오페라 공연 DVD 제작
202 여비
3,528
3,920
△392
3,528
3,920
△392
01 국내여비
3,528
3,920
△392
○ 문화예술 업무추진(10% 절감)
307 민간이전
40,500
39,500
1,000
40,500
39,500
1,000
02 민간경상보조
1,000
0
1,000
○ 수열비 제례행사
문화학교 운영 추진
9,000
9,000
0
2,700
3,300
6,300
△3,300
분 6,000
군 3,000
307 민간이전
9,000
9,000
0
2,700
3,300
6,300
△3,300
분 6,000
군 3,000
9,000
9,000
0
02 민간경상보조
9,000
9,000
0
○ 문화학교 운영
분 6,000
2,700
3,300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
군 3,000
6,300
△3,300
문화예술추진 지원
30,120
17,120
13,000
6,848
4,959
10,272
8,041
도 11,807
군 18,313
307 민간이전
30,120
17,120
13,000
6,848
4,959
10,272
8,041
도 11,807
군 18,313
30,120
17,120
13,000
02 민간경상보조
2,310,000원 * 2개소
4,620
4,620
0
○ 향교 일요학교 운영
도 1,807
1,848
△41
군 2,813
2,772
41
13,000
0
13,000
○ 전통한스타일 공모사업(간판용 한글 글꼴디자인 개발)
도 5,000
0
5,000
군 8,000
0
8,000
찾아가는 문화활동 추진 지원
40,000
54,000
△14,000
34,000
△14,000
20,000
0
도 20,000
군 20,000
307 민간이전
40,000
54,000
△14,000
34,000
△14,000
20,000
0
도 20,000
군 20,000
40,000
54,000
△14,000
02 민간경상보조
40,000
54,000
△14,000
○ 찾아가는 문화활동
도 20,000
34,000
△14,000
군 20,000
20,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
지역축제 추진
96,600
96,700
△100
0
15,740
96,700
△15,840
분 15,740
군 80,860
201 일반운영비
4,600
4,700
△100
900
1,000
△100
01 사무관리비
900
1,000
△100
○ 총액(10% 절감)
307 민간이전
90,000
90,000
0
0
15,740
90,000
△15,740
분 15,740
군 74,260
40,000
40,000
0
02 민간경상보조
40,000
40,000
0
○ 장안산 도깨비 마을 행사
분 15,740
0
15,740
군 24,260
40,000
△15,740
문화단체 육성 추진
266,754
271,454
△4,700
74,072
32,277
197,382
△36,977
분 106,349
군 160,405
지방문화원사업 지원
78,000
78,000
0
34,072
19,637
43,928
△19,637
분 53,709
군 24,291
307 민간이전
78,000
78,000
0
34,072
19,637
43,928
△19,637
분 53,709
군 24,291
78,000
78,000
0
02 민간경상보조
58,000
58,000
0
○ 지방문화원 사업(향토사료 발간 등)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:문화단체 육성 추진
분 40,709
25,072
15,637
군 17,291
32,928
△15,637
20,000
20,000
0
○ 문화원 사무국장 인건비
분 13,000
9,000
4,000
군 7,000
11,000
△4,000
도서관 운영 추진
17,322
2,022
15,300
201 일반운영비
17,322
2,022
15,300
900
1,000
△100
01 사무관리비
900
1,000
△100
○ 총액(10% 절감)
16,422
1,022
15,400
02 공공운영비
10,000
0
10,000
○ 군립도서관 유류비
1,000원 * 5,000ℓ
5,000
0
5,000
―'07년 미청구분
1,000원 * 5,000ℓ
5,000
0
5,000
―'08년 유류비
5,400
0
5,400
○ 전기요금 부족분 및 시설장비 유지비
공공도서관 운영 추진
20,000
40,000
△20,000
40,000
△27,360
0
7,360
분 12,640
군 7,360
307 민간이전
10,000
20,000
△10,000
20,000
△13,680
0
3,680
분 6,320
