부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:민원복지과
정책:주민행정 편의 도모
단위:민원 서비스 향상
민원복지과
10,994,474
10,069,642
924,832
4,552,706
△32,188
377,866
△41,779
1,746,377
15,747
3,392,693
983,052
국 4,520,518
분 336,087
도 1,762,124
군 4,375,745
주민행정 편의 도모
57,820
58,228
△408
민원 서비스 향상
57,820
58,228
△408
열린 민원행정 운영
48,851
47,924
927
201 일반운영비
16,323
15,196
1,127
11,857
10,730
1,127
01 사무관리비
9,657
10,730
△1,073
○ 총액(10% 절감)
2,200
0
2,200
○ 민원창구 유니폼 구입
300,000원 * 4명
1,200
0
1,200
― 춘추복
250,000원 * 4명
1,000
0
1,000
― 하복
202 여비
6,300
7,000
△700
6,300
7,000
△700
01 국내여비
6,300
7,000
△700
○ 열린민원행정업무 추진(10% 절감)
301 일반보상금
7,400
7,200
200
7,400
7,200
200
12 기타보상금
5,000원 * 5건 * 8월
200
0
200
○ 행정사무 착오 보상금
405 자산취득비
5,300
5,000
300
5,300
5,000
300
01 자산및물품취득비
300,000원 * 1조
300
0
300
○ 인감용지 보관용 이중캐비넷 구입
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:주민행정 편의 도모
단위:민원 서비스 향상
안락한 민원실 운영
8,969
10,304
△1,335
201 일반운영비
5,119
6,454
△1,335
4,453
4,948
△495
01 사무관리비
4,453
4,948
△495
○ 총액(10% 절감)
666
1,506
△840
02 공공운영비
666
1,506
△840
○ 총액
지적정보 관리
62,194
58,976
3,218
2,533
4,700
56,443
△1,482
도 7,233
군 54,961
지적관리
62,194
58,976
3,218
2,533
4,700
56,443
△1,482
도 7,233
군 54,961
지적공부관리
19,053
20,535
△1,482
201 일반운영비
10,738
11,820
△1,082
9,738
10,820
△1,082
01 사무관리비
9,738
10,820
△1,082
○ 총액(10% 절감)
202 여비
3,600
4,000
△400
3,600
4,000
△400
01 국내여비
3,600
4,000
△400
○ 지적관리 업무추진(10% 절감)
부동산특조법운영
4,700
0
4,700
0
4,700
도 4,700
201 일반운영비
800
0
800
0
800
도 800
800
0
800
01 사무관리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:지적정보 관리
단위:지적관리
25,000원 * 32박스
800
0
800
○ 지적민원발급 용지 구입
도 800
0
800
202 여비
3,900
0
3,900
0
3,900
도 3,900
3,900
0
3,900
01 국내여비
20,000원 * 3명 * 65일
3,900
0
3,900
○ 부동산특조법 현지조사
도 3,900
0
3,900
토지종합정보
282,584
285,234
△2,650
67,000
0
46,883
0
171,351
△2,650
국 67,000
도 46,883
군 168,701
부동산관리
59,284
61,934
△2,650
개별공시지가 조사 산정
59,284
61,934
△2,650
201 일반운영비
44,976
47,326
△2,350
21,150
23,500
△2,350
01 사무관리비
21,150
23,500
△2,350
○ 총액(10% 절감)
202 여비
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 국내여비
2,700
3,000
△300
○ 부동산 관리업무 추진(10% 절감)
여성복지
2,552,065
2,435,080
116,985
939,401
56,885
90,136
△493
621,796
32,843
783,747
27,750
국 996,286
분 89,643
도 654,639
군 811,497
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:여성복지
단위:여성권익
여성권익
368,256
369,840
△1,584
91,584
1
48,752
2,000
229,504
△3,585
국 91,585
도 50,752
군 225,919
여성복지추진
58,935
59,150
△215
201 일반운영비
1,935
2,150
△215
1,935
2,150
△215
01 사무관리비
1,935
2,150
△215
○ 총액(10% 절감)
여성복지관리
3,330
3,700
△370
202 여비
3,330
3,700
△370
3,330
3,700
△370
01 국내여비
3,330
3,700
△370
○ 여성아동 업무 추진(10% 절감)
한부모가정보호
58,604
68,604
△10,000
20,780
0
14,761
△2,500
33,063
△7,500
국 20,780
도 12,261
군 25,563
301 일반보상금
58,604
68,604
△10,000
20,780
0
14,761
△2,500
33,063
△7,500
국 20,780
도 12,261
군 25,563
58,604
68,604
△10,000
01 사회보장적수혜금
250,000원 * 10명
2,500
12,500
△10,000
○ 영유아 보호용 차량 보조시트 지급
도 625
3,125
△2,500
군 1,875
