부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:환경보호과
정책:자연환경보호
단위:자연생태보전
환경보호과
10,234,750
6,725,197
3,509,553
47,850
0
1,587,443
△187,000
0
120,000
51,045
0
5,038,859
3,576,553
국 47,850
균 1,400,443
특 120,000
도 51,045
군 8,615,412
자연환경보호
5,397,074
2,456,171
2,940,903
1,324,000
△187,000
0
120,000
1,132,171
3,007,903
균 1,137,000
특 120,000
군 4,140,074
자연생태보전
1,811,588
625,604
1,185,984
0
120,000
625,604
1,065,984
특 120,000
군 1,691,588
뜬봉샘 생태공원 조성사업
1,811,588
625,604
1,185,984
0
120,000
625,604
1,065,984
특 120,000
군 1,691,588
401 시설비및부대비
1,811,588
625,604
1,185,984
0
120,000
625,604
1,065,984
특 120,000
군 1,691,588
133,000
0
133,000
03 토지매입비
9,500㎡ * 14,000원
133,000
0
133,000
○ 뜬봉샘 생태공원 조성사업 토지 매입
1,551,000
500,000
1,051,000
04 시설비
1,551,000
500,000
1,051,000
○ 뜬봉샘 생태공원 조성사업
특 120,000
0
120,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:자연환경보호
단위:자연생태보전
군 1,431,000
500,000
931,000
5,584
3,600
1,984
06 시설부대비
1,551,000,000원 * 0.36%
5,584
3,600
1,984
○ 뜬봉샘 생태공원 조성사업 부대비
문화관광자원개발
3,585,486
1,830,567
1,754,919
1,324,000
△187,000
506,567
1,941,919
균 1,137,000
군 2,448,486
장수 물공원조성사업
3,585,486
1,830,567
1,754,919
1,324,000
△187,000
506,567
1,941,919
균 1,137,000
군 2,448,486
401 시설비및부대비
3,585,486
1,830,567
1,754,919
1,324,000
△187,000
506,567
1,941,919
균 1,137,000
군 2,448,486
3,263,079
1,824,000
1,439,079
04 시설비
3,263,079
1,824,000
1,439,079
○ 장수물공원 조성사업
균 1,137,000
1,324,000
△187,000
군 2,126,079
500,000
1,626,079
315,840
0
315,840
05 감리비
315,840
0
315,840
○ 장수물공원 및 뜬봉샘생태공원조성사업 통합전면책임 감리용역
수질보전
930,367
631,605
298,762
263,443
0
33,345
0
334,817
298,762
균 263,443
도 33,345
군 633,579
하천 및 지하수 관리
18,590
19,300
△710
7,000
0
도 7,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하천 및 지하수 관리
하천 및 지하수 관리
12,300
△710
군 11,590
지하수 및 하천 수질개선
7,390
8,100
△710
201 일반운영비
1,890
2,100
△210
1,890
2,100
△210
01 사무관리비
1,890
2,100
△210
○ 총액(10% 절감)
202 여비
4,500
5,000
△500
4,500
5,000
△500
01 국내여비
1,800
2,000
△200
○ 지하수 개발·이용관리(10% 절감)
2,700
3,000
△300
○ 하천 수질관리(10% 절감)
먹는물 유지관리
911,777
612,305
299,472
263,443
0
26,345
0
322,517
299,472
균 263,443
도 26,345
군 621,989
먹는물 수질관리
84,891
85,419
△528
201 일반운영비
58,991
59,419
△428
58,991
59,419
△428
01 사무관리비
3,852
4,280
△428
○ 총액(10% 절감)
202 여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
900
1,000
△100
○ 먹는물 수질관리(10% 절감)
소규모수도시설 개량사업
826,886
526,886
300,000
263,443
0
26,345
0
237,098
300,000
균 263,443
도 26,345
군 537,098
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물 유지관리
401 시설비및부대비
826,886
526,886
300,000
263,443
0
26,345
0
237,098
300,000
균 263,443
도 26,345
군 537,098
823,566
523,566
300,000
04 시설비
823,566
523,566
300,000
○ 소규모 수도시설 개량사업
