부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
행정지원과
6,831,289
6,548,431
282,858
86,289
△2,409
0
268,000
366,318
△97,000
6,095,824
114,267
국 83,880
특 268,000
도 269,318
군 6,210,091
지방행정 역량 강화
2,481,597
2,252,117
229,480
23,959
△2,409
0
268,000
200,000
△97,000
2,028,158
60,889
국 21,550
특 268,000
도 103,000
군 2,089,047
주민참여행정
521,397
477,752
43,645
0
3,000
477,752
40,645
도 3,000
군 518,397
군정 및 대민업무 수행
82,200
84,000
△1,800
202 여비
16,200
18,000
△1,800
16,200
18,000
△1,800
01 국내여비
16,200
18,000
△1,800
○ 군정수행(10% 절감)
군민과의 대화 및 행정지원
23,395
24,950
△1,555
201 일반운영비
4,095
4,550
△455
4,095
4,550
△455
01 사무관리비
4,095
4,550
△455
○ 총액(10% 절감)
202 여비
9,900
11,000
△1,100
9,900
11,000
△1,100
01 국내여비
9,900
11,000
△1,100
○ 행정업무 수행(10% 절감)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
민간단체 지원
42,500
25,000
17,500
307 민간이전
42,500
25,000
17,500
42,500
25,000
17,500
02 민간경상보조
500,000원 * 35명
17,500
0
17,500
○ 민주평화통일 자문회의 안보 시찰
행정하부조직(이장) 운영
78,170
54,170
24,000
301 일반보상금
51,940
27,940
24,000
27,940
3,940
24,000
12 기타보상금
1,200,000원 * 20명
24,000
0
24,000
○ 우수이장 포상
방범용 CCTV 설치 및 관리
70,700
68,200
2,500
201 일반운영비
5,700
3,200
2,500
5,700
3,200
2,500
02 공공운영비
5,700
3,200
2,500
○ 방범용 CCTV 유지 및 관리
도민과의 대화 지원
3,000
0
3,000
0
3,000
도 3,000
201 일반운영비
3,000
0
3,000
0
3,000
도 3,000
3,000
0
3,000
03 행사운영비
3,000
0
3,000
○ 도지사 연초방문에 따른 행사운영 경비 <추경성립전 사용 경비>
도 3,000
0
3,000
효율적 조직관리
83,051
78,481
4,570
인사조직관리
53,870
49,300
4,570
201 일반운영비
3,870
4,300
△430
3,870
4,300
△430
01 사무관리비
3,870
4,300
△430
○ 총액(10% 절감)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:효율적 조직관리
303 포상금
40,000
35,000
5,000
40,000
35,000
5,000
01 포상금
2,500,000원 * 16명
40,000
35,000
5,000
○ 정년퇴임·공로연수대상 공무원 및 배우자 해외연수
지방공무원 육성
1,041,182
1,061,234
△20,052
청사환경관리 및 근무환경개선
134,378
133,274
1,104
201 일반운영비
86,604
85,500
1,104
73,374
72,270
1,104
01 사무관리비
25,434
28,260
△2,826
○ 총액(10% 절감)
15,000원 * 1,000부
15,000
11,070
3,930
○ 직원 및 이장 업무노트
교육훈련
452,404
473,560
△21,156
201 일반운영비
200,404
221,560
△21,156
200,404
221,560
△21,156
01 사무관리비
27,585
30,650
△3,065
○ 총액(10% 절감)
162,819
180,910
△18,091
○ 상시학습 교육과정 개설 운영(10% 절감)
혁신역량 강화
647,950
443,100
204,850
0
268,000
200,000
△100,000
243,100
36,850
특 268,000
도 100,000
군 279,950
지방행정혁신 역량 강화
48,950
34,100
14,850
0
18,000
34,100
△3,150
특 18,000
군 30,950
201 일반운영비
13,750
7,500
6,250
0
7,000
7,500
△750
특 7,000
군 6,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:혁신역량 강화
13,750
7,500
6,250
01 사무관리비
6,750
7,500
△750
○ 총액(10% 절감)
1,000,000원 * 1세트
1,000
0
1,000
○ 향우회 인명관리 프로그램 구입
특 1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
○ 소모품 구입
특 1,000
0
1,000
20,000원 * 5종 * 10부 * 5회
5,000
0
5,000
○ 혁신평가 관련 자료 제작
특 5,000
0
5,000
202 여비
7,100
6,000
1,100
0
3,500
6,000
△2,400
특 3,500
군 3,600
7,100
6,000
1,100
01 국내여비
3,600
4,000
△400
○ 혁신업무추진 국내출장(10% 절감)
3,500
2,000
1,500
○ New-Brain2030 우수시군 벤치마킹
특 3,500
0
3,500
군 0
2,000
△2,000
303 포상금
13,600
7,600
6,000
0
6,000
7,600
0
특 6,000
군 7,600
13,600
7,600
6,000
01 포상금
500,000원 * 12명
6,000
0
6,000
○ New-Brain2030 경진대회 우수팀 선진지 견학
특 6,000
0
6,000
405 자산취득비
1,500
0
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:혁신역량 강화
405 자산취득비
0
1,500
특 1,500
1,500
0
1,500
01 자산및물품취득비
1,500,000원 * 1대
1,500
0
1,500
○ New-Brain2030 회의용 노트북 구입
특 1,500
0
1,500
지역혁신 역량 강화
69,000
9,000
60,000
402 민간자본이전
60,000
0
60,000
60,000
0
60,000
01 민간자본보조
20,000,000원 * 3개마을
60,000
0
60,000
○ 참 살기좋은 마을가꾸기