9,375
△7,500
정착지원사업
119,555
110,554
9,001
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:여성복지
단위:여성권익
정착지원사업
70,388
1
21,083
4,500
19,083
4,500
국 70,389
도 25,583
군 23,583
307 민간이전
119,555
110,554
9,001
70,388
1
21,083
4,500
19,083
4,500
국 70,389
도 25,583
군 23,583
119,555
110,554
9,001
02 민간경상보조
8,472,000원 * 4회
33,888
33,887
1
○ 결혼이민자 가정 찾아가는 서비스
국 23,722
23,721
1
도 5,083
5,083
0
군 5,083
5,083
0
9,000
0
9,000
○ 결혼이민자센터 특화사업 지원
도 4,500
0
4,500
군 4,500
0
4,500
아동복지
553,552
553,552
0
142,487
△2,400
90,136
△493
190,562
1,200
130,367
1,693
국 140,087
분 89,643
도 191,762
군 132,060
급식지원
229,446
229,446
0
50,480
△493
126,830
0
52,136
493
분 49,987
도 126,830
군 52,629
301 일반보상금
229,446
229,446
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:여성복지
단위:아동복지
301 일반보상금
50,480
△493
126,830
0
52,136
493
분 49,987
도 126,830
군 52,629
229,446
229,446
0
01 사회보장적수혜금
103,971
103,971
0
○ 방학 중 아동 급식비
분 45,060
45,553
△493
도 25,992
25,992
0
군 32,919
32,426
493
지역아동센터지원
234,496
234,496
0
135,067
△2,400
49,714
1,200
49,715
1,200
국 132,667
도 50,914
군 50,915
307 민간이전
234,496
234,496
0
135,067
△2,400
49,714
1,200
49,715
1,200
국 132,667
도 50,914
군 50,915
234,496
234,496
0
02 민간경상보조
77,096
89,096
△12,000
○ 아동복지교사 지원
국 53,967
62,367
△8,400
도 11,564
13,364
△1,800
군 11,565
13,365
△1,800
12,000
0
12,000
○ 수능공부방 운영 지원
국 6,000
0
6,000
도 3,000
0
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:여성복지
단위:아동복지
군 3,000
0
3,000
보육시설지원
1,630,257
1,511,688
118,569
705,330
59,284
382,482
29,643
423,876
29,642
국 764,614
도 412,125
군 453,518
보육시설사업 운영비 지원
1,570,373
1,357,897
212,476
683,372
51,300
338,720
58,434
335,805
102,742
국 734,672
도 397,154
군 438,547
307 민간이전
1,570,373
1,357,897
212,476
683,372
51,300
338,720
58,434
335,805
102,742
국 734,672
도 397,154
군 438,547
1,570,373
1,357,897
212,476
02 민간경상보조
1,460,498
1,357,897
102,601
○ 보육시설 운영비 지원
국 734,672
683,372
51,300
도 364,371
338,720
25,651
군 361,455
335,805
25,650
43,200
0
43,200
○ 보육교사 처우개선비
도 17,280
0
17,280
군 25,920
0
25,920
1,800
0
1,800
○ 민간 농어촌 차량운영비 지원
도 540
0
540
군 1,260
0
1,260
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:여성복지
단위:보육시설지원
45,000
0
45,000
○ 저소득층 보육아동 간식비 지원
도 9,000
0
9,000
군 36,000
0
36,000
19,200
0
19,200
○ 보육시설 셋째자녀이상 보육료 지원
도 5,760
0
5,760
군 13,440
0
13,440
675
0
675
○ 보육시설 평가인증 조력사업비
도 203
0
203
군 472
0
472
보수교육비 지원
1,384
1,416
△32
708
△16
354
△8
354
△8
국 692
도 346
군 346
307 민간이전
1,384
1,416
△32
708
△16
354
△8
354
△8
국 692
도 346
군 346
1,384
1,416
△32
02 민간경상보조
1,384
1,416
△32
○ 보육교사 보수 교육
국 692
708
△16
도 346
354
△8
군 346
354
△8
처우개선비지원
0
43,200
△43,200
307 민간이전
0
43,200
△43,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:여성복지
단위:보육시설지원
307 민간이전
17,280
△17,280
25,920
△25,920
도 0
군 0
0
43,200
△43,200
02 민간경상보조
0
43,200
△43,200
○ 보육교사 처우개선비
도 0
17,280
△17,280
군 0
25,920
△25,920
차량운영비 지원
0
1,800
△1,800
307 민간이전
0
1,800
△1,800
540
△540
1,260
△1,260
도 0
군 0
0
1,800
