부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:주민생활지원과
정책:사회복지일반
단위:주민생활지원서비스
주민생활지원과
7,249,344
7,461,686
△212,342
5,191,162
△208,097
182,012
0
55,644
2,603
695,902
△2,151
1,336,966
△4,697
국 4,983,065
기 182,012
분 58,247
도 693,751
군 1,332,269
사회복지일반
71,856
294,020
△222,164
208,535
△168,154
9,300
△3,300
76,185
△50,710
국 40,381
분 6,000
군 25,475
주민생활지원서비스
15,115
16,550
△1,435
주민생활지원서비스
15,115
16,550
△1,435
201 일반운영비
6,615
7,350
△735
6,615
7,350
△735
01 사무관리비
6,615
7,350
△735
○ 총액(10% 절감)
202 여비
6,300
7,000
△700
6,300
7,000
△700
01 국내여비
6,300
7,000
△700
○ 주민생활지원서비스 업무추진(10% 절감)
지역사회복지
56,741
277,470
△220,729
208,535
△168,154
9,300
△3,300
59,635
△49,275
국 40,381
분 6,000
군 10,360
지역사회서비스
50,476
260,670
△210,194
208,535
△168,154
국 40,381
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:사회복지일반
단위:지역사회복지
지역사회서비스
52,135
△42,040
군 10,095
307 민간이전
50,476
260,670
△210,194
208,535
△168,154
52,135
△42,040
국 40,381
군 10,095
50,476
260,670
△210,194
05 민간위탁금
50,476
56,492
△6,016
○ 지역사회서비스 혁신사업(표준형사업)
국 40,381
45,193
△4,812
군 10,095
11,299
△1,204
0
204,178
△204,178
○ 지역사회서비스 혁신사업(자체개발형사업)
국 0
163,342
△163,342
군 0
40,836
△40,836
사회복무분야 공익근무요원관리
6,265
16,800
△10,535
9,300
△3,300
7,500
△7,235
분 6,000
군 265
301 일반보상금
6,265
16,800
△10,535
9,300
△3,300
7,500
△7,235
분 6,000
군 265
6,265
16,800
△10,535
09 공익근무요원보상금
6,265
16,800
△10,535
○ 사회복지분야 공익근무요원 보상금
분 6,000
9,300
△3,300
군 265
7,500
△7,235
저소득층 생활안정 지원
5,707,997
5,708,101
△104
4,325,079
△35,755
182,012
0
국 4,289,324
기 182,012
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민의 최저 생활보장
저소득층 생활안정 지원
5,680
0
546,857
△4,671
648,473
40,322
분 5,680
도 542,186
군 688,795
국민의 최저 생활보장
4,149,004
4,270,241
△121,237
3,414,273
△132,991
426,784
△16,623
429,184
28,377
국 3,281,282
도 410,161
군 457,561
기초생활보장수급자 지원
4,101,604
4,267,841
△166,237
3,414,273
△132,991
426,784
△16,623
426,784
△16,623
국 3,281,282
도 410,161
군 410,161
201 일반운영비
470
0
470
0
376
0
47
0
47
국 376
도 47
군 47
470
0
470
01 사무관리비
470
0
470
○ 차상위계층 양곡지원 택배비
국 376
0
376
도 47
0
47
군 47
0
47
301 일반보상금
4,101,134
4,267,841
△166,707
3,414,273
△133,367
426,784
△16,670
426,784
△16,670
국 3,280,906
도 410,114
군 410,114
4,101,134
4,267,841
△166,707
01 사회보장적수혜금
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민의 최저 생활보장
4,003,236
4,164,347
△161,111
○ 기초생활보장 급여
국 3,202,588
3,331,477
△128,889
도 400,324
416,435
△16,111
군 400,324
416,435
△16,111
4,530
6,834
△2,304
○ 차상위계층 양곡할인 지원
국 3,624
5,468
△1,844
도 453
683
△230
군 453
683
△230
52,148
55,440
△3,292
○ 기초생활보장 수급자 월동난방비 지원
국 41,718
44,352
△2,634
도 5,215
5,544
△329
군 5,215
5,544
△329
저소득 주민 국민건강보험료 지원
15,000
0
15,000
307 민간이전
15,000
0
15,000
15,000
0
15,000
06 보험금
5,000원 * 500세대 * 6월
15,000
0
15,000
○ 저소득주민 국민건강보험료 지원
저소득층 집수리사업
30,000
0
30,000
307 민간이전
30,000
0
30,000
30,000
0
30,000
05 민간위탁금
2,000,000원 * 15세대
30,000
0
30,000
○ 저소득층 집수리사업
주민생활지원연계
99,779
107,580
△7,801
59,517
△5,517
7,439
△689
국 54,000
도 6,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:주민생활지원연계
주민생활지원연계
40,624
△1,595
군 39,029
통합조사 지원
32,279
33,185
△906
201 일반운영비
1,979
2,185
△206
1,854