살기좋은 지역만들기(도지정)
520,000
400,000
120,000
0
240,000
200,000
△100,000
200,000
△20,000
특 240,000
도 100,000
군 180,000
402 민간자본이전
520,000
400,000
120,000
0
240,000
200,000
△100,000
200,000
△20,000
특 240,000
도 100,000
군 180,000
520,000
400,000
120,000
01 민간자본보조
0
400,000
△400,000
○ 무병장수 양악마을 체험전시관 건립공사
도 0
200,000
△200,000
군 0
200,000
△200,000
520,000
0
520,000
○ 무병장수 양악마을 가꾸기 사업
특 240,000
0
240,000
도 100,000
0
100,000
군 180,000
0
180,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:혁신역량 강화
살기좋은 지역만들기
10,000
0
10,000
0
10,000
특 10,000
201 일반운영비
3,400
0
3,400
0
3,400
특 3,400
3,400
0
3,400
01 사무관리비
100,000원 * 5종 * 4회
2,000
0
2,000
○ 프린터 토너 구입 및 수리
특 2,000
0
2,000
350
0
350
○ 사무용품 구입
특 350
0
350
7,000원 * 50일 * 3명
1,050
0
1,050
○ 야간근무자 급량비 지급
특 1,050
0
1,050
202 여비
4,400
0
4,400
0
4,400
특 4,400
4,400
0
4,400
01 국내여비
4,400
0
4,400
○ 살기좋은 지역만들기 사업추진
특 4,400
0
4,400
405 자산취득비
2,200
0
2,200
0
2,200
특 2,200
2,200
0
2,200
01 자산및물품취득비
700,000원 * 1대
700
0
700
○ 디지털 카메라 구입
특 700
0
700
1,500,000원 * 1대
1,500
0
1,500
○ 노트북 구입
특 1,500
0
1,500
공무원단체 지원
75,783
75,958
△175
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원단체 지원
공무원단체업무 추진
75,783
75,958
△175
201 일반운영비
1,575
1,750
△175
1,575
1,750
△175
01 사무관리비
1,575
1,750
△175
○ 총액(10% 절감)
통계관리
24,184
25,133
△949
통계업무 추진
24,184
25,133
△949
201 일반운영비
18,541
19,490
△949
18,541
19,490
△949
01 사무관리비
8,541
9,490
△949
○ 총액(10% 절감)
과거사 정리
21,550
23,959
△2,409
23,959
△2,409
국 21,550
과거사 진실규명
5,335
7,744
△2,409
7,744
△2,409
국 5,335
201 일반운영비
1,091
3,500
△2,409
3,500
△2,409
국 1,091
1,091
3,500
△2,409
01 사무관리비
1,091
3,500
△2,409
○ 진실규명 공동수행사업관련 기초사실조사 물품 구입
국 1,091
3,500
△2,409
지역교육활성화
1,824,442
1,800,442
24,000
159,718
0
1,640,724
24,000
도 159,718
군 1,664,724
지역인재육성
1,824,442
1,800,442
24,000
159,718
0
1,640,724
24,000
도 159,718
군 1,664,724
지역인재육성지원
1,432,201
1,408,201
24,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지역교육활성화
단위:지역인재육성
202 여비
9,000
10,000
△1,000
9,000
10,000
△1,000
01 국내여비
9,000
10,000
△1,000
○ 애향교육진흥 및 군정수행(10% 절감)
308 자치단체등이전
623,201
598,201
25,000
535,201
510,201
25,000
06 교육기관에대한보조금
50,000,000원 * 1명 * 50%
25,000
0
25,000
○ 원어민 영어교사 배치 사업
행정 정보화
1,157,231
1,159,048
△1,817
62,330
0
6,600
0
1,090,118
△1,817
국 62,330
도 6,600
군 1,088,301
정보화 운영
639,179
640,656
△1,477
49,130
0
591,526
△1,477
국 49,130
군 590,049
정보시스템 운영
241,353
242,830
△1,477
201 일반운영비
231,503
232,330
△827
39,437
40,264
△827
01 사무관리비
7,437
8,264
△827
○ 총액(10% 절감)
202 여비
5,850
6,500
△650
5,850
6,500
△650
01 국내여비
5,850
6,500
△650
○ 정보통신 업무추진(10% 절감)
정보통신운영
225,679
226,019
△340
정보통신시설 관리
225,679
226,019
△340
201 일반운영비
183,385
183,725
△340
3,060
3,400
△340
01 사무관리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정 정보화
단위:정보통신운영
3,060
3,400
△340
○ 총액(10% 절감)
행정운영경비(행정지원과)
1,368,019
1,336,824
31,195
인력운영비
1,336,660
1,307,660
29,000
인력운영비
1,336,660
1,307,660
29,000
101 인건비
199,533
170,533
29,000
199,533
170,533
29,000
09 무기계약근로자보수
35,000
15,000
20,000
○ 무기계약근로자 퇴직금
39,000
30,000
9,000
○ 산업재해보상 보험료
기본경비
31,359
29,164
2,195
기본경비
31,359
29,164
2,195
201 일반운영비
15,309
16,664
△1,355
12,189
13,544
△1,355
01 사무관리비
12,189
13,544
△1,355
○ 총액(10% 절감)
202 여비
11,250
12,500
△1,250
11,250
12,500
△1,250
01 국내여비
11,250
12,500
△1,250
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)
405 자산취득비
4,800
0
4,800
4,800
0
4,800
01 자산및물품취득비
4,800
0
4,800
○ 부서 물품 구입
800,000원 * 1대
800
0
800
― 사무실 청소기
4,000
0
4,000
― 사무 집기