△1,800
02 민간경상보조
0
1,800
△1,800
○ 민간 농어촌 차량운영비 지원
도 0
540
△540
군 0
1,260
△1,260
간식비 지원
0
45,000
△45,000
307 민간이전
0
45,000
△45,000
9,000
△9,000
36,000
△36,000
도 0
군 0
0
45,000
△45,000
02 민간경상보조
0
45,000
△45,000
○ 저소득층 보육아동 간식비 지원
도 0
9,000
△9,000
군 0
36,000
△36,000
셋째자녀보육료
0
19,200
△19,200
307 민간이전
0
19,200
△19,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:여성복지
단위:보육시설지원
307 민간이전
5,760
△5,760
13,440
△13,440
도 0
군 0
0
19,200
△19,200
02 민간경상보조
0
19,200
△19,200
○ 보육시설 셋째자녀이상 보육료 지원
도 0
5,760
△5,760
군 0
13,440
△13,440
평가인증지원
26,500
11,175
15,325
5,250
8,000
2,828
3,797
3,097
3,528
국 13,250
도 6,625
군 6,625
307 민간이전
26,500
11,175
15,325
5,250
8,000
2,828
3,797
3,097
3,528
국 13,250
도 6,625
군 6,625
26,500
11,175
15,325
02 민간경상보조
26,500
10,500
16,000
○ 보육시설 평가인증 지원
국 13,250
5,250
8,000
도 6,625
2,625
4,000
군 6,625
2,625
4,000
0
675
△675
○ 보육시설 평가인증 조력 사업비
도 0
203
△203
군 0
472
△472
노인복지
7,981,075
7,174,884
806,191
3,546,305
△89,073
국 3,457,232
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:노인복지
단위:공설묘지운영
노인복지
287,730
△41,286
1,075,165
△21,796
2,265,684
958,346
분 246,444
도 1,053,369
군 3,224,030
공설묘지운영
2,460
960
1,500
공설묘지운영
2,460
960
1,500
401 시설비및부대비
1,500
0
1,500
1,500
0
1,500
04 시설비
75,000원 * 20m
1,500
0
1,500
○ 공설묘지 차량 통제시설 설치
노후생활안정
6,993,542
7,073,924
△80,382
3,546,305
△89,073
287,730
△41,286
1,075,165
△21,796
2,164,724
71,773
국 3,457,232
분 246,444
도 1,053,369
군 2,236,497
노인복지관리
5,244
5,660
△416
201 일반운영비
2,760
2,900
△140
1,260
1,400
△140
01 사무관리비
1,260
1,400
△140
○ 총액(10% 절감)
202 여비
2,484
2,760
△276
2,484
2,760
△276
01 국내여비
2,484
2,760
△276
○ 노인생활안정 추진(10% 절감)
노인복지지원
4,932,128
4,948,835
△16,707
3,490,035
△59,225
356,634
△11,994
1,102,166
54,512
국 3,430,810
도 344,640
군 1,156,678
101 인건비
138,723
154,667
△15,944
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:노인복지
단위:노후생활안정
101 인건비
97,546
△12,756
24,443
△1,594
32,678
△1,594
국 84,790
도 22,849
군 31,084
138,723
154,667
△15,944
10 기간제근로자등보수
85,738
101,682
△15,944
○ 독거노인 도우미 사업
13,400
13,200
200
― 서비스 관리자
국 10,720
10,560
160
도 1,340
1,320
20
군 1,340
1,320
20
66,718
79,418
△12,700
― 생활 지도사
국 53,374
63,534
△10,160
도 6,672
7,942
△1,270
군 6,672
7,942
△1,270
5,620
9,064
△3,444
― 4대 보험료
국 4,496
7,252
△2,756
도 562
906
△344
군 562
906
△344
201 일반운영비
49,000
48,426
574
24,250
140
12,088
17
12,088
417
국 24,390
도 12,105
군 12,505
15,300
15,126
174
01 사무관리비
300
126
174
○ 독거노인 도우미 사업 부대비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:노인복지
단위:노후생활안정
국 240
100
140
도 30
13
17
군 30
13
17
33,700
33,300
400
02 공공운영비
33,700
33,300
400
○ 노인일자리사업 운영 보험료
국 16,650
16,650
0
도 8,325
8,325
0
군 8,725
8,325
400
301 일반보상금
4,744,405
4,745,742
△1,337
3,368,239
△46,609
320,103
△10,417
1,057,400
55,689
국 3,321,630
도 309,686
군 1,113,089
3,474,405
3,555,742
△81,337
01 사회보장적수혜금
3,282,705
3,364,042
△81,337
○ 기초 노령 연금
국 2,956,731
3,003,340
△46,609
도 98,481
108,899
△10,418
군 227,493
251,803
△24,310