2,060
△206
01 사무관리비
1,854
2,060
△206
○ 총액(10% 절감)
202 여비
6,300
7,000
△700
6,300
7,000
△700
01 국내여비
6,300
7,000
△700
○ 통합조사업무 추진(10% 절감)
긴급복지지원
67,500
74,395
△6,895
59,517
△5,517
7,439
△689
7,439
△689
국 54,000
도 6,750
군 6,750
301 일반보상금
67,500
74,395
△6,895
59,517
△5,517
7,439
△689
7,439
△689
국 54,000
도 6,750
군 6,750
67,500
74,395
△6,895
01 사회보장적수혜금
67,500
74,395
△6,895
○ 긴급복지 지원
국 54,000
59,517
△5,517
도 6,750
7,439
△689
군 6,750
7,439
△689
자활서비스
1,459,214
1,330,280
128,934
851,289
102,753
182,012
0
국 954,042
기 182,012
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
자활서비스
5,680
0
112,634
12,641
178,665
13,540
분 5,680
도 125,275
군 192,205
자활지원사업
1,301,474
1,176,473
125,001
753,487
100,000
182,012
0
5,680
0
108,406
12,641
126,888
12,360
국 853,487
기 182,012
분 5,680
도 121,047
군 139,248
202 여비
10,910
9,909
1,001
2,328
4,000
5,600
△3,200
570
401
1,411
△200
국 6,328
기 2,400
도 971
군 1,211
10,910
9,909
1,001
01 국내여비
7,910
2,909
5,001
○ 자활근로사업 추진 지도
국 6,328
2,328
4,000
도 791
290
501
군 791
291
500
3,000
7,000
△4,000
○ 가사 간병사업 추진 지도
기 2,400
5,600
△3,200
도 180
280
△100
군 420
1,120
△700
206 재료비
0
4,450
△4,450
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
206 재료비
3,560
△3,560
267
△267
623
△623
기 0
도 0
군 0
0
4,450
△4,450
01 재료비
0
4,450
△4,450
○ 가사간병 도우미사업 소모품 및 유류대
기 0
3,560
△3,560
도 0
267
△267
군 0
623
△623
301 일반보상금
341,100
357,165
△16,065
107,200
64,000
172,852
△76,852
5,680
0
27,074
2,236
44,359
△5,449
국 171,200
기 96,000
분 5,680
도 29,310
군 38,910
341,100
357,165
△16,065
12 기타보상금
214,000
134,000
80,000
○ 자활근로사업 인건비
국 171,200
107,200
64,000
도 21,400
13,400
8,000
군 21,400
13,400
8,000
120,000
216,065
△96,065
○ 가사 간병도우미 사업 인건비
기 96,000
172,852
△76,852
도 7,200
12,964
△5,764
군 16,800
30,249
△13,449
307 민간이전
945,464
800,949
144,515
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
307 민간이전
640,759
32,000
0
83,612
80,095
10,271
80,095
18,632
국 672,759
기 83,612
도 90,366
군 98,727
945,464
800,949
144,515
05 민간위탁금
740,000
700,000
40,000
○ 사회적 일자리형 자활근로
국 592,000
560,000
32,000
도 74,000
70,000
4,000
군 74,000
70,000
4,000
104,515
0
104,515
○ 가사 간병 도우미 사업 인건비
기 83,612
0
83,612
도 6,271
0
6,271
군 14,632
0
14,632
민간사회복지 활성화
157,740
153,807
3,933
97,802
2,753
4,228
0
51,777
1,180
국 100,555
도 4,228
군 52,957
307 민간이전
157,740
153,807
3,933
97,802
2,753
4,228
0
51,777
1,180
국 100,555
도 4,228
군 52,957
157,740
153,807
3,933
02 민간경상보조
143,650
139,717
3,933
○ 장수지역 자활센터 운영비(1개소)
국 100,555
97,802
2,753
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
군 43,095
41,915
1,180
장애인복지 증진
936,040
928,074
7,966
641,216
△4,304
134,879
△538
151,979
12,808
국 636,912
도 134,341
군 164,787
장애인복지증진
936,040
928,074
7,966
641,216
△4,304
134,879
△538
151,979
12,808
국 636,912
도 134,341
군 164,787
장애인복지증진
26,846
13,500
13,346
201 일반운영비
2,796
500
2,296
2,796
500
2,296
01 사무관리비
856
0
856
○ 조건부지원시설 근저당 설정비용
1,440
0
1,440
○ 장애인 편의용품 구입
30,000원 * 8부
240
0
240
―점자업무안내책자
150,000원 * 8대
1,200
0
1,200
―전동 스쿠터 충전기
405 자산취득비
11,050
0
11,050
11,050
0
11,050
01 자산및물품취득비
2,750,000원 * 3개
8,250
0
8,250
○ 시각장애인 촉지도식 안내판
350,000원 * 8개
2,800
0
2,800