군 3,680
10,000
20,000
△10,000
02 민간경상보조
10,000
20,000
△10,000
○ 공공도서관 자료 구입
분 6,320
20,000
△13,680
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:문화단체 육성 추진
군 3,680
0
3,680
405 자산취득비
10,000
20,000
△10,000
20,000
△13,680
0
3,680
분 6,320
군 3,680
5,000
0
5,000
01 자산및물품취득비
5,000
0
5,000
○ 군립도서관 서가 구입
분 3,160
0
3,160
군 1,840
0
1,840
5,000
20,000
△15,000
02 도서구입비
5,000
20,000
△15,000
○ 군립도서관 자료 구입
분 3,160
20,000
△16,840
군 1,840
0
1,840
장안문화 예술촌 운영 추진
46,432
46,432
0
0
40,000
46,432
△40,000
분 40,000
군 6,432
401 시설비및부대비
40,432
40,432
0
0
40,000
40,432
△40,000
분 40,000
군 432
40,000
40,000
0
04 시설비
40,000
40,000
0
○ 장안문화 예술촌 보수(지붕 등)
분 40,000
0
40,000
군 0
40,000
△40,000
문화유산의 보존 관리
748,977
542,580
206,397
20,502
80,200
국 100,702
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
문화유산의 보존 관리
81,124
29,450
440,954
96,747
도 110,574
군 537,701
문화재
748,977
542,580
206,397
20,502
80,200
81,124
29,450
440,954
96,747
국 100,702
도 110,574
군 537,701
도지정
44,000
38,000
6,000
401 시설비및부대비
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
04 시설비
6,000
0
6,000
○ 논개사당 영정 보호함 제작
기타 향토유산 관리 추진
329,646
289,646
40,000
401 시설비및부대비
325,486
285,486
40,000
2,184
0
2,184
02 실시설계비
40,000,000원 * 5.46%
2,184
0
2,184
○ 양악탑 및 용연정 교량보수 실시설계
72,384
35,000
37,384
04 시설비
37,384
0
37,384
○ 양악탑 및 용연정 교량보수
918
486
432
06 시설부대비
40,000,000원 * 1.08%
432
0
432
○ 양악탑 및 용연정 교량보수 부대비
도지정관리 추진
28,922
28,925
△3
201 일반운영비
24,722
26,225
△1,503
7,187
14,990
△7,803
01 사무관리비
1,557
1,730
△173
○ 총액(10% 절감)
3,630
13,260
△9,630
○ 논개생가지 당직비
1,000,000원 * 2개소
2,000
0
2,000
○ 논개사당 및 생가지기념관 논개영정 사진교체
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
17,535
11,235
6,300
02 공공운영비
6,300
0
6,300
○ 논개생가지 유류비
1,000원 * 2,300ℓ
2,300
0
2,300
―'07년 미청구분
1,000원 * 4,000ℓ
4,000
0
4,000
―'08년 유류비
206 재료비
1,500
0
1,500
1,500
0
1,500
01 재료비
15,000원 * 20개 * 5개소
1,500
0
1,500
○ 목조문화재 화재예방 경보기 구입(신광사외 4개소)
국가지정 관리 추진 지원
189,509
29,109
160,400
20,502
80,200
3,124
29,450
5,483
50,750
국 100,702
도 32,574
군 56,233
101 인건비
49,440
6,840
42,600
4,788
21,300
2,052
21,300
국 26,088
군 23,352
49,440
6,840
42,600
10 기간제근로자등보수
10,650,000원 * 4명
42,600
0
42,600
○ 장수향교 감시인력 배치
국 21,300
0
21,300
군 21,300
0
21,300
401 시설비및부대비
139,049
21,249
117,800
15,000
58,900
3,124
29,450
3,125
29,450
국 73,900
도 32,574
군 32,575
5,412
0
5,412
02 실시설계비
110,000,000원 * 4.92%
5,412
0