1,270,000
1,190,000
80,000
12 기타보상금
1,270,000
1,190,000
80,000
○ 노인 일자리 사업
국 364,899
364,899
0
도 182,450
182,449
1
군 722,651
642,652
79,999
경로당운영지원
544,290
543,687
603
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:노인복지
단위:노후생활안정
경로당운영지원
187,915
△41,286
89,167
4,128
266,605
37,761
분 146,629
도 93,295
군 304,366
301 일반보상금
544,290
543,687
603
187,915
△41,286
89,167
4,128
266,605
37,761
분 146,629
도 93,295
군 304,366
544,290
543,687
603
01 사회보장적수혜금
87,030
86,775
255
○ 경로당 간식비
도 11,410
11,374
36
군 75,620
75,401
219
720,000원 * 267개소
192,240
192,240
0
○ 경로당 운영비
분 101,179
132,646
△31,467
도 28,620
28,836
△216
군 62,441
30,758
31,683
400,000원 * 267개소
106,800
80,100
26,700
○ 경로당 난방비
분 45,450
55,269
△9,819
도 15,900
12,015
3,885
군 45,450
12,816
32,634
158,220
184,572
△26,352
○ 경로당 난방비 추가
도 37,365
36,942
423
군 120,855
147,630
△26,775
노인여가시설지원
4,800
28,000
△23,200
8,400
△6,960
도 1,440
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:노인복지
단위:노후생활안정
노인여가시설지원
19,600
△16,240
군 3,360
307 민간이전
0
28,000
△28,000
8,400
△8,400
19,600
△19,600
도 0
군 0
0
28,000
△28,000
02 민간경상보조
0
28,000
△28,000
○ 1경로당1일거리갖기
도 0
8,400
△8,400
군 0
19,600
△19,600
402 민간자본이전
4,800
0
4,800
0
1,440
0
3,360
도 1,440
군 3,360
4,800
0
4,800
01 민간자본보조
30개소 * 160,000
4,800
0
4,800
○ 경로당 가스안전차단기 설치사업
도 1,440
0
1,440
군 3,360
0
3,360
노인생활시설지원(시설운영비및인건비등)
727,304
767,966
△40,662
56,270
△29,848
567,453
△6,970
144,243
△3,844
국 26,422
도 560,483
군 140,399
307 민간이전
727,304
767,966
△40,662
56,270
△29,848
567,453
△6,970
144,243
△3,844
국 26,422
도 560,483
군 140,399
693,866
699,076
△5,210
02 민간경상보조
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:노인복지
단위:노후생활안정
639,466
644,676
△5,210
○ 노인생활 시설 운영비
도 546,215
550,383
△4,168
군 93,251
94,293
△1,042
33,438
68,890
△35,452
05 민간위탁금
33,438
68,890
△35,452
○ 노인돌보미 시설 이용권 지원
국 24,966
54,814
△29,848
도 4,236
7,038
△2,802
군 4,236
7,038
△2,802
장례식장신축
100,000
100,000
0
장례식장신축
100,000
100,000
0
401 시설비및부대비
100,000
100,000
0
98,000
100,000
△2,000
03 토지매입비
98,000
100,000
△2,000
○ 장례식장 신축부지 매입
2,000
0
2,000
06 시설부대비
2,000
0
2,000
○ 장례식장 신축부지 감정평가 수수료
노인종합복지타운조성
885,073
0
885,073
노인종합복지타운조성
885,073
0
885,073
401 시설비및부대비
885,073
0
885,073
593,632
0
593,632
03 토지매입비
52,000원 * 11,416㎡
593,632
0
593,632
○ 노인종합 복지타운 조성사업
285,000
0
285,000
04 시설비
285,000
0
285,000
○ 노인종합 복지회관 건립
4,389
0
4,389
05 감리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원복지과
정책:노인복지
단위:노인종합복지타운조성
285,000,000원 * 1.54%
4,389
0
4,389
○ 노인종합 복지회관 건립
2,052
0
2,052
06 시설부대비
285,000,000원 * 0.72%
2,052
0
2,052
○ 노인종합 복지회관 건립
행정운영경비(민원복지과)
28,736
27,240
1,496
기본경비
24,536
23,040
1,496
기본경비
24,536
23,040
1,496
201 일반운영비
17,336
15,040
2,296
10,836
12,040
△1,204
01 사무관리비
10,836
12,040
△1,204
○ 총액(10% 절감)
6,500
3,000
3,500
02 공공운영비
500,000원 * 7월
3,500
0
3,500
○ 민원응대 일반전화 추가요금
202 여비
7,200
8,000
△800
7,200
8,000
△800
01 국내여비
7,200
8,000
△800
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)