균 263,443
263,443
0
도 26,345
26,345
0
군 533,778
233,778
300,000
쾌적한 생활환경
821,596
742,593
79,003
47,850
0
17,700
0
677,043
79,003
국 47,850
도 17,700
군 756,046
환경관리일반
53,900
15,200
38,700
환경보전 시책 추진
53,900
15,200
38,700
202 여비
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 국내여비
900
1,000
△100
○ 환경오염 사고예방(10% 절감)
1,800
2,000
△200
○ 환경개선부담금 고지 및 징수(10% 절감)
207 연구개발비
35,000
0
35,000
35,000
0
35,000
01 연구용역비
35,000
0
35,000
○ 장수군 환경보전 중장기 계획 수립
307 민간이전
4,000
0
4,000
4,000
0
4,000
02 민간경상보조
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:환경관리일반
4,000
0
4,000
○ 지방의제21 실천협의회 환경교육사업 지원
사업장 폐기물 관리
301,477
260,634
40,843
47,850
0
17,700
0
195,084
40,843
국 47,850
도 17,700
군 235,927
배출시설 관리 및 폐기물 처리
102,131
101,004
1,127
101 인건비
2,880
0
2,880
2,880
0
2,880
10 기간제근로자등보수
32,000원 * 1명 * 90일
2,880
0
2,880
○ 행락철 쓰레기 수거 인부
201 일반운영비
30,661
31,864
△1,203
10,821
12,024
△1,203
01 사무관리비
10,821
12,024
△1,203
○ 총액(10% 절감)
202 여비
4,950
5,500
△550
4,950
5,500
△550
01 국내여비
4,950
5,500
△550
○ 청소업무추진 및 배출시설 지도 단속(10% 절감)
화장실 관리
81,276
41,560
39,716
201 일반운영비
6,396
6,680
△284
2,556
2,840
△284
01 사무관리비
2,556
2,840
△284
○ 총액(10% 절감)
401 시설비및부대비
72,000
32,000
40,000
72,000
32,000
40,000
04 시설비
5,000,000원 * 10식
50,000
25,000
25,000
○ 이동화장실 설치 및 교체
15,000
0
15,000
○ 공중화장실 철거 및 유지보수(5개소)
폐기물 종합처리시설 관리
461,179
461,719
△540
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:폐기물 종합처리시설 관리
폐기물 종합처리시설 관리
461,179
461,719
△540
201 일반운영비
102,528
102,668
△140
29,252
29,392
△140
01 사무관리비
1,252
1,392
△140
○ 총액(10% 절감)
202 여비
3,600
4,000
△400
3,600
4,000
△400
01 국내여비
3,600
4,000
△400
○ 폐기물처리시설관리 업무추진(10% 절감)
401 시설비및부대비
250,000
300,000
△50,000
250,000
300,000
△50,000
04 시설비
150,000
200,000
△50,000
○ 농촌폐기물 종합처리시설 주변마을 지원사업(4개마을)
402 민간자본이전
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
01 민간자본보조
50,000
0
50,000
○ 농촌폐기물 종합처리시설 주변마을 지원사업
행정운영경비(환경보호과)
31,982
34,210
△2,228
기본경비
27,542
29,770
△2,228
기본경비
27,542
29,770
△2,228
201 일반운영비
17,642
18,770
△1,128
10,152
11,280
△1,128
01 사무관리비
10,152
11,280
△1,128
○ 총액(10% 절감)
202 여비
9,900
11,000
△1,100
9,900
11,000
△1,100
01 국내여비
9,900
11,000
△1,100
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)
재무활동(환경보호과)
3,053,731
2,860,618
193,113
내부거래지출
3,053,731
2,860,618
193,113
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:재무활동(환경보호과)
단위:내부거래지출
내부거래
3,053,731
2,860,618
193,113
701 기타회계전출금
3,053,731
2,860,618
193,113
3,053,731
2,860,618
193,113
01 기타회계전출금
1,017,379
824,266
193,113
○ 수질개선특별회계 전출금
70,000
0
70,000
―오봉천 인공습지조성사업 반납금 전출금
66,790
0
66,790
―장수하수처리시설 기술 진단비 전출금
58,661
139,638
△80,977
―동화댐 상수원보호구역 토지매입비
821,928
684,628
137,300
―가축분뇨통합센터설치사업 전출금