5,412
○ 장수향교대성전 방재시스템 구축
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
133,637
21,249
112,388
04 시설비
7,800
0
7,800
○ 장수향교 방연제 도포사업
국 3,900
0
3,900
도 1,950
0
1,950
군 1,950
0
1,950
104,588
0
104,588
○ 장수향교대성전 방재시스템 구축
국 55,000
0
55,000
도 27,500
0
27,500
군 22,088
0
22,088
청소년 보호
131,103
130,403
700
17,159
0
0
5,400
16,177
0
97,067
△4,700
기 17,159
분 5,400
도 16,177
군 92,367
청소년 건전 육성
131,103
130,403
700
17,159
0
0
5,400
16,177
0
97,067
△4,700
기 17,159
분 5,400
도 16,177
군 92,367
문화의집 관리
19,499
18,799
700
0
5,400
18,799
△4,700
분 5,400
군 14,099
201 일반운영비
13,699
13,399
300
300
0
300
02 공공운영비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:청소년 보호
단위:청소년 건전 육성
300
0
300
○ 사무실 전화요금
405 자산취득비
5,800
5,400
400
0
5,400
5,400
△5,000
분 5,400
군 400
5,800
5,400
400
01 자산및물품취득비
3,000
3,000
0
○ 청소년지도사 컴퓨터 구입(2대)
분 3,000
0
3,000
군 0
3,000
△3,000
2,000
2,000
0
○ 청소년지도사 프린터 구입(팩시밀리 겸용)
분 2,000
0
2,000
군 0
2,000
△2,000
400
400
0
○ 캐비닛
분 400
0
400
군 0
400
△400
400
0
400
○ 디지털카메라 구입(1대)
관광진흥
921,773
818,893
102,880
1,800
0
120,000
0
8,784
0
688,309
102,880
국 1,800
균 120,000
도 8,784
군 791,189
관광기반시설 확충
790,575
737,275
53,300
120,000
0
617,275
53,300
균 120,000
군 670,575
주촌마을 관광시설개발
330,300
277,000
53,300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:관광진흥
단위:관광기반시설 확충
401 시설비및부대비
258,300
205,000
53,300
1,000
0
1,000
03 토지매입비
1,000
0
1,000
○ 주촌마을 공공시설 부지 매입(1필지)
252,710
200,410
52,300
04 시설비
52,300
0
52,300
○ 주촌마을 오수처리시설 개선
관광홍보및서비스개선
131,198
81,618
49,580
1,800
0
8,784
0
71,034
49,580
국 1,800
도 8,784
군 120,614
관광홍보업무 일반
82,718
33,138
49,580
201 일반운영비
69,536
26,636
42,900
63,900
21,000
42,900
01 사무관리비
18,900
21,000
△2,100
○ 관광홍보 책자 제작(10% 절감)
30,000원 * 1,500매
45,000
0
45,000
○ 관광홍보물 제작
202 여비
2,880
3,200
△320
2,880
3,200
△320
01 국내여비
1,980
2,200
△220
○ 관광업무 추진(10% 절감)
900
1,000
△100
○ 서울광장 전북 관광홍보전 및 전국전 참가(10% 절감)
401 시설비및부대비
10,000
3,000
7,000
10,000
3,000
7,000
04 시설비
10,000
3,000
7,000
○ 관광안내판 및 도로표지판 정비
행정운영경비(산림문화관광과)
28,696
26,554
2,142
기본경비
23,970
21,828
2,142
기본경비
23,970
21,828
2,142
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:행정운영경비(산림문화관광과)
단위:기본경비
201 일반운영비
14,448
11,248
3,200
9,648
6,448
3,200
01 사무관리비
400,000원 * 8월
3,200
0
3,200
○ 복사기 임대료
202 여비
9,522
10,580
△1,058
9,522
10,580
△1,058
01 국내여비
9,522
10,580
△1,058
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)