○ 보청기 구입
장애인 생활안정 지원
876,569
881,949
△5,380
628,653
△4,304
126,048
△538
127,248
△538
국 624,349
도 125,510
군 126,710
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
301 일반보상금
857,569
862,949
△5,380
619,153
△4,304
121,298
△538
122,498
△538
국 614,849
도 120,760
군 121,960
857,569
862,949
△5,380
01 사회보장적수혜금
1,229
1,569
△340
○ 재활 보조 기구 교부
국 983
1,255
△272
도 123
157
△34
군 123
157
△34
146,160
151,200
△5,040
○ 중증 장애인 활동 보조
국 116,928
120,960
△4,032
도 14,616
15,120
△504
군 14,616
15,120
△504
장애인 일자리 지원
25,125
25,125
0
12,563
0
6,281
0
6,281
0
국 12,563
도 6,281
군 6,281
301 일반보상금
25,125
25,125
0
12,563
0
6,281
0
6,281
0
국 12,563
도 6,281
군 6,281
25,125
25,125
0
12 기타보상금
20,520
20,520
0
○ 장애인 주민자치센터 도우미 지원
국 10,260
10,260
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
도 5,130
5,130
0
군 5,130
5,130
0
주민자치 역량 강화
234,988
224,756
10,232
16,332
116
40,664
5,903
14,166
3,058
153,594
1,155
국 16,448
분 46,567
도 17,224
군 154,749
자원봉사 활성화
119,324
109,092
10,232
16,332
116
0
13,036
14,166
3,058
78,594
△5,978
국 16,448
분 13,036
도 17,224
군 72,616
자원봉사센터 운영
56,428
56,428
0
0
13,036
56,428
△13,036
분 13,036
군 43,392
307 민간이전
43,248
43,248
0
0
13,036
43,248
△13,036
분 13,036
군 30,212
43,248
43,248
0
02 민간경상보조
0
21,248
0
○ 자원봉사센터 운영비
21,248
21,248
0
― 자원봉사센터 운영
분 13,036
0
13,036
군 8,212
21,248
△13,036
자원봉사센터운영 지원
62,896
52,664
10,232
16,332
116
국 16,448
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민자치 역량 강화
단위:자원봉사 활성화
자원봉사센터운영 지원
14,166
3,058
22,166
7,058
도 17,224
군 29,224
307 민간이전
62,896
52,664
10,232
16,332
116
14,166
3,058
22,166
7,058
국 16,448
도 17,224
군 29,224
59,896
49,896
10,000
02 민간경상보조
30,000
20,000
10,000
○ 자원봉사센터 프로그램 운영
도 9,000
6,000
3,000
군 21,000
14,000
7,000
3,000
2,768
232
06 보험금
3,000
2,768
232
○ 자원봉사자 보험(공제)료 지원
국 1,500
1,384
116
도 750
692
58
군 750
692
58
공공근로사업
100,664
100,664
0
40,664
△7,133
60,000
7,133
분 33,531
군 67,133
공공근로사업
100,664
100,664
0
40,664
△7,133
60,000
7,133
분 33,531
군 67,133
101 인건비
100,664
100,664
0
40,664
△7,133
60,000
7,133
분 33,531
군 67,133
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민자치 역량 강화
단위:공공근로사업
100,664
100,664
0
10 기간제근로자등보수
100,664
100,664
0
○ 공공근로사업 인건비
분 33,531
40,664
△7,133
군 67,133
60,000
7,133
위생관리
8,450
6,000
2,450
위생관리
8,450
6,000
2,450
식품 및 공중위생 관리
8,450
6,000
2,450
201 일반운영비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 사무관리비
1,800
2,000
△200
○ 총액(10% 절감)
202 여비
6,150
3,500
2,650
6,150
3,500
2,650
01 국내여비
3,150
3,500
△350
○ 식품 및 공중위생 업무추진(10% 절감)
3,000
0
3,000
○ 위생업소 수준향상 및 식중독예방
행정운영경비(주민생활지원과)
23,774
24,716
△942
기본경비
20,774
21,716
△942
기본경비
20,774
21,716
△942
201 일반운영비
13,424
13,716
△292
11,024
11,316
△292
01 사무관리비
10,184
11,316
△1,132
○ 총액(10% 절감)
70,000원 * 12창
840
0
840
○ 사무실 커텐 제작
202 여비
5,850
6,500
△650
5,850
6,500
△650
01 국내여비
5,850
6,500
△650
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:재무활동(주민생활지원과)
단위:내부거래지출
재무활동(주민생활지원과)
221,771
231,551
△9,780
내부거래지출
221,771
231,551
△9,780
내부거래지출
221,771
231,551
△9,780
701 기타회계전출금
221,771
231,551
△9,780
221,771
231,551
△9,780
01 기타회계전출금
221,771
231,551
△9,780
○ 의료급여 특별회계 전출금